1. <menu id="9yqq1"><button id="9yqq1"></button></menu>

  2. <menuitem id="9yqq1"><p id="9yqq1"><u id="9yqq1"></u></p></menuitem>
    
    
    <dfn id="9yqq1"></dfn>

    鶴山市人民政府

    國徽

    鶴山市人民政府

    走進(jìn)鶴山 政務(wù)動態(tài) 政務(wù)公開 政民互動 領(lǐng)導(dǎo)之窗 工作機(jī)構(gòu) 政務(wù)服務(wù) 視頻鶴山
    鶴山市旅游局2017年部門預(yù)算公開
    【字體: 】【 打印】 【 關(guān)閉
    分享到:

    2017鶴山市旅游局部門預(yù)算公開



    目錄


        第一部分 鶴山市旅游局概況

    一、主要職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

        第二部分 2017年部門預(yù)算表

    一、收支總體情況表

    二、收入總體情況表

    三、支出總體情況表

    四、財政撥款收支總體情況表

    五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)

    六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

    七、一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

    八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算

    九、政府性基金預(yù)算支出情況表

    十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

    十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

        第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明

        第四部分 名詞解釋


    第一部分 鶴山市旅游局概況

    一、主要職責(zé)

    鶴山市旅游局是主管全市旅游工作的職能部門。主要職能:貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)旅游工作的方針政策和法律法規(guī);制定國際國內(nèi)旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施;組織市內(nèi)旅游資源的普查工作;協(xié)調(diào)管理旅游服務(wù)質(zhì)量和市場秩序,組織實施旅游區(qū)、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品等方面的標(biāo)準(zhǔn)工作;會同有關(guān)部門做好赴港澳臺旅游政策的組織實施工作;制定并組織實施旅游人才規(guī)劃;承辦市人民政府和上級旅游局交辦的其他事項。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    (一)我局本部門列入預(yù)算編制,下屬單位大雁山森林公園屬三類事業(yè)單位,不納入部門預(yù)算編制。

    (二)鶴山市旅游局編制9人,實有7人,離退休7人。下屬事業(yè)單位編制15人,實有8人,離退休2人。


     

     


     

         第三部分2017年部門預(yù)算情況說明

     

    一、部門預(yù)算收支增減變化情況

    (一)旅游局2017年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說

    旅游局2017年財政撥款收支總預(yù)算882.09萬元。收入包括:一般公共預(yù)算撥款本年收入878.95萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)3.14萬元。支出包括:社會保障和就業(yè)(類)支出34.55萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出7.37萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出822.31萬元、住房保障(類)支出14.72萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年3.14萬元。
     
    (二)旅游局2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
      1
    .一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
     
    旅游局2017年一般公共預(yù)算撥款878.95萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)增122.86萬元,主要是旅游發(fā)展宣傳需要。
      2.
    一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)及增減變動情況
     
    社會保障和就業(yè)(類)支出34.55萬元,占3.93%,比2016年執(zhí)行數(shù)減8.95萬元,下降20.57%,主要是2017年預(yù)算不含退休人員工資;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出7.37萬元,占0.84%,比2016年執(zhí)行數(shù)增0.12萬元,增長1.66%,主要是行政單位醫(yī)療增加;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出822.31萬元,占93.56%,比2016年執(zhí)行數(shù)增128.05萬元,增長18.44%,主要是包括2016年度江門市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金(第一批);住房保障(類)支出14.72萬元,占1.67%,比2016年執(zhí)行數(shù)增3.64萬元,增長32.85%,主要是2017年要進(jìn)行人員調(diào)薪,致使人員公積金預(yù)算需進(jìn)行相應(yīng)增加。
     
    (三)旅游局2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
     
    旅游局2017年一般公共預(yù)算基本支出185.46萬元,其中:人員經(jīng)費174.36萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、郵電費、其他交通費用、退休費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
    公用經(jīng)費11.1萬元,主要包括:辦公費、郵電費、手續(xù)費、物業(yè)管理費、差旅費、維護(hù)(修)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、勞務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出。

    (四)旅游局2017年政府性基金預(yù)算支出情況說明

    旅游局2017年政府性基金預(yù)算撥款0萬元。

    (五)旅游局2017年部門收支預(yù)算情況總體說明

    按照綜合預(yù)算的原則,旅游局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余;支出包括一般公共服務(wù)支出。旅游局收支總預(yù)算882.09萬元。
     
    )旅游局2017年收入預(yù)算情況說明
     
    旅游局2017年收入預(yù)算882.09萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.14萬元,占0.36%,一般公共預(yù)算撥款收入878.95萬元,占99.64%
     
    )旅游局2017年支出預(yù)算情況說明
        
    旅游局2017年支出預(yù)算882.09萬元,其中:基本支出185.46萬元,占21.03%;項目支出693.49萬元,占78.62%,結(jié)轉(zhuǎn)下年3.14萬元,占0.36%。
       
    二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

    旅游局2017年用一般公共預(yù)算財政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)支出合計6.6萬元。其中:因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,;公務(wù)用車購置費支出0萬元;公務(wù)用車運行維護(hù)費支出5.6萬元,主要包括公務(wù)車的保險費、年檢雜費、汽油費、維修保養(yǎng)費、路橋費等費用支出;公務(wù)接待費支出1萬元,主要包括接待餐費、接待住宿費等費用支出?!叭苯?jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是:2017年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計6.6萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平。其中:因公出國(境)經(jīng)費支出預(yù)算0萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算5.6萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)接待費支出預(yù)算1萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平。

    三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

    機(jī)關(guān)運行經(jīng)費16.86萬元。主要包括:辦公費4.5萬元、補(bǔ)充辦公經(jīng)費5.76萬元、公務(wù)接待費1萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費5.6萬元。
     
    四、政府采購情況

    2017年采購預(yù)算31.1萬元。主要包括:專業(yè)咨詢、工程監(jiān)理、工程設(shè)計。
     
    五、國有資產(chǎn)占有使用情況

    擁有公務(wù)用車1輛。

    六、預(yù)算績效信息公開情況

    2017年對旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金進(jìn)行預(yù)算績效評審。
    第四部分 名詞解釋

    1.一般公共財政預(yù)算撥款收入:指本級財政部門當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。

    2.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
        3.
    項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
        4.“
    三公”經(jīng)費:是指財政部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    5.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。 


    2017年部門預(yù)算公開表格.XLS


     

     

     

    AV鲁丝国产无码在线观看,妻无码专区aⅴ,在线视频网站色秀视频,久久99精品久久久久婷婷

    1. <menu id="9yqq1"><button id="9yqq1"></button></menu>

    2. <menuitem id="9yqq1"><p id="9yqq1"><u id="9yqq1"></u></p></menuitem>
      
      
      <dfn id="9yqq1"></dfn>