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    2016年度鶴山市公安局預(yù)算公開
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    2016年鶴山市公安局部門預(yù)算公開


    目錄


    第一部分  鶴山市公安局概況

    一、主要職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    第二部分  鶴山市公安局2016年部門預(yù)算表

    一、收支總體情況表

    二、收入總體情況表

    三、支出總體情況表

    四、財政撥款收支總體情況表

    五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)

    六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

    七、一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

    八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

    九、政府性基金預(yù)算支出情況表

    十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

    十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

    第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

    第四部分  名詞解釋

    第一部分  鶴山市公安局概況

    一、主要職責(zé)

    鶴山市公安局是主管全市公安工作的職能部門。主要職能:預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動;防范、打擊恐怖活動;維護(hù)社會治安秩序,制止危害社會治安秩序的行為;管理交通、消防、危險物品;管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù);維護(hù)國(邊)境地區(qū)的治安秩序;警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場所和設(shè)施;管理集會、游行和示威活動;監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作;指導(dǎo)和監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作,指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    (一)本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,包括:鶴山市公安局本級預(yù)算,以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括:鶴山市交通警察大隊。

    (二)本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況:鶴山市公安局編制441人,實(shí)有441人,離退休88人。

    第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

    一、部門預(yù)算收支增減變化情況

    2016年本部門收入預(yù)算18,500.29萬元,比上年減少313.30萬元, 減少1.67%,主要原因是減少其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)等投入;支出預(yù)算18,500.29萬元,比上年減少313.30萬元,減少1.67%, 主要原因是減少其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)等投入。

    二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

    2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排718.70萬元,比上年減少52.10萬元,下降6.76%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車使用有關(guān)規(guī)定,降低費(fèi)用支出。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)662.20萬元,比上年減少52.10萬元,減少主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車使用有關(guān)規(guī)定,降低費(fèi)用支出;公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算56.50萬元,比上年預(yù)算數(shù)持平。

    三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

    2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排2454.73萬元,比上年增加1109.73萬元,增長82.51%,主要原因是對部分辦公設(shè)備進(jìn)行更新?lián)Q代和增加局機(jī)關(guān)和基層所隊飯?zhí)弥С鲱A(yù)算。其中:郵電費(fèi)157.20萬元,其他交通費(fèi)323.33萬元,公務(wù)接待費(fèi)51萬元,會議費(fèi)5萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)372.20萬元,其他商品和服務(wù)支出1546萬元等。

    四、政府采購情況

    2016年本部門政府采購安排2555.16萬元,其中:貨物類采購預(yù)算816.42萬元,工程類采購預(yù)算1738.74萬元,服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。

    五、國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2015年12月31日,本部門共有車輛143輛,其中,一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車91輛、特種專業(yè)技術(shù)用車23輛、其他用車28輛,其他用車主要是公安業(yè)務(wù)、辦案;單位價值200萬元以上大型設(shè)備3臺(套)。

    2016年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車18輛。

    六、預(yù)算績效信息公開情況

    2016年,本部門預(yù)計對0個項目進(jìn)行預(yù)算績效評價,涉及項目金額0萬元。

    1. 分  名詞解釋

      1.財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金收入,包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、??顚S觅Y金收入等。

      2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

      3. 事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

      4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。

      5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

      6.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      7.結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

      8.結(jié)轉(zhuǎn)下年:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      9.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

      10.項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      11. 事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

      12.“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

      14、績效目標(biāo)設(shè)置情況:指單位預(yù)算資金所要實(shí)現(xiàn)的績效目標(biāo)和績效評價結(jié)果的基本情況。

      15、一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款):反映各級人民代表大會的支出。


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