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    2018年鶴山市民政局部門決算公開報告
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    2018年鶴山市民政局部門決算報告

    目      錄


    第一部分 鶴山市民政局概況

    一、部門主要職責

    二、部門決算單位構(gòu)成

    第二部分 鶴山市民政局2018年部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表


    第三部分 鶴山市民政局2018年部門決算情況說明

    1. 名詞解釋

    第一部分 鶴山市民政局概況

    (一)部門主要職責

    鶴山市民政局是市人民政府主管民政事務(wù)的工作部門。主要職能:貫徹執(zhí)行國家有關(guān)民政工作的方針、政策,草擬規(guī)范性文件和民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃工作,并組織實施和監(jiān)督檢查;負責擁軍和“三屬”(烈屬、因公犧牲軍人家屬、病故軍人家屬)、革命傷殘人員、在鄉(xiāng)復員軍人、帶病回鄉(xiāng)老復員軍人和義務(wù)兵家屬的撫恤、補助、優(yōu)待工作,負責退役士兵、復員干部和軍隊移交地方管理的離退休干部、退休士官及軍隊無軍籍退休退職職工的接收安置和管理工作,負責追認烈士、傷殘人員補評殘審核申報、褒揚工作,負責革命烈士紀念建筑物的建設(shè)和管理,組織、協(xié)調(diào)擁軍優(yōu)屬,擁政愛民工作;組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè),組織協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)救災(zāi)工作,負責組織災(zāi)情的核查和報送,承辦救災(zāi)款物的接收、分配、管理并監(jiān)督使用,組織指導救災(zāi)捐贈;負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時救助、流浪乞討及生活無著人員救助工作,指導農(nóng)村五保供養(yǎng)工作和農(nóng)村敬老院建設(shè)管理工作,健全城鄉(xiāng)社會救助體系;推進基層民主政治建設(shè),指導城鄉(xiāng)基層群眾性自治組織建設(shè)和社區(qū)建設(shè),指導城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè);負責本級行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核申報工作,負責本市行政區(qū)域界線的勘定、管理和邊界爭議的調(diào)處事務(wù),組織編制地名規(guī)劃,負責地名命名、更名、銷名的審核和地名標志管理工作,負責公開出版的全市性地名類圖(冊)的審核工作;依法對全市性社團、民辦非企業(yè)單位進行登記管理和監(jiān)督;負責推進殯葬改革和殯葬事業(yè)單位的管理,負責老年人、孤兒、棄嬰(童)、五保戶等特殊困難群眾權(quán)益保護的行政管理,負責全市婚姻登記、收養(yǎng)登記管理工作;負責社會福利機構(gòu)的監(jiān)督管理,指導各類福利設(shè)施、福利事業(yè)單位、福利機構(gòu)和福利生產(chǎn)企業(yè)、城鄉(xiāng)社區(qū)福利服務(wù)工作,組織指導社會捐助工作,促進慈善事業(yè)發(fā)展;會同有關(guān)部門按規(guī)定擬訂社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范,推進社會工作人才隊伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊伍建設(shè);負責管理福利彩票銷售工作,負責管理、使用、發(fā)放福利資金和民政事業(yè)費;承辦市委、市人民政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項;擬訂老齡工作發(fā)展政策和規(guī)劃,并貫徹落實;負責牽頭做好維護老年人權(quán)益及促進老年人身心健康的有關(guān)工作;協(xié)調(diào)指導為老服務(wù)工作,開展敬老助老評比工作;承擔市老齡工作委員會的日常工作。

    鶴山市民政局內(nèi)設(shè)辦公室、優(yōu)撫安置股(掛市雙擁工作領(lǐng)導小組辦公室牌子)、救災(zāi)和社會救助股、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)股(掛市地名委員會辦公室牌子)、社會福利和社會事務(wù)股、社會工作股(掛市社會組織管理辦公室牌子)6個職能股(室);掛靠鶴山市老齡工作辦公室。

    1. 部門決算單位構(gòu)成

    按照部門決算編報要求,納入我部門2018年部門決算編報范圍的單位共7個,包括局本級和下屬6個預(yù)算單位,分別是鶴山市社會福利院,鶴山市救助管理站,鶴山市殯葬工作管理所、鶴山市民政局婚姻登記、鶴山市福利彩票發(fā)行中心、鶴山市殯儀館。

    第二部分 鶴山市民政局2018年部門決算表


    1

    收入支出決算總表

    部門: 鶴山市民政局

    單位:萬元

    收入

    支出

    項    目

    行次

    決算數(shù)

    項    目

    行次

    決算數(shù)

    欄    次

     

    1

    欄    次

     

    2

    一、財政撥款收入

    1

    5267.45

    一、一般公共服務(wù)支出

    26

    0.00

    二、上級補助收入

    2

    0.00

    二、外交支出

    27

    0.00

    三、事業(yè)收入

    3

    274.17

    三、國防支出

    28

    0.00

    四、經(jīng)營收入

    4

    0.00

    四、公共安全支出

    29

    0.00

    五、附屬單位上繳收入

    5

    0.00

    五、教育支出

    30

    0.00

    六、其他收入

    6

    38.41

    六、科學技術(shù)支出

    31

    0.00


    7


    七、文化體育與傳媒支出

    32

    0.00


    8


    八、社會保障和就業(yè)支出

    33

    3919.02


    9


    九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    34

    58.92


    10


    十、節(jié)能環(huán)保支出

    35

    0.00


    11


    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    36

    297.87


    12


    十二、農(nóng)林水支出

    37

    0.00


    13


    十三、交通運輸支出

    38

    0.00


    14


    十四、資源勘探信息等支出

    39

    0.00


    15


    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

    40

    0.00


    16


    十六、金融支出

    41

    0.00


    17


    十七、援助其他地區(qū)支出

    42

    0.00


    18


    十八、國土海洋氣象等支出

    43

    0.00


    19


    十九、住房保障支出

    44

    64.29


    20


    二十、糧油物資儲備支出

    45

    0.00


    21


    二十一、其他支出

    46

    775.49

    本年收入合計

    22

    5580.02

    本年支出合計

    47

    5115.59

    用事業(yè)基金彌補收支差額

    23

    0.00

    結(jié)余分配

    48

    0.10

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    24

    193.02

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    49

    657.35

    總計

    25

    5773.04

    總計

    50

    5773.04

    注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。


    2

    收入決算表

    部門: 鶴山市民政局  

    單位:萬元

    項    目

    本年收入合計

    財政撥款收入

    上級補助收入

    事業(yè)收入

    經(jīng)營收入

    附屬單位上繳收入

    其他收入

    功能分類

    科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7


    合計

    5580.02

    5267.45

    0.00

    274.17

    0.00

    0.00

    38.41

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    3919.19

    3910.83

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    8.36

    20802

    民政管理事務(wù)

    863.95

    855.59

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    8.36

    2080201

    行政運行

    364.07

    364.07

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080202

    一般行政管理事務(wù)

    14.38

    13.68

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.70

    2080204

    擁軍優(yōu)屬

    26.48

    26.48

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080205

    老齡事務(wù)

    91.32

    91.32

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080206

    民間組織管理

    9.00

    9.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080207

    行政區(qū)劃和地名管理

    13.58

    13.23

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.35

    2080299

    其他民政管理事務(wù)支出

    345.13

    337.81

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    7.31

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    244.04

    244.04

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080501

    歸口管理的行政單位離退休

    112.57

    112.57

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080502

    事業(yè)單位離退休

    45.44

    45.44

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080505

    機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

    81.98

    81.98

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080506

    機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

    4.05

    4.05

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20808

    撫恤

    143.09

    143.09

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080804

    優(yōu)撫事業(yè)單位支出

    79.88

    79.88

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080899

    其他優(yōu)撫支出

    63.21

    63.21

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20809

    退役安置

    12.23

    12.23

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080901

    退役士兵安置

    0.44

    0.44

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080902

    軍隊移交政府的離退休人員安置

    11.60

    11.60

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080903

    軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu)

    0.15

    0.15

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080904

    退役士兵管理教育

    0.04

    0.04

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20810

    社會福利

    1368.80

    1368.80

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2081001

    兒童福利

    41.23

    41.23

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2081002

    老年福利

    50.00

    50.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2081004

    殯葬

    1045.89

    1045.89

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2081005

    社會福利事業(yè)單位

    231.68

    231.68

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20811

    殘疾人事業(yè)

    1079.64

    1079.64

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2081107

    殘疾人生活和護理補貼

    1079.64

    1079.64

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20815

    自然災(zāi)害生活救助

    5.00

    5.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2081502

    地方自然災(zāi)害生活補助

    5.00

    5.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20820

    臨時救助

    116.19

    116.19

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2082002

    流浪乞討人員救助支出

    116.19

    116.19

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20821

    特困人員救助供養(yǎng)

    27.60

    27.60

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2082101

    城市特困人員救助供養(yǎng)支出

    27.60

    27.60

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20825

    其他生活救助

    57.40

    57.40

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2082502

    其他農(nóng)村生活救助

    57.40

    57.40

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20899

    其他社會保障和就業(yè)支出

    1.25

    1.25

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2089901

    其他社會保障和就業(yè)支出

    1.25

    1.25

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    515.84

    515.84

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21007

    計劃生育事務(wù)

    13.45

    13.45

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2100717

    計劃生育服務(wù)

    13.45

    13.45

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21011

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

    45.48

    45.48

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101101

    行政單位醫(yī)療

    10.03

    10.03

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101102

    事業(yè)單位醫(yī)療

    10.64

    10.64

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101103

    公務(wù)員醫(yī)療補助

    24.81

    24.81

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21013

    醫(yī)療救助

    456.92

    456.92

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101301

    城鄉(xiāng)醫(yī)療救助

    456.92

    456.92

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    212

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    297.87

    297.87

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21213

    城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

    297.87

    297.87

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2121399

    其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出

    297.87

    297.87

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    221

    住房保障支出

    64.29

    64.29

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22102

    住房改革支出

    64.29

    64.29

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2210201

    住房公積金

    64.29

    64.29

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    229

    其他支出

    782.83

    478.62

    0.00

    274.17

    0.00

    0.00

    30.05

    22908

    彩票發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的支出

    124.65

    95.01

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    29.64

    2290804

    福利彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)費支出

    124.65

    95.01

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    29.64

    22960

    彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

    383.61

    383.61

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2296002

    用于社會福利的彩票公益金支出

    383.61

    383.61

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22999

    其他支出

    274.57

    0.00

    0.00

    274.17

    0.00

    0.00

    0.40

    2299901

    其他支出

    274.57

    0.00

    0.00

    274.17

    0.00

    0.00

    0.40

    注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


    3

    支出決算表

    部門: 鶴山市民政局

    單位:萬元

    項    目

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    上繳上級支出

    經(jīng)營支出

    對附屬單位補助支出

    功能分類

    科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6


    合計

    5115.59

    1473.57

    3642.02

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    3919.02

    1302.33

    2616.69

    0.00

    0.00

    0.00

    20802

    民政管理事務(wù)

    863.78

    497.36

    366.43

    0.00

    0.00

    0.00

    2080201

    行政運行

    364.07

    362.67

    1.40

    0.00

    0.00

    0.00

    2080202

    一般行政管理事務(wù)

    14.00

    12.44

    1.56

    0.00

    0.00

    0.00

    2080204

    擁軍優(yōu)屬

    26.48

    0.00

    26.48

    0.00

    0.00

    0.00

    2080205

    老齡事務(wù)

    91.32

    0.00

    91.32

    0.00

    0.00

    0.00

    2080206

    民間組織管理

    9.00

    0.00

    9.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080207

    行政區(qū)劃和地名管理

    13.58

    0.00

    13.58

    0.00

    0.00

    0.00

    2080299

    其他民政管理事務(wù)支出

    345.34

    122.25

    223.09

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    244.04

    244.04

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080501

    歸口管理的行政單位離退休

    112.57

    112.57

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080502

    事業(yè)單位離退休

    45.44

    45.44

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080505

    機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

    81.98

    81.98

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080506

    機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

    4.05

    4.05

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20808

    撫恤

    143.09

    0.00

    143.09

    0.00

    0.00

    0.00

    2080804

    優(yōu)撫事業(yè)單位支出

    79.88

    0.00

    79.88

    0.00

    0.00

    0.00

    2080899

    其他優(yōu)撫支出

    63.21

    0.00

    63.21

    0.00

    0.00

    0.00

    20809

    退役安置

    12.23

    0.00

    12.23

    0.00

    0.00

    0.00

    2080901

    退役士兵安置

    0.44

    0.00

    0.44

    0.00

    0.00

    0.00

    2080902

    軍隊移交政府的離退休人員安置

    11.60

    0.00

    11.60

    0.00

    0.00

    0.00

    2080903

    軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu)

    0.15

    0.00

    0.15

    0.00

    0.00

    0.00

    2080904

    退役士兵管理教育

    0.04

    0.00

    0.04

    0.00

    0.00

    0.00

    20810

    社會福利

    1368.80

    466.80

    902.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2081001

    兒童福利

    41.23

    0.00

    41.23

    0.00

    0.00

    0.00

    2081002

    老年福利

    50.00

    0.00

    50.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2081004

    殯葬

    1045.89

    272.35

    773.54

    0.00

    0.00

    0.00

    2081005

    社會福利事業(yè)單位

    231.68

    194.45

    37.23

    0.00

    0.00

    0.00

    20811

    殘疾人事業(yè)

    1079.64

    0.00

    1079.64

    0.00

    0.00

    0.00

    2081107

    殘疾人生活和護理補貼

    1079.64

    0.00

    1079.64

    0.00

    0.00

    0.00

    20815

    自然災(zāi)害生活救助

    5.00

    0.00

    5.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2081502

    地方自然災(zāi)害生活補助

    5.00

    0.00

    5.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20820

    臨時救助

    116.19

    94.14

    22.05

    0.00

    0.00

    0.00

    2082002

    流浪乞討人員救助支出

    116.19

    94.14

    22.05

    0.00

    0.00

    0.00

    20821

    特困人員救助供養(yǎng)

    27.60

    0.00

    27.60

    0.00

    0.00

    0.00

    2082101

    城市特困人員救助供養(yǎng)支出

    27.60

    0.00

    27.60

    0.00

    0.00

    0.00

    20825

    其他生活救助

    57.40

    0.00

    57.40

    0.00

    0.00

    0.00

    2082502

    其他農(nóng)村生活救助

    57.40

    0.00

    57.40

    0.00

    0.00

    0.00

    20899

    其他社會保障和就業(yè)支出

    1.25

    0.00

    1.25

    0.00

    0.00

    0.00

    2089901

    其他社會保障和就業(yè)支出

    1.25

    0.00

    1.25

    0.00

    0.00

    0.00

    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    58.92

    58.92

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21007

    計劃生育事務(wù)

    13.45

    13.45

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2100717

    計劃生育服務(wù)

    13.45

    13.45

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21011

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

    45.48

    45.48

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101101

    行政單位醫(yī)療

    10.03

    10.03

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101102

    事業(yè)單位醫(yī)療

    10.64

    10.64

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101103

    公務(wù)員醫(yī)療補助

    24.81

    24.81

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    212

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    297.87

    0.00

    297.87

    0.00

    0.00

    0.00

    21213

    城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

    297.87

    0.00

    297.87

    0.00

    0.00

    0.00

    2121399

    其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出

    297.87

    0.00

    297.87

    0.00

    0.00

    0.00

    221

    住房保障支出

    64.29

    64.29

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22102

    住房改革支出

    64.29

    64.29

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2210201

    住房公積金

    64.29

    64.29

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    229

    其他支出

    775.49

    48.03

    727.46

    0.00

    0.00

    0.00

    22908

    彩票發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的支出

    117.40

    48.03

    69.38

    0.00

    0.00

    0.00

    2290804

    福利彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)費支出

    117.40

    48.03

    69.38

    0.00

    0.00

    0.00

    22960

    彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

    383.61

    0.00

    383.61

    0.00

    0.00

    0.00

    2296002

    用于社會福利的彩票公益金支出

    383.61

    0.00

    383.61

    0.00

    0.00

    0.00

    22999

    其他支出

    274.47

    0.00

    274.47

    0.00

    0.00

    0.00

    2299901

    其他支出

    274.47

    0.00

    274.47

    0.00

    0.00

    0.00

    注:本表反映部門本年度各項支出情況。


    4

    財政撥款收入支出決算總表

    部門: 鶴山市民政局

    單位:萬元

    收入

    支出

    項    目

    行次

    金額

    項    目

    行次

    合計

    一般公共預(yù)算財政撥款

    政府性基金預(yù)算財政撥款

    欄    次

     

    1

    欄    次

     

    2

    3

    4

    一、一般公共預(yù)算財政撥款

    1

    4490.95

    一、一般公共服務(wù)支出

    29

    0.00

    0.00

    0.00

    二、政府性基金預(yù)算財政撥款

    2

    776.49

    二、外交支出

    30

    0.00

    0.00

    0.00

     

    3

     

    三、國防支出

    31

    0.00

    0.00

    0.00

     

    4

     

    四、公共安全支出

    32

    0.00

    0.00

    0.00

     

    5

     

    五、教育支出

    33

    0.00

    0.00

    0.00

     

    6

     

    六、科學技術(shù)支出

    34

    0.00

    0.00

    0.00

     

    7

     

    七、文化體育與傳媒支出

    35

    0.00

    0.00

    0.00

     

    8

     

    八、社會保障和就業(yè)支出

    36

    3910.83

    3910.83

    0.00


    9

     

    九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    37

    58.92

    58.92

    0.00


    10

     

    十、節(jié)能環(huán)保支出

    38

    0.00

    0.00

    0.00


    11

     

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    39

    297.87

    0.00

    297.87


    12

     

    十二、農(nóng)林水支出

    40

    0.00

    0.00

    0.00


    13

     

    十三、交通運輸支出

    41

    0.00

    0.00

    0.00


    14

     

    十四、資源勘探信息等支出

    42

    0.00

    0.00

    0.00


    15

     

    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

    43

    0.00

    0.00

    0.00


    16

     

    十六、金融支出

    44

    0.00

    0.00

    0.00


    17

     

    十七、援助其他地區(qū)支出

    45

    0.00

    0.00

    0.00


    18

     

    十八、國土海洋氣象等支出

    46

    0.00

    0.00

    0.00


    19

     

    十九、住房保障支出

    47

    64.29

    64.29

    0.00


    20

     

    二十、糧油物資儲備支出

    48

    0.00

    0.00

    0.00


    21

     

    二十一、其他支出

    49

    478.62

    0.00

    478.62


    22

     

    二十二、債務(wù)還本支出

    50

    0.00

    0.00

    0.00


    23

     

    二十三、債務(wù)付息支出

    51

    0.00

    0.00

    0.00

    本年收入合計

    24

    5267.45

    本年支出合計

    52

    4810.53

    4034.03

    776.49

    年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    25

    0.00

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    53

    456.92

    456.92

    0.00

    一般公共預(yù)算財政撥款

    26

    0.00

     

    54




    政府性基金預(yù)算財政撥款

    27

    0.00

     

    55



     

    總計

    28

    5267.45

    總計

    56

    5267.45

    4490.95

    776.49

    注:本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。


    5

    一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    部門: 鶴山市民政局

    單位:萬元

    項    目

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    功能分類

    科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3


    合計

    4034.03

    1418.04

    2615.99

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    3910.83

    1294.83

    2615.99

    20802

    民政管理事務(wù)

    855.59

    489.86

    365.73

    2080201

    行政運行

    364.07

    362.67

    1.40

    2080202

    一般行政管理事務(wù)

    13.68

    12.44

    1.24

    2080204

    擁軍優(yōu)屬

    26.48

    0.00

    26.48

    2080205

    老齡事務(wù)

    91.32

    0.00

    91.32

    2080206

    民間組織管理

    9.00

    0.00

    9.00

    2080207

    行政區(qū)劃和地名管理

    13.23

    0.00

    13.23

    2080299

    其他民政管理事務(wù)支出

    337.81

    114.75

    223.06

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    244.04

    244.04

    0.00

    2080501

    歸口管理的行政單位離退休

    112.57

    112.57

    0.00

    2080502

    事業(yè)單位離退休

    45.44

    45.44

    0.00

    2080505

    機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

    81.98

    81.98

    0.00

    2080506

    機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

    4.05

    4.05

    0.00

    20808

    撫恤

    143.09

    0.00

    143.09

    2080804

    優(yōu)撫事業(yè)單位支出

    79.88

    0.00

    79.88

    2080899

    其他優(yōu)撫支出

    63.21

    0.00

    63.21

    20809

    退役安置

    12.23

    0.00

    12.23

    2080901

    退役士兵安置

    0.44

    0.00

    0.44

    2080902

    軍隊移交政府的離退休人員安置

    11.60

    0.00

    11.60

    2080903

    軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu)

    0.15

    0.00

    0.15

    2080904

    退役士兵管理教育

    0.04

    0.00

    0.04

    20810

    社會福利

    1368.80

    466.80

    902.00

    2081001

    兒童福利

    41.23

    0.00

    41.23

    2081002

    老年福利

    50.00

    0.00

    50.00

    2081004

    殯葬

    1045.89

    272.35

    773.54

    2081005

    社會福利事業(yè)單位

    231.68

    194.45

    37.23

    20811

    殘疾人事業(yè)

    1079.64

    0.00

    1079.64

    2081107

    殘疾人生活和護理補貼

    1079.64

    0.00

    1079.64

    20815

    自然災(zāi)害生活救助

    5.00

    0.00

    5.00

    2081502

    地方自然災(zāi)害生活補助

    5.00

    0.00

    5.00

    20820

    臨時救助

    116.19

    94.14

    22.05

    2082002

    流浪乞討人員救助支出

    116.19

    94.14

    22.05

    20821

    特困人員救助供養(yǎng)

    27.60

    0.00

    27.60

    2082101

    城市特困人員救助供養(yǎng)支出

    27.60

    0.00

    27.60

    20825

    其他生活救助

    57.40

    0.00

    57.40

    2082502

    其他農(nóng)村生活救助

    57.40

    0.00

    57.40

    20899

    其他社會保障和就業(yè)支出

    1.25

    0.00

    1.25

    2089901

    其他社會保障和就業(yè)支出

    1.25

    0.00

    1.25

    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    58.92

    58.92

    0.00

    21007

    計劃生育事務(wù)

    13.45

    13.45

    0.00

    2100717

    計劃生育服務(wù)

    13.45

    13.45

    0.00

    21011

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

    45.48

    45.48

    0.00

    2101101

    行政單位醫(yī)療

    10.03

    10.03

    0.00

    2101102

    事業(yè)單位醫(yī)療

    10.64

    10.64

    0.00

    2101103

    公務(wù)員醫(yī)療補助

    24.81

    24.81

    0.00

    221

    住房保障支出

    64.29

    64.29

    0.00

    22102

    住房改革支出

    64.29

    64.29

    0.00

    2210201

    住房公積金

    64.29

    64.29

    0.00

    注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。


    6

    一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    部門: 鶴山市民政局

    單位:萬元

    人員經(jīng)費

    公用經(jīng)費

    經(jīng)濟分類
    科目編碼

    科目名稱

    金額

    經(jīng)濟分類
    科目編碼

    科目名稱

    金額

    301

    工資福利支出

    1055.16

    302

    商品和服務(wù)支出

    168.28

    30101

    基本工資

    385.78

    30201

    辦公費

    23.88

    30102

    津貼補貼

    184.24

    30202

    印刷費

    3.07

    30103

    獎金

    132.20

    30203

    咨詢費

    0.00

    30106

    伙食補助費

    0.00

    30204

    手續(xù)費

    0.93

    30107

    績效工資

    37.39

    30205

    水費

    2.98

    30108

    機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

    99.10

    30206

    電費

    14.80

    30109

    職業(yè)年金繳費

    4.05

    30207

    郵電費

    7.66

    30110

    職工基本醫(yī)療保險繳費

    11.49

    30208

    取暖費

    0.00

    30111

    公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

    14.59

    30209

    物業(yè)管理費

    0.86

    30112

    其他社會保障繳費

    13.69

    30211

    差旅費

    0.75

    30113

    住房公積金

    66.64

    30212

    因公出國(境)費用

    0.00

    30114

    醫(yī)療費

    0.03

    30213

    維修()

    8.07

    30199

    其他工資福利支出

    105.96

    30214

    租賃費

    1.16

    303

    對個人和家庭的補助

    194.57

    30215

    會議費

    0.86

    30301

    離休費

    0.00

    30216

    培訓費

    0.26

    30302

    退休費

    178.59

    30217

    公務(wù)接待費

    2.41

    30303

    退職(役)費

    0.00

    30218

    專用材料費

    0.00

    30304

    撫恤金

    0.00

    30224

    被裝購置費

    0.00

    30305

    生活補助

    0.00

    30225

    專用燃料費

    0.00

    30306

    救濟費

    0.00

    30226

    勞務(wù)費

    19.05

    30307

    醫(yī)療費補助

    1.03

    30227

    委托業(yè)務(wù)費

    0.94

    30308

    助學金

    0.00

    30228

    工會經(jīng)費

    0.00

    30309

    獎勵金

    13.45

    30229

    福利費

    0.00

    30310

    個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

    0.00

    30231

    公務(wù)用車運行維護費

    43.71

    30399

    其他對個人和家庭的補助

    1.51

    30239

    其他交通費用

    12.98




    30240

    稅金及附加費用

    0.00




    30299

    其他商品和服務(wù)支出

    23.89




    310

    資本性支出

    0.02




    31001

    房屋建筑物購建

    0.00




    31002

    辦公設(shè)備購置

    0.00




    31003

    專用設(shè)備購置

    0.02




    31005

    基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

    0.00




    31006

    大型修繕

    0.00




    31007

    信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

    0.00




    31008

    物資儲備

    0.00




    31009

    土地補償

    0.00




    31010

    安置補助

    0.00




    31011

    地上附著物和青苗補償

    0.00




    31012

    拆遷補償

    0.00




    31013

    公務(wù)用車購置

    0.00




    31019

    其他交通工具購置

    0.00




    31021

    文物和陳列品購置

    0.00




    31022

    無形資產(chǎn)購置

    0.00




    31099

    其他資本性支出

    0.00




    312

    對企業(yè)補助

    0.00




    31201

    資本金注入

    0.00




    31203

    政府投資基金股權(quán)投資

    0.00




    31204

    費用補貼

    0.00




    31205

    利息補貼

    0.00




    31299

    其他對企業(yè)補助

    0.00




    307

    債務(wù)利息及費用支出

    0.00




    30701

    國內(nèi)債務(wù)付息

    0.00




    30702

    國外債務(wù)付息

    0.00




    30703

    國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用

    0.00




    30704

    國外債務(wù)發(fā)行費用

    0.00




    399

    其他支出

    0.00




    39906

    贈與

    0.00




    39907

    國家賠償費用支出

    0.00




    39908

    對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

    0.00




    39999

    其他支出

    0.00


    人員經(jīng)費合計

    1249.74


    公用經(jīng)費合計

    168.30

    注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。


    7

    一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    部門: 鶴山市民政局  

    單位:萬元

    預(yù)算數(shù)

    決算數(shù)

    合計

    因公出國(境)費

    公務(wù)用車購置及運行費

    公務(wù)接待費

    合計

    因公出國(境)費

    公務(wù)用車購置及運行費

    公務(wù)接待費

    小計

    公務(wù)用車
    購置費

    公務(wù)用車
    運行費




    小計

    公務(wù)用車
    購置費

    公務(wù)用車
    運行費


    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    54.00

    0.00

    49.70

    0.00

    49.70

    4.30

    46.13

    0.00

    43.71

    0.00

    43.71

    2.41

    注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。


    8

    政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    部門: 鶴山市民政局

    單位:萬元

    項    目

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    本年收入

    本年支出

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    功能分類

    科目編碼

    科目名稱

    小計

    基本支出

    項目支出

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6


    合計

    0.00

    776.49

    776.49

    46.63

    729.86

    0.00

    212

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    0.00

    297.87

    297.87

    0.00

    297.87

    0.00

    21213

    城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

    0.00

    297.87

    297.87

    0.00

    297.87

    0.00

    2121399

    其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出

    0.00

    297.87

    297.87

    0.00

    297.87

    0.00

    229

    其他支出

    0.00

    478.62

    478.62

    46.63

    431.99

    0.00

    22908

    彩票發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的支出

    0.00

    95.01

    95.01

    46.63

    48.38

    0.00

    2290804

    福利彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)費支出

    0.00

    95.01

    95.01

    46.63

    48.38

    0.00

    22960

    彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

    0.00

    383.61

    383.61

    0.00

    383.61

    0.00

    2296002

    用于社會福利的彩票公益金支出

    0.00

    383.61

    383.61

    0.00

    383.61

    0.00

    注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

    1. 鶴山市民政局2018 年部門決算情況說明

    一、2018年度收入支出決算總體情況說明

    (一)年度收入總體情況

    鶴山市民政局2018年度總收入5773.04萬元,其中本年收入5580.02萬元。具體情況如下:

    1.財政撥款收入5267.45萬元, 比上年決算數(shù)增加1155.67萬元,增長28.11%。主要變動情況:一是銀齡安康行動擴面至60周歲,二是鶴山市救助管理站(未成年人庇護中心)、救災(zāi)物資儲備中心建設(shè),三是上級城鄉(xiāng)醫(yī)療救助收入,四是殘疾人兩項補貼提標,五是殯儀館經(jīng)營收入增加。

    2.上級補助收入0.00萬元, 與上年決算數(shù)持平。

    3.事業(yè)收入274.17萬元, 比上年決算數(shù)增加6.17萬元,增長2.3%。主要變動情況:社會福利院自費老人變動

    4.經(jīng)營收入0.00萬元, 與上年決算數(shù)持平。

    5.其他收入38.41萬元, 比上年決算數(shù)減少8.36萬元,下降17.88%。主要變動情況:上級部門補助減少

    (二)年度支出總體情況

    鶴山市民政局2018年度總支出5773.04萬元,其中本年支出5115.59萬元。具體情況如下:

    1.基本支出1473.57萬元, 比上年決算數(shù)增加94.35萬元,增長6.84%。主要變動情況:人員變動及人員工資變動

    2.項目支出3642.02萬元, 比上年決算數(shù)增加601.76萬元,增長19.79%。主要變動情況:一是銀齡安康行動擴面至60周歲,二是鶴山市救助管理站(未成年人庇護中心)、救災(zāi)物資儲備中心建設(shè),三是殘疾人兩項補貼提標,四是殯儀館經(jīng)營支出增加。

    3.上繳上級支出0.00萬元, 與上年決算數(shù)持平。

    4.經(jīng)營支出0.00萬元, 與上年決算數(shù)持平。

    5.對附屬單位補助支出0.00萬元, 與上年決算數(shù)持平。

    二、2018年度財政撥款收入支出總表說明

    (一)2018年度財政撥款收入說明

    鶴山市民政局2018年度財政撥款收入合計5267.45萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入4490.95萬元,比上年決算數(shù) 增加928.23萬元, 增長26.05%;主要變動情況:一是銀齡安康行動擴面至60周歲,上級城鄉(xiāng)醫(yī)療救助收入,是殘疾人兩項補貼提標,四是殯儀館經(jīng)營收入增加。;政府性基金預(yù)算財政撥款收入776.49萬元,比上年決算數(shù) 增加227.44萬元, 增長41.42%

    (二)2018年度財政撥款支出說明

    鶴山市民政局2018年度財政撥款支出合計4810.53萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出4034.03萬元,比年初預(yù)算數(shù) 減少4290.09萬元, 下降51.54%;主要變動情況:低保、特困、撫恤等資金轉(zhuǎn)移下達至各使用單位;政府性基金預(yù)算財政撥款支出776.49萬元,比年初預(yù)算數(shù) 減少245.16萬元, 下降24.0%;主要變動情況:福彩公益金轉(zhuǎn)移下達至各使用單位

    三、2018年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

    鶴山市民政局2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為46.13萬元,完成預(yù)算54.00萬元的85.42%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00萬元,完成預(yù)算0.00萬元的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為43.71萬元,完成預(yù)算49.70萬元的87.96%;公務(wù)接待費支出決算為2.41萬元,完成預(yù)算4.30萬元的56.12%

    2018年度“三公”經(jīng)費支出決算 小于預(yù)算數(shù)的主要情況: 認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約

    (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

    2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0.00萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行費支出43.71萬元,占94.77%;公務(wù)接待費支出2.41萬元,占5.23%。具體情況如下:

    1.因公出國(境)費支出0.00萬元。全年使用財政撥款安排局機關(guān)及下屬0個單位出國團組0個、累計0人次。開支內(nèi)容包括:因公出國(境)費支出

    2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出43.71萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0.00萬元,2018年公務(wù)用車購置數(shù)0輛。公務(wù)用車運行及維護支出43.71萬元,2019年局機關(guān)及下屬4個單位公務(wù)用車保有量為12輛,主要用于執(zhí)法執(zhí)勤用車、應(yīng)急用車、公務(wù)用車及殯葬殯儀業(yè)務(wù)用車的燃料費、維修費、保險費、過路過橋費等支出

    3.公務(wù)接待費支出2.41萬元,主要用于上級單位檢查、考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、相關(guān)單位交流工作等方面的接待2019年,局機關(guān)及下屬3個單位共接待國外來訪團組0個,來訪外賓0人次;發(fā)生國內(nèi)接待33次,接待人數(shù)共296人,主要包括上級單位領(lǐng)導及工作人員,、相關(guān)單位交流

    四、其他重要事項的情況說明

    (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

    2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出94.03萬元,比預(yù)算數(shù) 增加69.83萬元, 增長288.55%。主要增減變動情況是:一是聘請了10個合同工,二是辦公經(jīng)費年初預(yù)算不足。

    (二)政府采購支出情況說明

    2018年本部門政府采購支出總額747.30萬元,其中:政府采購貨物支出747.30萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。

    (三)國有資產(chǎn)占用情況

    截至20181231日,本部門共有車輛15輛,其中, 崗位保障用車4輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車8;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

    (四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

    績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求,2018年度我部門組織對1個一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評,共涉及資金1000萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的24.79%。主要項目績效自評情況:共組織對“殘疾人生活和護理補貼”等1個項目開展了重點績效評價,涉及一般公共預(yù)算支出1000萬元。其中,對“殘疾人生活和護理補貼費用”項目委托“廣州市中大管理咨詢有限公司”第三方機構(gòu)開展績效評價。

    鶴山市殘疾人生活和護理補貼項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,鶴山市殘疾人生活和護理補貼項目自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為1000萬元,執(zhí)行數(shù)為1000萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:加大了對殘疾人的照顧和保障力度。


    績效自評結(jié)果。我部門今年開展了部門整體支出績效自評 及鶴山市殘疾人生活和護理補貼項目績效自評。

    部門整體支出績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,部門整體支出績效自評得分為97分。部門整體支出目標實現(xiàn)程度及績效:一是民政兜底保障能力進一步增強,服務(wù)質(zhì)量得到了提 升;二是促進了軍地融合發(fā)展,在全社會形成了擁軍優(yōu)屬的良好 氛圍;三是提高了民政服務(wù)水平,能夠為城鄉(xiāng)低保對象、特困人 員、困境兒童、農(nóng)村留守人員、優(yōu)撫安置對象、老年群體等民政 重點服務(wù)對象提供較為業(yè)的服務(wù)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是個別項目資金支付進度較慢,支付不及時;二是個別項目績效目標設(shè)定缺乏科學依據(jù)。下一步改進措施:一是加大對項目的跟蹤力度,及時支付有關(guān)資金;二是充分開展前期調(diào)研,收集意見建議,科 學設(shè)定績效目標。

     

    1. 名詞解釋

    財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。

    上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

    經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

    其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

    用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

    三公”經(jīng)費按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

    2





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