雙合鎮(zhèn)2024年預算執(zhí)行和2025年預算(草案)的報告
——2025年4月29日在鎮(zhèn)十八屆人大八次會議上
雙合鎮(zhèn)黨委副書記 麥文生
各位代表:
受鎮(zhèn)政府的委托,我向大會報告雙合鎮(zhèn)2024年預算執(zhí)行情況和2025年預算(草案),請予以審議,并請列席會議的同志提出意見。
一、2024年預算執(zhí)行情況
2024年是中華人民共和國成立75周年,也是江門改革發(fā)展歷程中具有重要意義的一年,更是“百縣千鎮(zhèn)萬村高質(zhì)量發(fā)展工程”加力提速的關鍵之年。在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領導下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導下,我鎮(zhèn)始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神,深入學習貫徹習近平總書記對廣東系列重要講話和重要指示精神,認真貫徹落實省委“1310”具體部署以及市委“1+6+3”工作安排,堅持穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)、先立后破總基調(diào),牢固樹立“過緊日子”思想,兜牢兜實基層“三?!钡拙€,切實保障重點任務,為高質(zhì)量推進“百千萬工程”建設提供堅實的財政保障。
(一)一般公共預算執(zhí)行情況
2024年,全鎮(zhèn)一般公共預算收入累計實現(xiàn)8,302萬元,其中:稅收收入1,920萬元(增值稅488萬元、企業(yè)所得稅152萬元、個人所得稅16萬元、城市維護建設稅65萬元、房產(chǎn)稅640萬元、印花稅49萬元、城鎮(zhèn)土地使用稅170萬元、土地增值稅197萬元、耕地占用稅142萬元、環(huán)境保護稅1萬元),非稅收入249萬元(教育費附加收入16萬元、罰沒收入10萬元、國有資源有償使用收入223萬元),上級補助收入6,132萬元(返還性收入72萬元,一般性轉(zhuǎn)移支付收入563萬元,縣級對鎮(zhèn)街轉(zhuǎn)移支付5,498萬元)。
今年我鎮(zhèn)一般公共預算支出累計實現(xiàn)8,302萬元,具體執(zhí)行情況是:一般公共服務支出987萬元,國防支出2萬元,公共安全支出423萬元,教育支出1,382萬元,文化旅游體育與傳媒支出16萬元,社會保障和就業(yè)支出1,636萬元,衛(wèi)生健康支出1,397萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出217萬元,農(nóng)林水事務支出1,013萬元,住房保障支出338萬元,災害防治及應急管理支出9萬元,上解上級支出882萬元。
(二)政府性基金預算執(zhí)行情況
2024年我鎮(zhèn)政府性基金收入實現(xiàn)727萬元,具體執(zhí)行情況是:國有土地使用權出讓收入648萬元,政府性基金轉(zhuǎn)移收入79萬元。
今年我鎮(zhèn)政府性基金支出727萬元,具體執(zhí)行情況是:城鄉(xiāng)社區(qū)支出—征地和拆遷補償支出648萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出—農(nóng)村農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出70萬元,其他支出—用于社會福利的彩票公益金支出8萬元,其他支出—用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出1萬元。
(三)2024年財政工作情況
1.緊握節(jié)流尺,筑牢三保堤
一是落實“過緊日子”要求,從嚴壓減“三公”經(jīng)費預算,將“三公”經(jīng)費納入剛性約束,嚴把預算編制、資產(chǎn)配置、政府采購等關鍵環(huán)節(jié),嚴控非必要支出,當好“鐵公雞”、打好“鐵算盤”,杜絕鋪張浪費,推動財政資金從“花得出去”向“花出效益”轉(zhuǎn)變。二是堅決守牢“三保”生命線,堅持將“三?!弊鳛樨斦ぷ鞯暮诵牡拙€、政治任務和民生工程,將有限財力向?;久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn)領域傾斜,以剛性約束確保財政資金精準滴灌、高效直達,切實兜住民生保障底線。2024年“三?!敝С?,098萬元,其中:?;久裆С?,063萬元;保工資支出4,476萬元;保運轉(zhuǎn)支出559萬元。
2.巧織財源網(wǎng),聚力引資金
一是構建“精準征管、多維挖潛”的財政增收體系,及時協(xié)調(diào)稅務部門進一步加強稅收征管,依法征收、應收盡收,把完成全年收入任務作為重中之重,加強收入分析和研判,動態(tài)跟蹤重點企業(yè)、重點項目,精準識別稅收增長點,確保稅收征管“顆粒歸倉”,同步加快推進土地出讓工作,不斷強化非稅收入管理,提高非稅收入征管公共水平,切實增加財政收入。二是打造“政策引領、精準對接”的資金爭取格局,研究吃透政策支持方向,主動加強與上級部門的常態(tài)化溝通對接,成功取得市級及以上專項資金464萬元,為推動全鎮(zhèn)教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、補齊農(nóng)林水基礎設施短板提供了堅實的資金保障。
3.守護重點線,澆灌民生花
一是加大民生投入力度,全年民生支出占比達72.26%,安排教育經(jīng)費1,382萬元,其中教師工資福利支出達1,174萬元,落實農(nóng)村邊遠地區(qū)義務教育學校教師崗位津貼,有效保障教師群體的穩(wěn)定;安排衛(wèi)生健康支出1,397萬元,重點支持基本公共衛(wèi)生服務體系建設,城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、計劃生育獎補等政策全面落實。二是兜牢社會保障底線,投入社會和保障就業(yè)經(jīng)費1,636萬元,全面落實特困供養(yǎng)、低保低邊、臨時救助、優(yōu)撫優(yōu)待、殘疾補助等政策。三是推動鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施,安排“百千萬工程”專項資金142萬元,用于農(nóng)村基礎設施建設、農(nóng)房風貌提升和人居環(huán)境整治,打造典型示范村2個,農(nóng)村面貌煥然一新。
4.擰緊監(jiān)管閥,把穩(wěn)資金舵
嚴格落實《雙合鎮(zhèn)人民政府財政和財務收支管理制度》,在資金審批、撥付、支出等全鏈條業(yè)務中,嚴把內(nèi)控關、程序關、合規(guī)關,確保每一筆資金都經(jīng)得起審計與檢驗。對財政專戶資金實行“全生命周期”閉環(huán)管理,精準匹配資金用途與項目需求,杜絕截留挪用,實現(xiàn)??顚S?,應繳入國庫的資金及時足額繳入國庫。同時,依托數(shù)字財政平臺,對支付這一過程實施動態(tài)監(jiān)控,識別異常支付憑證,促進資金安全規(guī)范使用,防范支付風險,切實守好群眾的“錢袋子”。
總體來看,2024年我鎮(zhèn)財政運行基本平穩(wěn),但還存在較為突出的困難和問題。一是財政收入規(guī)模雖有所增長,但增長速度依舊難與實際支出需求相匹配,我鎮(zhèn)經(jīng)濟基礎相對薄弱,全鎮(zhèn)規(guī)模以上企業(yè)不多、經(jīng)濟總量不大,財政自給能力偏低,對上級轉(zhuǎn)移支付資金依賴性強,鎮(zhèn)級財政在“緊平衡”中負重前行。二是部分財政項目資金支出進度緩慢,由于項目的前期工作準備不夠充分,資金到位后難以迅速形成實物工作量,影響資金使用效益。對此,我們將直面難題,采取有力措施,認真加以解決。
二、2025年預算編制情況
(一)2025年預算編制指導思想和基本原則
1.2025預算編制指導思想
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的二十大精神,緊緊圍繞上級和鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的決策部署,以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題,積極適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),在統(tǒng)籌兼顧的基礎上,堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),牢固樹立過緊日子思想,持續(xù)優(yōu)化財政支出結構,大力壓減一般性支出,嚴格控制“三公”經(jīng)費,將有限資金集中用于保障民生福祉、推進鄉(xiāng)村振興、加強風貌提升等重點任務上,切實提高財政資金使用效益。
2.2025年編制預算收支的基本原則
2025年著力加強財政管理,堅持量入為出,積極運用零基預算理念,以收定支,確保財政收支平衡。嚴格落實過緊日子要求,嚴控一般性支出,大力調(diào)整支出結構,優(yōu)先保障“六穩(wěn)”“六?!惫ぷ?,堅決兜住“三?!钡拙€。圍繞實現(xiàn)年度財政重點工作任務,強化績效理念和成本意識,提高財政資源配置效率,全力推動我鎮(zhèn)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
根據(jù)預算編制指導思想和原則,2025年全鎮(zhèn)財政收支計劃擬作如下安排:
(二)2025年一般公共預算安排情況
1.一般公共預算收入
2025年全鎮(zhèn)一般公共預算收入計劃為8,857萬元,其中稅收收入1,226萬元(增值稅530萬元、企業(yè)所得稅130萬元、個人所得稅30萬元、城市維護建設稅50萬元、房產(chǎn)稅260萬元、印花稅40萬元、城鎮(zhèn)土地使用稅66萬元、土地增值稅120萬元),非稅收入1,023萬元,上級補助收入6,608萬元。
2.一般公共預算支出
根據(jù)上述一般公共預算總收入安排,根據(jù)收支平衡原則,2025全鎮(zhèn)一般公共預算支出相應安排8,857萬元。其中:一般公共服務支出1,386萬元(其中僑務統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費0.1萬元,婦工青活動經(jīng)費1萬元,食品安全監(jiān)督經(jīng)費0.5萬元)、國防支出4萬元(其中兵役征集3萬元,民兵支出1萬元)、公共安全支出416萬元(其中禁毒教育5萬元,掃黑除惡48萬元、普法支出3萬元)、教育支出1,259萬元、文化旅游體育與傳媒支出1萬元、社會保障和就業(yè)支出1,773萬元、衛(wèi)生健康支出1,413萬元(其中獻血經(jīng)費2萬元)、城鄉(xiāng)社區(qū)支出61萬元,農(nóng)林水支出1,197萬元、交通運輸支出(公路養(yǎng)護)5萬元、自然資源海洋氣象等支出1萬元、住房保障支出606萬元、災害防治及應急管理支出8萬元(安全生產(chǎn)0.5萬元),上解上級支出727萬元。
(三)2025年政府性基金預算安排情況
1.政府性基金收入
2025年全鎮(zhèn)政府性基金預算收入為365萬元,其中國有土地使用權出讓收入350萬元、污水處理費收入15萬元。
2.政府性基金支出
根據(jù)基金性質(zhì)和??顚S迷瓌t,2025年政府性基金預算支出擬安排365萬元,其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出—國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出350萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出—污水處理費安排的支出15萬元。
(四)2025年財政重點工作
1.廣辟財源“源頭水”,奏響增收“最強音”
聚焦制造業(yè)當家“一號工程”,搶抓珠三角樞紐(廣州新)機場建設“黃金機遇”,構建“靶向招商+鏈條招商+以商引商”三維招商矩陣。全力推動鶴山(雙合)萬洋眾創(chuàng)城項目“落地生根”,打造產(chǎn)業(yè)集聚新高地。深化部門聯(lián)動機制,與自然資源部門建立土地出讓“全流程跟蹤專班”,實行“地塊儲備—出讓交易—資金入庫”閉環(huán)管理,確保土地出讓收入完成預期目標。同時,緊跟政策風向,積極申報超長期國債、中央預算內(nèi)投資等上級補助,做好項目儲備、規(guī)劃等前期工作,為財政增收注入強勁動能。
2.精算節(jié)流“加減法”,細繪理財“工筆畫”
牢固樹立“過緊日子”理念,嚴格執(zhí)行預算剛性約束,對非必要支出“應壓盡壓”,集中財力保障人員經(jīng)費、民生剛需及鎮(zhèn)委重大決策部署。創(chuàng)新建立“事前論證+風險評估”雙前置機制,將財政保障從“被動買單”轉(zhuǎn)向“主動謀劃”。針對項目推進緩慢問題,實施“進度倒排、責任倒逼、節(jié)點督導”工作法,全面提升資金支出的及時性、均衡性和有效性。
3.答好民生“必答題”,繪就幸?!皩嵕皥D”
堅持把“民生溫度”作為財政工作標尺,聚焦基礎性、普惠性、兜底性民生領域,強化民生實事項目資金保障,從立項規(guī)劃到落地實施全程動態(tài)監(jiān)管,確保每一筆資金都用在群眾“心坎上”,推動民生工程從“愿景圖”變成“實景畫”,讓發(fā)展成果更多更公平惠及全體人民。
4.深耕百千萬“責任田”,擘畫發(fā)展“新藍圖”
出臺《雙合鎮(zhèn)“百千萬工程”項目鎮(zhèn)級獎補資金管理辦法》,設立項目“啟動基金”,以“鎮(zhèn)投村謀”模式激發(fā)基層活力。通過資金精準滴灌、政策靶向扶持,為“百千萬工程”注入“源頭活水”,推動鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興、基礎設施升級和公共服務提質(zhì),全力繪就城鄉(xiāng)協(xié)同發(fā)展新畫卷。
各位代表、同志們!2025年財政工作使命如磐、重任在肩,我們將在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的堅強領導下,在鎮(zhèn)人大的有力監(jiān)督與支持下,以“時時放心不下”的責任感、“事事緊抓不放”的使命感、“處處奮勇爭先”的緊迫感,扛起擔當之責,錨定目標不松勁,以“闖”的勁頭、“創(chuàng)”的勇氣、“干”的作風,全力助推“百千萬工程”落地見效,用實實在在的“財政答卷”,書寫鏗鏘有力的“雙合之干”!