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    關于龍口鎮(zhèn)2018年上半年財政預算執(zhí)行情況和調整方案的報告
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    關于龍口鎮(zhèn)2018年上半年財政預算執(zhí)行情況和調整方案的報告(草案)

    ——2018年8月31日在龍口鎮(zhèn)十六屆人大五次會議上

    龍口鎮(zhèn)鎮(zhèn)委副書記  溫啟勝

    各位代表:

    受鎮(zhèn)人民政府委托,現(xiàn)向大會作龍口鎮(zhèn)2018年上半年預算執(zhí)行情況和預算調整的說明,請予審議。

    一、2018年上半年預算執(zhí)行情況

    今年以來,在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領導下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和各職能部門的積極支持、指導下,全鎮(zhèn)上下以習近平總書記重要講話精神為統(tǒng)領,我鎮(zhèn)財政工作緊緊圍繞“強實業(yè)、改舊城、興旅游、護生態(tài)、惠民生”五大核心任務,牢牢把握穩(wěn)中求進的總基調,堅持依法理財,積極組織財政收入,優(yōu)化財政支出結構,強化財政規(guī)范化管理,2018年上半年預算執(zhí)行情況總體良好。

    (一)一般公共預算執(zhí)行情況(詳見附件1)

    2018年上半年我鎮(zhèn)實現(xiàn)一般公共預算總收入7924萬元,其中國稅收入2428萬元,地稅收入1903萬元,非稅收入1960萬元,上級補助收入1633萬元。

    2018年上半年一般公共預算支出累計實現(xiàn)5360萬元,具體執(zhí)行情況如下:

    1、一般公共服務支出1535萬元

    2、公共安全支出72萬元

    3、教育支出1786萬元

    4、文化體育與傳媒支出11萬元

    5、社會保障和就業(yè)支出1059萬元

    6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出605萬元

    7、節(jié)能環(huán)保支出18萬元

    8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4萬元

    9、農(nóng)林水支出144萬元

    10、國土海洋氣象等支出51萬元

    11、住房保障支出65萬元

    12、其他支出10萬元

    我鎮(zhèn)2018年上半年財政收入6291萬元,穩(wěn)步增長,可比增幅15.27%,順利完成13.5%的市年中考核目標。

    (二)政府性基金預算執(zhí)行情況(詳見附件2)

    由于我鎮(zhèn)盤活用地有新突破,國有土地使用權出讓收入大幅增加,上半年政府性基金累計收入9237萬元,其中國有土地使用權出讓收入7528萬元,上級補助收入763萬元,上年結余收入946萬元;政府性基金累計支出8285萬元,具體執(zhí)行情況如下:

    1、社會保障和就業(yè)支出36萬元

    2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出8221萬元

    3、農(nóng)林水支出20萬元

    4、其他支出8萬元

    (三)2018年上半年預算執(zhí)行的主要工作

    2018年上半年,龍口鎮(zhèn)財政按照鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府確定的發(fā)展目標和工作思路,多措并舉抓增收,優(yōu)化支出促發(fā)展,以人為本惠民生,推進改革建機制,保證財政各項工作順利進行。

    1、抓好財政增收節(jié)支,確保財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長

    2018年上半年,龍口鎮(zhèn)繼續(xù)把增收節(jié)支、開源節(jié)流作為財政工作的首要任務來抓。增收方面,密切關注國家宏觀調控政策和經(jīng)濟走勢,加強與稅務部門的協(xié)作,嚴格依法治稅,堅持抓大不放小,強化稅務稽查,堵塞跑冒滴漏,做到應收盡收,減少稅收流失;節(jié)支方面,在財政預算安排和執(zhí)行中,牢固樹立起過緊日子的思想,嚴控“三公”經(jīng)費支出,壓縮一般性支出,確保工資、運轉、民生支出。

    2、深化改革,加快發(fā)展,財稅工作實現(xiàn)新的突破

    2018年,鎮(zhèn)財政部門牢固樹立和認真落實科學發(fā)展觀,在嚴格依法理財,積極開辟財源,促進財政增收的同時,堅持以人為本、協(xié)調發(fā)展,大力優(yōu)化財政支出結構,資金重點向教育、“三農(nóng)”、精準扶貧和社會福利事業(yè)以及經(jīng)濟社會發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)傾斜,有效地保障了各項重點支出的需要;努力深化財稅改革,規(guī)范收支行為,提高財政資金使用效益,更好地促進了全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展和社會進步。

    3、堅持以人為本,促進社會各項事業(yè)發(fā)展

    我鎮(zhèn)財政按照“量入為出”的原則,進一步調整和優(yōu)化支出結構,合理安排支出預算,確保了重點支出的需要。強化“收支兩條線”管理等多項財政增收措施,進一步促進資源的合理開發(fā)利用,使地方財政實力進一步加強。積極配合打好三大攻堅戰(zhàn),保證項目資金及時到位,確保取得應有成效。堅決執(zhí)行國家減輕農(nóng)民負擔的政策,確保各項惠農(nóng)、支農(nóng)政策不折不扣地落實到廣大農(nóng)戶,使農(nóng)民群眾直接得益,改善了農(nóng)民生產(chǎn)生活條件,促進了農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展。

    4、重視支出效益,堅持依法理財,財政管理水平邁上新臺階

    鎮(zhèn)財政部門全方位加強財政監(jiān)管,財政管理體系更加完善。規(guī)范了預算編制和執(zhí)行管理,預算單位基礎信息管理更加準確,項目支出預算管理辦法得到改進。強化財政檢查,加強會計管理,不斷提高會計信息質量,健全財政財務管理制度。

    (四)2018年下半年預算執(zhí)行的工作計劃

    1、優(yōu)結構,保重點,促進經(jīng)濟及社會各項事業(yè)發(fā)展

    增加對產(chǎn)業(yè)結構調整的財政投入,促進高新技術產(chǎn)業(yè)、先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)的發(fā)展,發(fā)揮財政資金的杠桿作用。堅持“保重點,壓一般,促發(fā)展”的原則,全力保障重點支出,嚴格控制一般性支出的增長,不斷提高資金使用效率。堅持以人為本,優(yōu)先安排和重點保障民生支出,將財力向社會公共事業(yè)傾斜,抓民生,促和諧。堅持以人為本,優(yōu)先安排和保障民生支出。重點保障教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、就業(yè)、社會保障及生態(tài)環(huán)境等支出,促進社會和諧發(fā)展。

    2、與時俱進,積極推進財政各項改革

    在努力做大做強財政“蛋糕”的同時,高度重視財政支出效益問題,積極探索財政管理及改革的新路子,不斷完善和推進各項改革。加強預算管理,強化預算約束,嚴格控制臨時預算的追加,深化以綜合財政預算為核心的預算編制改革。

    3、嚴格控制財政支出,降低非生產(chǎn)性支出

    加強預算內(nèi)外資金的管理,強化財政監(jiān)督,嚴格控制公用經(jīng)費的支出,提高財政公開的透明度,堅決制止鋪張浪費的現(xiàn)象,自覺接受鎮(zhèn)人大和人民群眾的監(jiān)督。

    4、更加注重干部隊伍建設,切實轉變工作作風,提高服務質量

    高度重視內(nèi)部建設,努力在干部與干部之間以及部門與部門之間建立起和諧的工作關系,團結一致抓改革,齊心協(xié)力謀發(fā)展。把習近平總書記重要講話精神貫徹到具體日程工作中,加強干部隊伍建設,樹立“為民、務實、高效、清廉”的良好形象,強化機關作風管理,在工作中堅持從實際出發(fā),深入基層、深入群眾,扎扎實實為群眾辦好事實事。

    二、預算調整方案

    2018年,鎮(zhèn)財政部門緊緊圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府中心工作,牢牢把握穩(wěn)中求進的總基調,主動適應經(jīng)濟新常態(tài),積極培育新財源,穩(wěn)中求進促增長,堅持依法理財,努力增收節(jié)支,加強財政管理,提高財政保障能力。根據(jù)今年上半年預算執(zhí)行情況分析,受鎮(zhèn)財力、政策變化等因素影響,年度預算支出發(fā)生變化,根據(jù)《預算法》的規(guī)定,需對年中財政預算作出調整。

    本次調整以2018年3月6日龍口鎮(zhèn)十六屆人大四次會議審議通過的預算數(shù)為基數(shù)作調整。

    主要調整因素:一是各部門根據(jù)工作需要對一般公共預算支出部分項目作出內(nèi)部項目調整;二是土地出讓收入大幅增加,需調整政府性基金預算支出。按照收支平衡的原則,本次預算調整方案(草案)如下:

    (一)一般公共預算調整(詳見附件3)

    擬定將2018年一般公共預算支出作出內(nèi)部項目調整,部分項目調增合計526.73萬元,部分項目調減合計526.73萬元,增減相抵,不影響一般公共預算支出年初預算總額15418萬元。一般公共預算支出按預算科目調整情況如下:

    1、調增支出項目526.73萬元。

    1)一般公共服務支出-組織事務-其他組織事務支出(其他商品和服務支出)調增組織事務工作經(jīng)費74萬元,其中用于鎮(zhèn)委黨校黨員教育培訓5萬元,用于村級公共服務站規(guī)范化建設10萬元,用于“兩新”黨組織黨員活動5萬元,用于“兩新”黨組織書記工作6萬元,用于村(社區(qū))黨組織服務群眾專項工作48萬元。

    2)公共安全支出-公安-其他公安支出(其他商品和服務支出)調增龍口綜治信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費58萬元,其中用于維穩(wěn)工作20萬元,綜治工作13萬元,禁毒工作12萬元,掃黑除惡專項斗爭工作13萬元。

    3)公共安全支出-其他公共安全支出-其他消防(其他商品和服務支出)調增龍口消防網(wǎng)格化管理中心工作經(jīng)費39萬元。

    4)教育支出-普通教育-小學教育(其他商品和服務支出)調增臨聘教師經(jīng)費26萬元。

    5)社會保障和就業(yè)支出-退役安置-其他退役安置支出(其他商品和服務支出)調增龍口退伍軍人服務站經(jīng)費5萬元。

    6)農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務管理(其他商品和服務支出)調增龍口清產(chǎn)核資工作經(jīng)費12萬元。

    7)農(nóng)林水支出-扶貧-其他扶貧支出(其他商品和服務支出)調增精準扶貧工作經(jīng)費100萬元。

    8)農(nóng)林水支出-其他農(nóng)林水支出-其他農(nóng)林水支出(其他商品和服務支出)調增畜牧及農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)測中心工作經(jīng)費18萬元。

    9)資源勘探信息等支出-安全生產(chǎn)監(jiān)管-其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出(其他商品和服務支出)調增安監(jiān)工作經(jīng)費10萬元。

    10)一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-行政運行(委托業(yè)務費)調增公用經(jīng)費30萬元。

    11)一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-行政運行(其他工資福利支出)調增帶薪年休假經(jīng)費17萬元。

    12)社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休(退休費)調增離退休人員慰問金1.4萬元。

    13)社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-行政單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費)調增機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(按實結算)25萬元。

    14)社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費)調增機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(按實結算)61.33萬元,其中其他事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出20萬元,教育事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出41.33萬元。

    15)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助(公務員醫(yī)療補助繳費、退休費)調增醫(yī)療保障繳費(按實結算)50萬元。

    2、調減支出項目526.73萬元。

    1)一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-行政運行(獎金)調減公共部門年末績效考核獎20.33萬元。

    2)一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-機關服務(獎金)調減事業(yè)單位年末績效考核獎51萬元。

    3)一般公共服務支出-其他一般公共服務支出-其他一般公共服務支出(其他商品和服務支出)調減龍口鎮(zhèn)專項經(jīng)費404萬元。

    4)社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休(退休費)調減教育事業(yè)單位退休人員慰問金1萬元。

    5)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-計劃生育事務-計劃生育服務(獎勵金)調減計生獎勵金0.4萬元。

    6)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療(職工基本醫(yī)療保險繳費、退休費)調減醫(yī)療保障繳費(按實結算)10萬元。

    7)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療(職工基本醫(yī)療保險繳費、退休費)調減醫(yī)療保障繳費(按實結算)40萬元。

     (二)政府性基金預算調整(詳見附件4)

    1、政府性基金收入調整

    由于我鎮(zhèn)盤活用地有新突破,今年已成功拍賣原本邦地塊及鳳沙工業(yè)區(qū)地塊,國有土地使用權出讓收入大幅增加,政府性基金調增7681萬元,上級補助調增763萬元,上年結余收入調增946萬元,合計調增9390萬元,年初預算由1650萬元調整為11040萬元。

    2、政府性基金支出調整

    根據(jù)預算收入相應調增預算支出,政府性基金支出調增9390萬元,由年初預算1650萬元調整為11040萬元,其中調增項目為:

    社會保障和就業(yè)支出-大中型水庫移民后期扶持基金支出-基礎設施建設和經(jīng)濟發(fā)展(基礎設施建設)調增水庫移民扶持資金64萬元。

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(基礎設施建設、其他商品和服務支出、其他資本性支出、土地征遷補償和安置支出)調增基礎設施建設工程款9076萬元。

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出-其他城市基礎設施配套費安排的支出(其他商品和服務支出)調增固體廢棄物返還經(jīng)費68萬元,基礎設施建設工程款50萬元。

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出-農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應專項債務收入安排的支出(其他資本性支出、商品和服務支出)調增高標農(nóng)田補助款104萬元。

    農(nóng)林水支出-大中型水庫庫區(qū)基金及對應專項債務收入安排的支出-基礎設施建設和經(jīng)濟發(fā)展(基礎設施建設)調增基礎設施建設工程款20萬元。

    其他支出-彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出-用于社會福利的彩票公益金支出(其他商品和服務支出、醫(yī)療費補助)調增民政福利事業(yè)經(jīng)費7萬元,醫(yī)療救助1萬元。



    附件1:龍口鎮(zhèn)2018年上半年一般公共預算執(zhí)行情況表.xlsx

    附件2:龍口鎮(zhèn)2018年上半年政府性基金預算執(zhí)行情況表.xlsx

    附件3:龍口鎮(zhèn)一般公共預算收支調整表.xlsx

    附件4:龍口鎮(zhèn)政府性基金預算收支調整表.xlsx

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