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    2014年鶴山市統(tǒng)計局部門決算公開
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    2014年鶴山市統(tǒng)計局部門決算基本情況說明

     一、部門基本情況    

    (一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能    

    市統(tǒng)計局設(shè)5個職能股(),分別為:辦公室 負(fù)責(zé)局機關(guān)文電處理、文秘、檔案、保密、財務(wù)、后勤、人事、黨務(wù)、紀(jì)檢、監(jiān)察、綜治保衛(wèi)、信訪、思想政治、計生和工青婦等日常工作。綜合法規(guī)股組織實施國民經(jīng)濟核算制度;搜集和提供全市各項綜合性統(tǒng)計資料,統(tǒng)計法律法規(guī)的宣傳貫徹依法組織開展統(tǒng)計執(zhí)法檢查,依法處理統(tǒng)計違法案件等工作。工業(yè)能源與人口科技股組織實施工業(yè)、交通運輸、能源和科技統(tǒng)計調(diào)查;組織實施對全市主要耗能行業(yè)節(jié)能和重點耗能企業(yè)能源使用、節(jié)約以及資源循環(huán)利用狀況的統(tǒng)計監(jiān)測等工作。社會經(jīng)濟股組織實施全市固定資產(chǎn)投資、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè),批發(fā)零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、商品市場運行狀況的統(tǒng)計調(diào)查;綜合整理和提供農(nóng)業(yè)、農(nóng)村,固定資產(chǎn)投資、房屋、公用事業(yè),外貿(mào)、外資、對外經(jīng)濟合作及旅游業(yè)等統(tǒng)計數(shù)據(jù)等工作。城鄉(xiāng)調(diào)查股組織實施全市農(nóng)業(yè)普查、農(nóng)林牧漁業(yè)、農(nóng)村基本情況統(tǒng)計,城鄉(xiāng)一體化住戶調(diào)查、消費價格調(diào)查等工作。    

    (二)人員構(gòu)成情況    

    行政編制15名,實有在職人員:15人;機關(guān)后勤服務(wù)人員編制3名,實有在職人員:3人;離退休人員等財政供給人員:11人。    

    (三)決算年度的主要工作任務(wù)    

    2014年,我局計劃重點推進(jìn)以下工作:    

    1.高度重視統(tǒng)計隊伍建設(shè),著力開創(chuàng)統(tǒng)計發(fā)展新局面    

    2.緊緊圍繞統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量,著力開展各項統(tǒng)計調(diào)查    

    3.不斷提升統(tǒng)計服務(wù)能力,著力打造統(tǒng)計服務(wù)精品    

    4.全面推進(jìn)各項統(tǒng)計建設(shè),著力強化統(tǒng)計發(fā)展保障    

    5.統(tǒng)籌安排,整體推進(jìn),實現(xiàn)全局協(xié)調(diào)發(fā)展    

    二、收入決算說明    

    收入決算總規(guī)模、各項收入決算如下:    

    2014年收入決算519.51萬元,其中:財政撥款收入519.51萬元。

     

    三、支出決算說明        

    2014年支出決算519.51萬元,其中:財政撥款支出519.51萬元,包括:        

    (一)基本支出337.76萬元,占總支出的65.0%,其中:工資福利支出206.64萬元,對個人和家庭的補助99.47萬元,商品和服務(wù)支出27.06萬元,其他資本性支出等支出4.6萬元。        

    (二)項目支出決算181.76萬元,占總支出的35%,主要支出項目有:統(tǒng)計“四大工程”經(jīng)費、第三次全國經(jīng)濟普查經(jīng)費、統(tǒng)計抽樣調(diào)查經(jīng)費等。        

    按支出功能科目劃分,其中:        

    1.一般公共服務(wù)決算支出407.00萬元,主要支出項目有人員工資、離退休補貼、公用經(jīng)費等,支出比上年同期增加82.83萬元,原因是人員工資調(diào)整。        

    2. 社會保障和就業(yè)支出76.04萬元,主要支出項目有支付人員社會保障費,支出比上年同期減少2.12萬元。        

    3.醫(yī)療和計劃生育支出17.84萬元,主要支出項目有人員醫(yī)療保險繳費及計劃生育獎勵金,支出比上年同期增加7.54萬元,原因是原人口與計劃生育事務(wù)支出項目調(diào)整到醫(yī)療和計劃生育支出。        

    4.住房保障支出26.52萬元,主要支出項目有是支付人員住房公積金,支出比上年同期增加1.87萬元,原因是人員工資調(diào)整使計算基數(shù)提高。        

    四、“三公經(jīng)費支出說明          

    2014年用財政撥款開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)共37.67萬元,具體情況如下:        

    1.本年度沒有因公出國(境)費支出。        

    2.公務(wù)用車年初數(shù)量2輛;購置及運行維護費支出26.24萬元,主要包括:(1)報廢0 輛、更新購置1 輛,購置支出 17.95萬元;(22014年年底公務(wù)車保留數(shù)量3 輛,全年運行維護費支出8.29萬元,平均每輛費用2.76萬元。        

    3.公務(wù)接待費支出11.43萬元。2014年發(fā)生國內(nèi)接待87次,接待人數(shù)共1218人。主要包括上級單位調(diào)研、檢查接待;經(jīng)濟普查上級普查機構(gòu)調(diào)研、指導(dǎo)、督查接待及人員下鄉(xiāng)誤餐;各類業(yè)務(wù)、調(diào)查的接待等。        

    “三公”經(jīng)費增減變化原因:2014年“三公”經(jīng)費支出合計37.67萬元,比上年同期增加8.8萬元。其中:        

    (一)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元。        

    (二)公務(wù)用車購置費支出17.95萬元,比上年同期增加17.95萬元,增加(或減少)原因:新增購買執(zhí)法用車一輛。        

    (三)公務(wù)用車運行維護費支出8.29萬元,比上年同期減少5.86萬元,減少原因:按要求縮減三公開支。        

    (四)公務(wù)接待費支出11.43萬元,比上年同期減少3.29萬元,減少原因:按要求縮減三公開支。        

      

         第二部分  2014 年鶴山市統(tǒng)計局部門決算表      

     

    入支出決算總表
         公開01表
    部門:鶴山市統(tǒng)計局 單位:萬元
    收入支出
        行次決算數(shù)    行次決算數(shù)
         1     2
    一、財政撥款收入1519.51一、一般公共服務(wù)支出29407.00
    二、上級補助收入2 二、外交支出30 
    三、事業(yè)收入3 三、國防支出31 
    四、經(jīng)營收入4 四、公共安全支出32 
    五、附屬單位上繳收入5 五、教育支出33 
    六、其他收入6 六、科學(xué)技術(shù)支出34 
     7 七、文化體育與傳媒支出35 
     8 八、社會保障和就業(yè)支出3676.04
     9 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3717.84
     10 十、節(jié)能環(huán)保支出38 
     11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出39 
     12 十二、農(nóng)林水支出40 
     13 十三、交通運輸支出41 
     14 十四、資源勘探信息等支出42 
     15 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出43 
     16 十六、金融支出44 
     17 十七、援助其他地區(qū)支出45 
     18 十八、國土海洋氣象等支出46 
     19 十九、住房保障支出4726.52
     20 二十、糧油物資儲備支出48 
     21 二十一、國債還本付息支出49 
     22 二十二、其他支出50 
     23  51 
    本年收入合計24519.51本年支出合計52519.51
             用事業(yè)基金彌補收支差額25                 結(jié)余分配53 
             年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26                 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余54 
     27  55 
    合計28519.51合計56519.51

    注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

     

    收入決算表
             公開02表
    部門:鶴山市統(tǒng)計局     單位:萬元
        本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入
    功能分類科目編碼科目名稱
    欄次1234567
    合計519.51519.51     
    201一般公共服務(wù)支出408.62408.62     
    20105統(tǒng)計信息事務(wù)408.62408.62     
    2010501  行政運行195.81195.81     
    2010502  一般行政管理事務(wù)39.0339.03     
    2010504  信息事務(wù)3.003.00     
    2010505  專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)31.6631.66     
    2010507  專項普查活動13.6013.60     
    2010508  統(tǒng)計抽樣調(diào)查33.3033.30     
    2010599  其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出92.2292.22     
    205教育支出5.005.00     
    20508進(jìn)修及培訓(xùn)5.005.00     
    2050803  培訓(xùn)支出5.005.00     
    206科學(xué)技術(shù)支出2.982.98     
    20604技術(shù)研究與開發(fā)2.982.98     
    2060402  應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)2.982.98     
    208社會保障和就業(yè)支出60.8360.83     
    20805行政事業(yè)單位離退休60.8360.83     
    2080501  歸口管理的行政單位離退休60.8360.83     
    210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16.2916.29     
    21005醫(yī)療保障12.8512.85     
    2100501  行政單位醫(yī)療12.8512.85     
    21007人口與計劃生育事務(wù)3.443.44     
    2100705  計劃生育家庭獎勵3.443.44     
    221住房保障支出25.7925.79     
    22102住房改革支出25.7925.79     
    注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

     

    支出決算表
            公開03表
    部門:鶴山市統(tǒng)計局    單位:萬元
        本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出
    功能分類科目編碼科目名稱
    欄次123456
    合計519.51337.76181.76   
    201一般公共服務(wù)支出408.62234.85173.77   
    20105統(tǒng)計信息事務(wù)408.62234.85173.77   
    2010501  行政運行195.81195.810.00   
    2010502  一般行政管理事務(wù)39.0339.030.00   
    2010504  信息事務(wù)3.000.003.00   
    2010505  專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)31.660.0031.66   
    2010507  專項普查活動13.600.0013.60   
    2010508  統(tǒng)計抽樣調(diào)查33.300.0033.30   
    2010599  其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出92.220.0092.22   
    205教育支出5.000.005.00   
    20508進(jìn)修及培訓(xùn)5.000.005.00   
    2050803  培訓(xùn)支出5.000.005.00   
    206科學(xué)技術(shù)支出2.980.002.98   
    20604技術(shù)研究與開發(fā)2.980.002.98   
    2060402  應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)2.980.002.98   
    208社會保障和就業(yè)支出60.8360.830.00   
    20805行政事業(yè)單位離退休60.8360.830.00   
    2080501  歸口管理的行政單位離退休60.8360.830.00   
    210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16.2916.290.00   
    21005醫(yī)療保障12.8512.850.00   
    2100501  行政單位醫(yī)療12.8512.850.00   
    21007人口與計劃生育事務(wù)3.443.440.00   
    2100705  計劃生育家庭獎勵3.443.440.00   
    221住房保障支出25.7925.790.00   
    22102住房改革支出25.7925.790.00   
    2210201  住房公積金25.7925.790.00   

    注:本表反映部門本年度各項支出情況。

     

    財政撥款收入支出決算總表
           公開04表
    部門:鶴山市統(tǒng)計局   單位:萬元
    收入支出
        行次金額    行次合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款
         1     234
    一、一般公共預(yù)算財政撥款1519.51一、一般公共服務(wù)支出30407.00407.00 
    二、政府性基金預(yù)算財政撥款2 二、外交支出31   
     3 三、國防支出32   
     4 四、公共安全支出33   
     5 五、教育支出34   
     6 六、科學(xué)技術(shù)支出353.003.00 
     7 七、文化體育與傳媒支出36   
     8 八、社會保障和就業(yè)支出3776.0476.04 
     9 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3817.8417.84 
     10 十、節(jié)能環(huán)保支出39   
     11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出40   
     12 十二、農(nóng)林水支出41   
     13 十三、交通運輸支出42   
     14 十四、資源勘探信息等支出43   
     15 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出44   
     16 十六、金融支出45   
     17 十七、援助其他地區(qū)支出46   
     18 十八、國土海洋氣象等支出47   
     19 十九、住房保障支出4826.5226.52 
     20 二十、糧油物資儲備支出49   
     21 二十一、國債還本付息支出50   
     22 二十二、其他支出51   
     23  52   
    本年收入合計24519.51本年支出合計53  519.51
    年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余54   
          一般公共預(yù)算財政撥款26  55   
            政府性基金預(yù)算財政撥款27  56   
     28  57   
    合計29519.51合計58  519.51

    注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

     

    一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
         公開05表
    部門:鶴山市統(tǒng)計局 單位:萬元
       本年支出合計基本支出  項目支出
    功能分類科目編碼科目名稱
    欄次123
    合計519.51337.76181.76
    201一般公共服務(wù)支出408.62234.85173.77
    20105統(tǒng)計信息事務(wù)408.62234.85173.77
    2010501  行政運行195.81195.810.00
    2010502  一般行政管理事務(wù)39.0339.030.00
    2010504  信息事務(wù)3.000.003.00
    2010505  專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)31.660.0031.66
    2010507  專項普查活動13.600.0013.60
    2010508  統(tǒng)計抽樣調(diào)查33.300.0033.30
    2010599  其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出92.220.0092.22
    205教育支出5.000.005.00
    20508進(jìn)修及培訓(xùn)5.000.005.00
    2050803  培訓(xùn)支出5.000.005.00
    206科學(xué)技術(shù)支出2.980.002.98
    20604技術(shù)研究與開發(fā)2.980.002.98
    2060402  應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)2.980.002.98
    208社會保障和就業(yè)支出60.8360.830.00
    20805行政事業(yè)單位離退休60.8360.830.00
    2080501  歸口管理的行政單位離退休60.8360.830.00
    210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16.2916.290.00
    21005醫(yī)療保障12.8512.850.00
    2100501  行政單位醫(yī)療12.8512.850.00
    21007人口與計劃生育事務(wù)3.443.440.00
    2100705  計劃生育家庭獎勵3.443.440.00
    221住房保障支出25.7925.790.00
    22102住房改革支出25.7925.790.00
    2210201  住房公積金25.7925.790.00

    注:本表反映部門本年度各項支出情況。

     

    一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
         公開06
    部門:鶴山市統(tǒng)計局 單位:萬元
       本年支出合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費
    經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱
    欄次123
    合計337.76206.6427.05
    201一般公共服務(wù)支出234.85203.1927.05
    20105統(tǒng)計信息事務(wù)234.85203.1927.05
    2010501  行政運行195.81195.810.00
    2010502  一般行政管理事務(wù)39.0368.2127.05
    208社會保障和就業(yè)支出60.8360.830.00
    20805行政事業(yè)單位離退休60.8360.830.00
    2080501  歸口管理的行政單位離退休60.8312.850.00
    210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16.2916.290.00
    21005醫(yī)療保障12.8512.850.00
    2100501  行政單位醫(yī)療12.850.000.00
    21007人口與計劃生育事務(wù)3.443.440.00
    2100705  計劃生育家庭獎勵3.4429.230.00
    221住房保障支出25.7925.790.00
    22102住房改革支出25.7925.790.00
    2210201  住房公積金25.7925.790.00

    注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。

     

    一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
         公開07
    部門:鶴山市統(tǒng)計局 單位:萬元
    合計因公出國(境)費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費
    小計公務(wù)用車
    購置費
    公務(wù)用車
    運行費
    123456
    37.67026.2417.958.2911.43

     

    政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
            公開08
    部門:鶴山市統(tǒng)計局    單位:萬元
       年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
    功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出  項目支出
    欄次123456
    合計     
            
            
            
            
            
            
    注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
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