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    鶴山市統(tǒng)計局2016年度部門決算公開
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    鶴山市統(tǒng)計局2016年度部門決算公開

    目       錄


    第一部分  鶴山市統(tǒng)計局概況

    一、部門主要職能

    二、部門決算單位構成

    第二部分  鶴山市統(tǒng)計局2016年部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    第三部分  鶴山市統(tǒng)計局2016年部門決算情況說明

    第四部分 名詞解釋


    第一部分  鶴山市統(tǒng)計局概況

    一、部門主要職能

    鶴山市統(tǒng)計局是市人民政府主管統(tǒng)計和國民經濟核算的工作部門。主要職責是:

    (一)貫徹執(zhí)行上級有關的方針政策和法律法規(guī),組織和協(xié)調全市統(tǒng)計工作,確保數(shù)據(jù)真實、準確、及時;監(jiān)督和指導全市統(tǒng)計工作;對各單位統(tǒng)計工作開展巡查。

    (二)組織實施國民經濟核算體系,擬訂適合我市經濟、社會發(fā)展的地方統(tǒng)計調查項目、調查方案、統(tǒng)計標準,并組織實施。核算全市生產總值,匯編提供國民經濟核算資料。

    (三)組織實施全市人口、經濟、農業(yè)等重大市情市力普查;對國民經濟、社會發(fā)展和科技進步等情況進行統(tǒng)計分析、預測和監(jiān)督;向上級及有關部門提供統(tǒng)計、信息和咨詢服務。

    (四)組織實施農林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批零和住餐業(yè)、房地產和重點服務業(yè)等調查,整理提供旅游、外經、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全市基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

    (五)組織實施能源、投資、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況等統(tǒng)計調查,收集、匯總、整理和提供有關調查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

    (六)組織實施全市各單位經濟、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調查,統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計資料,定期發(fā)布全市國民經濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。

    (七)依法審批全市各單位統(tǒng)計調查項目,指導統(tǒng)計基層規(guī)范化建設,組織建立服務業(yè)信息管理制度,建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量審核、監(jiān)控和評估制度。

    (八)根據(jù)《統(tǒng)計法》和有關法規(guī),依法對統(tǒng)計對象進行執(zhí)法檢查,依法對統(tǒng)計違法行為進行查處。

    (九)指導全市統(tǒng)計專業(yè)技術隊伍建設,會同有關部門組織管理全市統(tǒng)計專業(yè)技術資格考試報名、從業(yè)資格考試工作,組織指導全市統(tǒng)計人員教育和業(yè)務培訓。

    (十)建立健全和管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),指導各單位統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡的基本標準和運行規(guī)則的實施工作,指導全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設。

    (十一)指導各鎮(zhèn)(街)開展統(tǒng)計業(yè)務工作。

    (十二)承辦市委、市人民政府和上級有關部門交辦的其他事項。

    根據(jù)上述職責,市統(tǒng)計局內設5個職能股(室),分別為:辦公室、綜合法規(guī)股、工業(yè)能源與人口科技股、社會經濟股、城鄉(xiāng)調查股。

    二、部門決算單位構成

    按照部門決算編報要求納入鶴山市統(tǒng)計局2016年部門決算編報范圍的單位共1個:鶴山市統(tǒng)計局。本部門無下屬單位。


    第二部分  鶴山市統(tǒng)計局2016年部門決算表

    收入支出決算總表

    公開01表

    部門:鶴山市統(tǒng)計局                                                                                                   單位:萬元

    收入

    支出

    項    目

    行次

    決算數(shù)

    項      目

    行次

    決算數(shù)

    欄    次


    1

    欄    次


    2

    一、財政撥款收入

    1

    662.16

    一、一般公共服務支出

    30

    500.18

    其中:政府性基金預算財政撥款

    2


    二、外交支出

    31


    二、上級補助收入

    3


    三、國防支出

    32


    三、事業(yè)收入

    4


    四、公共安全支出

    33


    四、經營收入

    5


    五、教育支出

    34

    26.01

    五、附屬單位上繳收入

    6


    六、科學技術支出

    35


    六、其他收入

    7

    32.65

    七、文化體育與傳媒支出

    36



    8


    八、社會保障和就業(yè)支出

    37

    92.71


    9


    九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    38

    14.85


    10


    十、節(jié)能環(huán)保支出

    39

    1.98


    11


    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    40



    12


    十二、農林水支出

    41



    13


    十三、交通運輸支出

    42



    14


    十四、資源勘探信息等支出

    43



    15


    十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

    44



    16


    十六、金融支出

    45



    17


    十七、援助其他地區(qū)支出

    46



    18


    十八、國土海洋氣象等支出

    47



    19


    十九、住房保障支出

    48

    26.43


    20


    二十、糧油物資儲備支出

    49



    21


    二十一、其他支出

    50

    32.65

    本年收入合計

    22

    694.81

    本年支出合計

    51

    694.81

    用事業(yè)基金彌補收支差額

    23


    結余分配

    52


    年初結轉和結余

    24


    其中:提取職工福利基金

    53


    其中:項目支出結轉和結余

    25


    轉入事業(yè)基金

    54



    26


    年末結轉和結余

    55



    27


     其中:項目支出結轉和結余

    56



    28



    57


    總 計

    29

    694.81

    總 計

    58

    694.81

    收入決算表

    公開02表

    部門:鶴山市統(tǒng)計局                                                                                          單位:萬元 

    項    目

    本年收入

    合計

    財政撥款

    收入

    上級補助收入

    事業(yè)收入

    經營收入

    附屬單位上繳收入

    其他

    收入

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    合計

    694.81 

    662.16 





    32.65 

    201

    一般公共服務支出

    500.18 

    500.18 






    20105

    統(tǒng)計信息事務

    500.18 

    500.18 






    2010501

    行政運行

    285.62 

    285.62 






    2010502

     一般行政管理事務

    19.90 

    19.90 






    2010503

      機關服務

    2.46

    2.46






    2010506

      統(tǒng)計管理

    56.26

    56.26






    2010507

      專項普查活動

    100.10

    100.10






    2010508

      統(tǒng)計抽樣調查

    35.84

    35.84






    205

    教育支出

    26.01

    26.01






    20508

    進修及培訓

    26.01

    26.01






    2050803

      培訓支出

    26.01

    26.01






    208

    社會保障和就業(yè)支出

    92.71

    92.71






    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    79.30

    79.30






    2080501

      歸口管理的行政單位離退休

    79.30

    79.30






    20808

    撫恤

    13.41

    13.41






    2080801

    死亡撫恤

    13.41

    13.41






    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    14.85

    14.85






    21005

    醫(yī)療保障

    10.89

    10.89






    2100501

    行政單位醫(yī)療

    10.89

    10.89






    21007

    計劃生育事務

    3.96

    3.96






    2100717

    計劃生育服務

    3.96

    3.96






    211

    節(jié)能環(huán)保支出

    1.98

    1.98






    21102

    環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察

    1.98

    1.98






    2110299

     其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出

    1.98

    1.98






    221

    住房保障支出

    26.43

    26.43






    22102

    住房改革支出

    26.43

    26.43






    2210201

      住房公積金

    26.43

    26.43






    229

    其他支出

    32.65






    32.65

    22999

    其他支出

    32.65






    32.65

    2299901 

      其他支出

    32.65






    32.65

    支出決算表

    公開03表

        部門:鶴山市統(tǒng)計局                                                                                           單位:萬元

    項    目

    本年支出

    合計

    基本支出

    項目支出

    上繳上級支出

    經營支出

    對附屬單位補助支出

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計

    694.81 

    442.29 

    252.52




    201

    一般公共服務支出

    500.18 

    307.98 

    192.20




    20105

    統(tǒng)計信息事務

    500.18 

    307.98 

    192.20




    2010501

    行政運行

    285.62 

    285.62 





    2010502

    一般行政管理事務

    19.90 

    19.90 





    2010503

      機關服務

    2.46

    2.46





    2010506

      統(tǒng)計管理

    56.26


    56.26




    2010507

      專項普查活動

    100.10


    100.10




    2010508

      統(tǒng)計抽樣調查

    35.84


    35.84




    205

    教育支出

    26.01


    26.01




    20508

    進修及培訓

    26.01


    26.01




    2050803

      培訓支出

    26.01


    26.01




    208

    社會保障和就業(yè)支出

    92.71

    92.71





    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    79.30

    79.30





    2080501

    歸口管理的行政單位離退休

    79.30

    79.30





    20808

    撫恤

    13.41

    13.41





    2080801

    死亡撫恤

    13.41

    13.41





    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    14.85

    14.85





    21005

    醫(yī)療保障

    10.89

    10.89





    2100501

    行政單位醫(yī)療

    10.89

    10.89





    21007

    計劃生育事務

    3.96

    3.96





    2100717

    計劃生育服務

    3.96

    3.96





    211

    節(jié)能環(huán)保支出

    1.98


    1.98




    21102

    環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察

    1.98


    1.98




    2110299

       其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出

    1.98


    1.98




    221

    住房保障支出

    26.43

    26.43





    22102

    住房改革支出

    26.43

    26.43





    2210201

      住房公積金

    26.43

    26.43





    229

    其他支出

    32.65

    0.32

    32.33




    22999

    其他支出

    32.65

    0.32

    32.33




    2299901 

    其他支出

    32.65

    0.32 

    32.33 





    財政撥款收入支出決算總表

    公開04表

        部門:鶴山市統(tǒng)計局                                                                                                單位:萬元

    收入

    支出

    項    目

    金額

    項    目

    合計

    一般公共預算財政撥款

    政府性基金預算財政撥款

    欄    次


    1

    欄    次


    2

    3

    4

    一、一般公共預算財政撥款

    1

    662.16

    一、一般公共服務支出

    28

    500.18

    500.18


    二、政府性基金預算財政撥款

    2


    二、外交支出

    29





    3


    三、國防支出

    30





    4


    四、公共安全支出

    31





    5


    五、教育支出

    32

    26.01

    26.01



    6


    六、科學技術支出

    33





    7


    七、文化體育與傳媒支出

    34





    8


    八、社會保障和就業(yè)支出

    35

    92.71

    92.71



    9


    九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    36

    14.85

    14.85



    10


    十、節(jié)能環(huán)保支出

    37

    1.98

    1.98



    11


    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    38





    12


    十二、農林水支出

    39





    13


    十三、交通運輸支出

    40





    14


    十四、資源勘探信息等支出

    41





    15


    十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

    42





    16


    十六、金融支出

    43





    17


    十七、援助其他地區(qū)支出

    44





    18


    十八、國土海洋氣象等支出

    45





    19


    十九、住房保障支出

    46

    26.43

    26.43



    20


    二十、糧油物資儲備支出

    47





    21


    二十一、其他支出

    48




    本年收入合計

    22

    662.16

    本年支出合計

    49

    662.16

    662.16


    年初財政撥款結轉和結余

    23


    年末財政撥款結轉和結余

    50




    一般公共預算財政撥款

    24



    51




    政府性基金預算財政撥款

    25



    52





    26



    53




    總 計

    27

    662.16

    總 計

    54

    662.16

    662.16


    一般公共預算財政撥款支出決算表

    公開05表

       部門:鶴山市統(tǒng)計局                                                                                                    單位:萬元

    項    目

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    合計

    662.16 

    441.97 

    220.19

    201

    一般公共服務支出

    500.18 

    307.98 

    192.20

    20105

    統(tǒng)計信息事務

    500.18 

    307.98 

    192.20

    2010501

    行政運行

    285.62 

    285.62 


    2010502

    一般行政管理事務

    19.90 

    19.90 


    2010503

      機關服務

    2.46

    2.46


    2010506

      統(tǒng)計管理

    56.26


    56.26

    2010507

      專項普查活動

    100.10


    100.10

    2010508

      統(tǒng)計抽樣調查

    35.84


    35.84

    205

    教育支出

    26.01


    26.01

    20508

    進修及培訓

    26.01


    26.01

    2050803

      培訓支出

    26.01


    26.01

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    92.71

    92.71


    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    79.30

    79.30


    2080501

    歸口管理的行政單位離退休

    79.30

    79.30


    20808

    撫恤

    13.41

    13.41


    2080801

    死亡撫恤

    13.41

    13.41


    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    14.85

    14.85


    21005

    醫(yī)療保障

    10.89

    10.89


    2100501

    行政單位醫(yī)療

    10.89

    10.89


    21007

    計劃生育事務

    3.96

    3.96


    2100717

    計劃生育服務

    3.96

    3.96


    211

    節(jié)能環(huán)保支出

    1.98


    1.98

    21102

    環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察

    1.98


    1.98

    2110299

       其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出

    1.98


    1.98

    221

    住房保障支出

    26.43

    26.43


    22102

    住房改革支出

    26.43

    26.43


    2210201

      住房公積金

    26.43

    26.43


    一般公共預算財政撥款基本支出決算表

          公開06表

              部門:鶴山市統(tǒng)計局                                                                                            單位:萬元

       

    本年支出合計

    人員經費

    公用經費

    經濟分類科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    合計

    441.98

    399.28

    42.70

    301

    工資福利支出

    234.70

    234.70


    30101

    基本工資

    159.11

    159.11


    30102

      津貼補貼

    17.33

    17.33


    30103

      獎金

    25.54

    25.54


    30104

      其他社會保障繳費

    0.55

    0.55


    30108

      機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

    32.17

    32.17


    302

    商品和服務支出

    42.70


    42.70

    300201

      辦公費

    2.67


    2.67

    30204

      手續(xù)費

    0.00


    0.00

    300207

      郵電費

    7.66


    7.66

    30211

      差旅費

    0.09


    0.09

    30213

      維修(護)費

    0.80


    0.80

    30214

      租賃費

    0.10


    0.10

    30215

      會議費

    0.48


    0.48

    30217

    公務接待費

    4.36


    4.36

    30218

      專用材料費

    1.01


    1.01

    30226

      勞務費

    0.17


    0.17

    30299

      福利費

    0.15


    0.15

    30231

      公務用車運行維護費

    8.20


    8.20

    30239

      其他交通費用

    11.94


    11.94

    30299

      其他商品和服務支出

    5.07


    5.07

    303

    對個人和家庭補助

    164.58

    164.58


    30301

      離休費

    6.94

    6.94


    30302

      退休費

    55.71

    55.71


    30304

      撫恤金

    13.41

    13.41


    30306

      救濟費

    0.45

    0.45


    30307

      醫(yī)療費

    1.03

    1.03


    30309

      獎勵金

    3.96

    3.96


    30311

      住房公積金

    26.45

    26.45


    30399

      其他對個人和家庭的補助支出

    56.63

    56.63


    一般公共預算財政撥款基本支出決算表

          公開07表

              部門:鶴山市統(tǒng)計局                                                                                            單位:萬元

    2016年度預算數(shù)

    2016年度決算數(shù)

    合計

    因公出國(境)費

    公務用車購置及運行費

    公務接待費

    合計

    因公出國(境)費

    公務用車購置及運行費

    公務接待費

    小計

    公務用車購置費

    公務用車運行費

    小計

    公務用車購置費

    公務用車運行費

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    14.00

    0

    14.00

    0

    8.20

    5.80

    12.56

    0

    8.20

    0

    8.20

    4.36

    政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    公開08表

    部門:鶴山市統(tǒng)計局                                                                                   單位:萬元

       

    年初結轉和結余

    本年收入

    本年支出

    年末結轉和結余


    功能分類科目編碼

    科目名稱

    小計

    基本支出

    項目支出




    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6


    合計
















    注:本部門無政府性基金預算安排,則本表為空。


    一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    公開09表

    部門:鶴山市統(tǒng)計局                                                                                                     單位:萬元

    2016年度預算數(shù)

    2016年度決算數(shù)

    合計

    因公出國(境)費

    公務用車購置及運行費

    公務接待費

    合計

    因公出國(境)費

    公務用車購置及運行費

    公務接待費

    小計

    公務用車購置費

    公務用車運行費

    小計

    公務用車購置費

    公務用車運行費

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    14.00

    0

    14.00

    0

    8.20

    5.80

    12.56

    0

    8.20

    0

    8.20

    4.3

    第三部分  鶴山市統(tǒng)計局2016年部門決算情況說明

    一、2016年度收入支出決算總體情況說明

    2016年度本年收入694.81萬元,其中:財政撥款收入662.16萬元,其他收入32.65萬元,年初結轉和結余0萬元。

    2016年決算支出694.81萬元,其中:財政撥款支出662.16萬元,其他支出32.65萬元。

    2016年財政撥款支出按用途劃分,基本支出441.98萬元,占66.7%,其中:工資福利支出234.70萬元,對個人和家庭的補助164.58萬元,商品和服務支出42.7萬元,其他資本性支出0萬元;項目支出決算220.19萬元,占33.3%,主要支出項目有統(tǒng)計管理、專項普查活動、統(tǒng)計抽樣調查、培訓支出、其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出等。

    (一)年度收入總體情況

    鶴山市統(tǒng)計局2016年度總收入694.81萬元,其中財政撥款收入662.16萬元。具體情況如下:

    1.財政撥款收入662.16萬元,比2015年決算數(shù)510.27增加151.89萬元,增加29.8%。

    2.其他收入32.65萬元,2015年無其他收入,增加32.65萬元,增加100%。

    (二)2015年度支出總體情況

    鶴山市統(tǒng)計局2015年度總支出694.81萬元,其中財政撥款支出662.16萬元。具體情況如下:

    1.一般公共服務支出(類)500.18萬元,主要用于行政運行、一般行政管理事務、機關服務、統(tǒng)計管理、專項普查活動及統(tǒng)計抽樣調查等項目支出,比2015年決算數(shù)373.77萬元增加126.41萬元,增加33.8%,主要原因是專項普查活動項目支出增加。

    2.教育支出(類)26.01萬元,主要用于基層統(tǒng)計人員培訓、統(tǒng)計系統(tǒng)人員培訓等,比2015年決算22.72增加3.29萬元,增長14.5%,主要原因是統(tǒng)計系統(tǒng)人員培訓規(guī)模有所增大。

    3.社會保障和就業(yè)支出(類)92.71萬元,主要用于行政事業(yè)單位離退休人員經費和退休人員死亡撫恤金,比2015年決算數(shù)61.84增加30.84萬元,增長49.9%,主要原因是離退休人員經費增加和退休人員死亡。

    4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)14.85萬元,主要用于行政單位醫(yī)療保障和計劃生育服務支出,比2015年決算數(shù)14.75萬元增加0.1萬元,增長0.7%,主要醫(yī)療保障支出增加。

    5.節(jié)能環(huán)保支出(類)1.98萬元,主要用于其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出,比2015年增加100%,主要是節(jié)能環(huán)保支出核算科目有所改變。

    6.住房保障支出(類)26.43萬元,主要用于住房改革支出和住房公積金支出,比2015年決算數(shù)28.19減少1.76萬元,減少6.2%,主要原因是住房改革支出減少。

    7.其他支出(類)32.65萬元,比2015年增加100%,主要是其他支出核算科目有所改變。

    二、2015年收入決算情況說明

    鶴山市統(tǒng)計局2016年度總收入694.81萬元,其中財政撥款收入662.16萬元,占本年總收入的95.3%。

    一般公共服務(類)支出500.18萬元,占財政撥款收入的75.5%,其中包括:統(tǒng)計信息事務(款)500.18萬元,占財政撥款收入的75.5%;教育支出(類)26.01萬元,占財政撥款收入的3.9%;社會保障和就業(yè)支出(類)92.71萬元,占財政撥款收入的14.0%,其中行政事業(yè)單位離退休(款)79.30萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)14.85萬元,占財政撥款收入的2.2%,包括醫(yī)療保障(款)10.89萬元,計劃生育事務(款)3.96萬元;節(jié)能環(huán)保支出(類)1.98萬元,占財政撥款收入0.3%;住房保障支出(類)26.43萬元,占財政撥款收入4.0%,包括住房改革支出(款)26.43萬元。

    三、2016年度支出決算情況說明

    鶴山市統(tǒng)計局2016年度總支出694.81萬元。其中財政撥款支出662.16萬元,占本年總收入的95.3%,具體如下:

    (一)基本支出442.30萬元,占本年總支出的63.7%。其中:一般公共服務(類)統(tǒng)計信息事務(款)307.98萬元,主要用于人員經費及機關運行經費等支出;社會保障和就業(yè)支出(類)92.71萬元,主要用于行政事業(yè)單位離退休人員經費支出和退休人員死亡撫恤金;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)10.89萬元,主要用于人員醫(yī)療保障支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)計劃生育事務支出(款)3.96萬元,主要用于人員計劃生育支出;住房保障支出(類)住房改革支出(款)26.43萬元,主要用于人員住房改革支出。

    (二)項目支出252.52萬元,占本年支出合計的36.3%。其中:一般公共服務(類)192.19萬元,主要用于統(tǒng)計管理、專項普查活動、統(tǒng)計抽樣調查支出;教育支出(類)26.01萬元,主要用于基層統(tǒng)計人員培訓、統(tǒng)計系統(tǒng)人員培訓等支出。

    四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

    (一)2016年度財政撥款收入說明

    鶴山市統(tǒng)計局2016年度財政撥款收入合計662.16萬元。比2015年財政撥款決算數(shù)501.27萬元增加160.89萬元,增加32.1%。

    (二)2016年度財政撥款支出說明

    鶴山市統(tǒng)計局2016年度財政撥款支出合計662.16萬元。比2015年財政撥款決算數(shù)501.27萬元增加160.89萬元,增加32.1%。

    分功能科目看,一般公共服務支出(類)統(tǒng)計信息事務(款)307.98萬元,主要用于人員經費及機關運行經費等支出;社會保障和就業(yè)支出(類)92.71萬元,主要用于行政事業(yè)單位離退休人員經費支出和退休人員死亡撫恤金;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)10.89萬元,主要用于人員醫(yī)療保障支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)計劃生育事務支出(款)3.96萬元,主要用于人員計劃生育支出;住房保障支出(類)住房改革支出(款)26.43萬元,主要用于人員住房改革支出。

    五、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

    鶴山市統(tǒng)計局2016年度一般公共預算財政撥款支出合計662.16萬元,占本年支出合計的95.3%。與2015年相比,增加160.89萬元,增加32.1%。

    (二)一般公共預算財政撥款支出決算構成情況

    鶴山市統(tǒng)計局2016年度一般公共預算財政撥款主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)500.18萬元,占財政撥款收入的75.5%;教育支出(類)26.01萬元,占財政撥款收入的3.9%,社會保障和就業(yè)支出(類)92.71萬元,占財政撥款收入的14.0%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)14.85萬元,占財政撥款收入的2.2%;節(jié)能環(huán)保支出(類)1.98萬元,占財政撥款收入的0.3%;住房保障支出(類)26.43萬元,占財政撥款收入4.0%。

    (三)一般公共預算財政撥款支出決算的具體情況

    鶴山市統(tǒng)計局2016年度一般公共預算財政撥款支出662.16萬元,其中基本支出441.98萬元,占財政撥款支出的66.7%;項目支出220.19萬元,占財政撥款支出的33.3%.

    六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    鶴山市統(tǒng)計局2016年度一般公共預算財政撥款基本支出441.98萬元,其中:

    (一)工資福利支出234.70萬元,占基本支出的53.1%。主要包括基本工資159.11萬元、津貼補貼17.33萬元、獎金25.54萬元、其他社會保障繳費0.5萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費32.17萬元。

    (二)商品和服務支出42.70萬元,占基本支出的9.7%。主要包括辦公費2.67萬元、郵電費7.66萬元、差旅費0.09萬元、維修(護)費0.8萬元、租賃費0.1萬元、會議費0.48萬元、公務接待費4.36萬元、專用材料費1.01萬元、勞務費0.17萬元、福利費0.15萬元、公務用車運行維護費8.2萬元、其他交通費11.94萬元、其他商品和支出5.07萬元。

    (三)對個人和家庭的補助164.58萬元,占基本支出的37.2%。主要包括離休費6.94萬元、退休費55.71萬元、撫恤金13.41萬元、救濟費0.45萬元、醫(yī)療費1.03萬元、獎勵金3.96萬元、住房公積金26.45萬元、其他對個人和家庭的補助支出56.63萬元。

    七、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    2016年“三公”經費財政撥款支出共12.56萬元,具體情況如下:

    (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

    鶴山市統(tǒng)計局2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為12.56萬元,完成預算14.00萬元的89.7%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算0萬元的100%;公務用車購置及運行維護費支出決算為8.20萬元,完成預算8.20萬元的100%;公務接待費支出決算為4.36萬元,完成預算5.80萬元的75.2%。2016年度“三公”經費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是:認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。

    與2015年相比,2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少1.44萬元,下降10.3%。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,與去年持平;公務用車購置及運行維護費支出決算數(shù)比2015年8.29萬元減少0.09萬元,下降1.1%;公務接待費支出決算數(shù)比2015年11.40萬元減少7.04萬元,下降61.8%。公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制公務接待開支。

    (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

    1.因公出國(境)費支出0萬元。

    2.公務用車購置及運行維護費支出8.20萬元,主要包括:(1)更新購置0輛,購置支出0萬元;市用車歸集平臺車輛1輛,每年費用2.00萬元;(2)公務車保有量2 輛,全年運行維護費支出6.20萬元,平均每輛3.10萬元。與2015年公務車運行維護費支出相比基本持平。

    3.公務接待費支出4.36萬元,主要包括上級單位檢查和統(tǒng)計系統(tǒng)同行業(yè)務交流等按公務接待規(guī)定的支出。2016年公務接待批次38次,人數(shù)621人。

    八、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費支出情況

    2016年本部門機關運行經費支出42.70萬元,比2015年增加20.16萬元,降低111.8%。主要原因是:由于會計核算科目調整,郵電費、公務用車運行維護費以及其他商品和服務支出經費增加,引起機關運行經費支出增加。

    (二)政府采購支出情況說明

    2016年本部門政府采購支出總額71.96萬元,其中:政府采購貨物支出71.96萬元,占政府采購支出總額的100.00%,主要用于購買計算機、更新的投影儀及會議系統(tǒng)設備;專項普查經費支出,購買全國第三次農業(yè)普查所用數(shù)據(jù)采集終端和數(shù)據(jù)錄入計算機設備。

    (三)國有資產占用情況

    截至2016年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,一般公務用車1輛(用于機要通信、應急工作)、執(zhí)法用車1輛。

    (四)預算績效管理工作開展情況。

    2016年,本部門未有預算績效管理項目。

    第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

    二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

    三、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述財政撥款收、事業(yè)收入、經營收入等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。

    五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入” “事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    七、結余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    十一、經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。

    十二、“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    十四、一般公共服務支出(類)統(tǒng)計信息事務(款):反映統(tǒng)計、信息事務方面的支出。

    統(tǒng)計信息事務(類)行政運行(款):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

    統(tǒng)計信息事務(類)一般行政管理事務(款):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

    統(tǒng)計信息事務(類)專項統(tǒng)計業(yè)務(款):反映各級統(tǒng)計機關在日常業(yè)務之外開展專項統(tǒng)計工作的支出。

    統(tǒng)計信息事務(類)統(tǒng)計管理(款):反映統(tǒng)計信息化建設、統(tǒng)計執(zhí)法、統(tǒng)計人員上崗資格認定、職稱考試等方面支出。

    統(tǒng)計信息事務(類)專項普查活動(款):反映統(tǒng)計部門開展人口普查、經濟普查、農業(yè)普查、投入產出調查等周期性普查工作的支出。

    統(tǒng)計信息事務(類)統(tǒng)計抽樣調查(款):反映統(tǒng)計抽樣調查隊開展各類統(tǒng)計調查工作的支出。

    統(tǒng)計信息事務(類)其他統(tǒng)計信息事務支出(款):反映除上述項目以外的其他統(tǒng)計信息事務支出。


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