市本級2016年度部門決算公開
目 錄
第一部分 鶴山市博物館概況
一、 部門主要職能
二、 部門決算單位構(gòu)成
簡要說明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況
第二部分 鶴山市博物館2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 鶴山市博物館2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市博物館概況
部門職責(zé)
主要任務(wù):1、抓好館內(nèi)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)開展2、對館藏文物按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行妥善保管,防火、防盜,確保文物的安全;3、利用館藏文物和博物館陣地開展愛國主義宣傳教育活動;4、對館藏文物進(jìn)行科學(xué)管理、科學(xué)保護(hù)、整理研究。
機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)本部門無下屬單位,部門預(yù)算為局(委、辦) 本級預(yù)算。
(二)鶴山市博物館編制7人,實(shí)有6人,離退休3人。
第二部分 鶴山市博物館2016年部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
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| 公開01表 |
部門:鶴山市博物館 |
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| 單位:萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 217.51 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 14 |
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二、上級補(bǔ)助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 15 |
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三、事業(yè)收入 | 3 |
| 三、國防支出 | 16 |
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四、經(jīng)營收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 17 |
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五、附屬單位上繳收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 18 |
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六、其他收入 | 6 | 6.01 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 19 |
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| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 20 | 141.68 |
| 8 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 21 | 22.20 |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育服務(wù)支出 | 22 | 5.07 |
| 10 |
| 十九、住房保障支出 | 23 | 8.56 |
| 11 |
| 二十、其他支出 | 24 | 1.96 |
本年收入合計(jì) | 12 | 223.52 | 本年支出合計(jì) | 25 | 179.47 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 13 |
| 結(jié)余分配 | 26 |
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 14 |
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 27 | 44.05 |
| 15 |
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| 28 |
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合計(jì) | 16 | 223.52 | 合計(jì) | 29 | 223.52 |
收入決算表 | ||||||||||||||||||
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| 公開02表 | |||||||||
部門: |
| 鶴山市博物館 |
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| 單位:萬元 | ||||||||||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 |
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功能分類科目編碼 | 科目名稱 |
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欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
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合計(jì) | 217.51 | 217.51 |
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207 | 文化體育與傳媒支出 | 181.68 | 181.68 |
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20701 | 文化 | 1.30 | 1.30 |
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2070108 | 文化活動 | 0.30 | 0.30 |
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2070199 | 其他文化支出 | 0.99 | 0.99 |
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20702 | 文物 | 180.38 | 180.38 |
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2070203 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 58.53 | 58.53 |
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2070205 | 博物館 | 121.86 | 121.86 |
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208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 22.20 | 22.20 |
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20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 16.04 | 16.04 |
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2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 16.04 | 16.04 |
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| |||||||||
20808 | 撫恤 | 6.16 | 6.16 |
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2080801 | 死亡撫恤 | 6.16 | 6.16 |
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210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 5.07 | 5.07 |
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21005 | 醫(yī)療保障 | 3.70 | 3.70 |
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2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.70 | 3.70 |
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21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 1.36 | 1.36 |
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2100717 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 1.36 | 1.36 |
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| |||||||||
221 | 住房保障支出 | 8.56 | 8.56 |
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22102 | 住房改革支出 | 8.56 | 8.56 |
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2210201 | 住房公積金 | 8.56 | 8.56 |
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| |||||||||
229 | 其他支出 | 6.01 |
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| 6.01 |
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22999 | 其他支出 | 6.01 |
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| 6.01 |
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2299901 | 其他支出 | 6.01 |
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| 6.01 |
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支出決算表 |
單位:鶴山市博物館 公開03表
單位:萬元
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計(jì) | 179.47 | 152.46 | 27.00 |
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207 | 文化體育與傳媒支出 | 141.68 | 114.68 | 27.00 |
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20701 | 文化 | 1.30 | 1.30 |
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|
2070108 | 文化活動 | 0.30 | 0.30 |
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2070199 | 其他文化支出 | 0.99 | 0.99 |
|
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20702 | 文物 | 140.38 | 113.38 | 27.00 |
|
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2070203 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 58.53 | 58.53 |
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2070205 | 博物館 | 81.86 | 54.85 | 27.00 |
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208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 22.20 | 22.20 |
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20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 16.04 | 16.04 |
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2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 16.04 | 16.04 |
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20808 | 撫恤 | 6.16 | 6.16 |
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2080801 | 死亡撫恤 | 6.16 | 6.16 |
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210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 5.07 | 5.07 |
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21005 | 醫(yī)療保障 | 3.70 | 3.70 |
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2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.70 | 3.70 |
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21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 1.36 | 1.36 |
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2100717 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 1.36 | 1.36 |
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221 | 住房保障支出 | 8.56 | 8.56 |
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22102 | 住房改革支出 | 8.56 | 8.56 |
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2210201 | 住房公積金 | 8.56 | 8.56 |
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229 | 其他支出 | 1.96 | 1.96 |
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22999 | 其他支出 | 1.96 | 1.96 |
|
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2299901 | 其他支出 | 1.96 | 1.96 |
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財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
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| 公開04表 | |
部門:鶴山市博物館 |
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| 單位:萬元 | |
收入 | 支出 | |||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 217.51 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 15 |
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二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 |
| 二、外交支出 | 16 |
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| 3 |
| 三、國防支出 | 17 |
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 18 |
|
|
| |
| 5 |
| 五、教育支出 | 19 |
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| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 20 |
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| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 21 | 141.68 | 141.68 |
| |
| 8 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 22 | 22.2 | 22.2 |
| |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育服務(wù)支出 | 23 | 5.07 | 5.07 |
| |
| 10 |
| 十九、住房保障支出 | 24 | 8.56 | 8.56 |
| |
| 11 |
|
| 25 |
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本年收入合計(jì) | 12 | 217.51 | 本年支出合計(jì) | 26 | 177.51 | 177.51 |
| |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 13 |
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 27 | 40 | 40 |
| |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 14 |
|
| 28 |
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 15 |
|
| 29 |
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| 16 |
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| 30 |
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合計(jì) | 17 | 217.51 | 合計(jì) | 31 | 217.51 | 217.51 |
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||||||
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| 公開05表 | |||||
部門: | 鶴山市博物館 |
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| 單位:萬元 | ||||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
| ||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 |
| ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 |
| ||||||
合計(jì) | 177.51 | 150.50 | 27.00 |
| ||||||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 141.68 | 114.68 | 27 |
| |||||
20701 | 文化 | 1.3 | 1.3 |
|
| |||||
2070108 | 文化活動 | 0.3 | 0.3 |
|
| |||||
2070199 | 其他文化支出 | 0.99 | 0.99 |
|
| |||||
20702 | 文物 | 140.38 | 113.38 | 27 |
| |||||
2070203 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 58.53 | 58.53 |
|
| |||||
2070205 | 博物館 | 81.85 | 54.85 | 27 |
| |||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 22.20 | 22.20 |
|
| |||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 16.04 | 16.04 |
|
| |||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 16.04 | 16.04 |
|
| |||||
20808 | 撫恤 | 6.16 | 6.16 |
|
| |||||
2080801 | 死亡撫恤 | 6.16 | 6.16 |
|
| |||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 5.07 | 5.07 |
|
| |||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 3.7 | 3.7 |
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| |||||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.7 | 3.7 |
|
| |||||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 1.36 | 1.36 |
|
| |||||
2100717 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 1.36 | 1.36 |
|
| |||||
221 | 住房保障支出 | 8.56 | 8.56 |
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| |||||
22102 | 住房改革支出 | 8.56 | 8.56 |
|
| |||||
2210201 | 住房公積金 | 8.56 | 8.56 |
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
| |||||||||
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| 公開06表 | |||||
部門: | 鶴山市博物館 |
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| 單位:萬元 | ||||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) |
| ||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 |
| ||||||||
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| ||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 |
| ||||||
合計(jì) | 152.40 | 138.49 | 13.95 |
| ||||||
301 | 工資福利支出 | 102.62 | 102.62 |
|
| |||||
30101 | 基本工資 | 45.86 | 45.86 |
|
| |||||
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 6.8 | 6.8 |
|
| |||||
30103 | 獎金 | 6.06 | 6.06 |
|
| |||||
30104 | 其他社會保障繳費(fèi) | 13.15 | 13.15 |
|
| |||||
30107 | 績效工資 | 9.52 | 9.52 |
|
| |||||
30113 | 住房公積金 | 8.56 | 8.56 |
|
| |||||
30199 | 其他工資福利支出 | 12.67 | 12.67 |
|
| |||||
302 | 商品和服務(wù)支出 | 7.5 |
| 13.95 |
| |||||
30201 | 辦公費(fèi) | 1.25 |
| 1.25 |
| |||||
30202 | 印刷費(fèi) |
|
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| |||||
30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.0203 |
| 0.0203 |
| |||||
30205 | 水費(fèi) | 0.14 |
| 0.14 |
| |||||
30206 | 電費(fèi) | 1.61 |
| 1.61 |
| |||||
30207 | 郵電費(fèi) | 0.44 |
| 0.44 |
| |||||
30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 1.04 |
| 1.04 |
| |||||
30211 | 差旅費(fèi) | 0.59 |
| 1.59 |
| |||||
30214 | 租賃費(fèi) |
|
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| |||||
30228 | 工會經(jīng)費(fèi) |
|
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| |||||
30229 | 福利費(fèi) |
|
|
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| |||||
30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.11 |
| 0.11 |
| |||||
30215 | 會議費(fèi) | 0.1 |
| 0.1 |
| |||||
30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.19 |
| 0.19 |
| |||||
30203 | 咨詢費(fèi) |
|
|
|
| |||||
30226 | 勞務(wù)費(fèi) |
|
|
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| |||||
30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|
|
| |||||
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.1195 |
| 0.1195 |
| |||||
30218 | 專用材料費(fèi) |
|
|
|
| |||||
30212 | 因公出國(境)費(fèi)用 |
|
|
|
| |||||
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
|
|
| |||||
30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 1.9 |
| 1.9 |
| |||||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 |
|
| 5.45 |
| |||||
310 | 資本性支出 |
|
|
|
| |||||
31002 | 辦公設(shè)備購置 |
|
|
|
| |||||
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 35.87 | 35.87 |
|
| |||||
30304 | 撫恤金 | 6.16 | 6.16 |
|
| |||||
30305 | 生活補(bǔ)助 |
|
|
|
| |||||
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
|
|
| |||||
30309 | 獎勵金 | 1.36 | 1.36 |
|
| |||||
30301 | 離休費(fèi) |
|
|
|
| |||||
30302 | 退休費(fèi) | 12.65 | 12.65 |
|
| |||||
30399 | 其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | 15.7 | 15.7 |
|
|
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||||||
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| 公開07表 | ||||
部門: | 鶴山市博物館 |
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| 單位:萬元 | ||||
2016年度預(yù)算數(shù) | 2016年度決算數(shù) | ||||||||||||||
合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
0.1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1195 | 0.1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1195 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | ||||||||
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| 公開08表 |
部門: | 鶴山市博物館 |
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|
|
| 單位:萬元 | |
項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計(jì) |
|
|
|
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無 |
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我館沒有政府性基金預(yù)算。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||||
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| 公開09表 | ||
部門: | 鶴山市博物館 |
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| 單位:萬元 | ||
2016年度預(yù)算數(shù) | 2016年度決算數(shù) | ||||||||||||
合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
0.1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1195 | 0.1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1195 |
第三部分 鶴山市博物館2016年部門決算情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下:
2016年支出決算179.47萬元,比2015年增加了54.47萬元,增加了30.4%,其中:財(cái)政撥款支出177.51萬元。
2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分,基本支出150.51萬元,占83.86%,其中:工資福利支出81.4萬元,比2015年增加5.43萬元,增加6.7%;對個人和家庭的補(bǔ)助44.44萬元,比2015年增加了19.32萬元,增加43.5%;商品和服務(wù)支出24.67萬元,比2015年增加了1.68萬元,增加6.8%;其他資本性支出等支出0萬元;項(xiàng)目支出決算27萬元,占17.94%,比2015年增加了21.66萬元,增加80.2%,主要支出項(xiàng)目有:鶴山市民俗館的布展工程、日常流動展覽的布展支出等。
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
2016年我館收入決算223.52萬元,比2015年增加了98.52萬元,增加了44.07%,其中財(cái)政撥款收入217.51萬元,其他收入6.01萬元;支出決算179.47萬元,其中文化體育與傳媒支出141.68萬元,比2015年增加了42.89萬元,增加30.3%;社會保障和就業(yè)支出22.2萬元,比2015年增加了9.91萬元,增加了44.6%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.07萬元,比2015年增加了0.13萬元,增加了2.6%;住房保障支出8.56萬元,比2015年減少了0.12萬元,減少了1.4%;其他支出1.96萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余44.05萬元。
二、2016年收入決算情況說明
2016年我館收入決算223.52萬元,其中財(cái)政撥款收入217.51萬元,其他收入6.01萬元。
三、2016年度支出決算情況說明
2016年我館支出決算179.47萬元,其中基本支出152.46萬元,項(xiàng)目支出27萬元。文化體育與傳媒支出141.68萬元,社會保障和就業(yè)支出22.2萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.07萬元,住房保障支出8.56萬元,其他支出1.96萬元。
四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入217.51萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少32.86萬元,下降13%;主要原因是專項(xiàng)沒有支出;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,;一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出217.51萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少32.86萬元,下降13%,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元比年初預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。
五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算177.51萬元,其中基本支出150.5萬元,項(xiàng)目支出27萬元。年末項(xiàng)目支出和結(jié)轉(zhuǎn)40萬元。
六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算150.51萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)支出125.84萬元,包括工資福利支出81.4萬元,對個人和家庭補(bǔ)助支出44.44萬元;公用經(jīng)費(fèi)支出24.67萬元,包括商品和服務(wù)支出24.67萬元。
七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出共0.1195萬元,具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,全年使用財(cái)政撥款安排單位出國團(tuán)組0個、0人次。開支內(nèi)容包括:(1)參加會議支出0萬元(2)出國談判、工作磋商支出0萬元,(3)境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬元
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,主要包括:(1)報(bào)廢0 輛、更新購置0輛,購置支出0萬元,平均每輛0萬元;(2)公務(wù)車保有量0輛,全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,平均每輛0萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.1195萬元,主要用于公務(wù)接待。與上年持平。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鶴山市博物館2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為7.5萬元。
(二)政府采購支出情況說明
2016鶴山市博物館政府采購數(shù)為27萬元,其中包括展覽布展項(xiàng)目。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,一般公務(wù)用車0輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0 輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
2015年年度本部門購置一般公務(wù)用車0輛,單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
我單位高度重視預(yù)算績效管理工作。一是以預(yù)算績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向,不斷完善相關(guān)制度建設(shè)。明確職責(zé)分工,努力提高我館預(yù)算績效管理工作水平。二是嚴(yán)格按照上級要求及時報(bào)送績效目標(biāo),認(rèn)真部署年度預(yù)算執(zhí)行管理工作。三是加強(qiáng)對預(yù)算執(zhí)行的跟蹤監(jiān)控,嚴(yán)格落實(shí)有關(guān)預(yù)算經(jīng)費(fèi)使用的制度和規(guī)范,及時改進(jìn)預(yù)算執(zhí)行過程中所出現(xiàn)的問題。四是深入開展預(yù)算績效的評價工作,對專項(xiàng)資金實(shí)施績效自評和項(xiàng)目核查。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所
取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外
開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)
營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)
營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止,當(dāng)年剩余的資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、“三公”經(jīng)費(fèi):納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出
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