一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
鶴山市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室是主管全市機(jī)構(gòu)編制工作的職能部門。主要職能:
1.貫徹執(zhí)行中央、省和江門市關(guān)于行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革、機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策和法律法規(guī)以及市委、市政府的有關(guān)工作部署和要求,統(tǒng)一管理全市黨政群機(jī)關(guān)(含市直、鎮(zhèn)(街)兩級(jí)黨委、政府各部門,人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān),民主黨派和人民團(tuán)體機(jī)關(guān),以及其他行政機(jī)構(gòu),下同)和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制及其實(shí)名制工作。
2.負(fù)責(zé)擬訂本市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案并組織實(shí)施,審核市直機(jī)關(guān)和鎮(zhèn)(街)行政管理體制、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。
3.管理市直機(jī)關(guān)、鎮(zhèn)(街)機(jī)關(guān)的職責(zé)配置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。
4.協(xié)調(diào)市直機(jī)關(guān)之間、市直機(jī)關(guān)與鎮(zhèn)(街)之間的職責(zé)分工。
5.負(fù)責(zé)擬訂本市事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案并組織實(shí)施,管理全市事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制。
6.監(jiān)督檢查全市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案、市直機(jī)關(guān)和鎮(zhèn)(街)機(jī)關(guān)“三定”規(guī)定、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案以及機(jī)構(gòu)編制政策法規(guī)的執(zhí)行情況。
7.負(fù)責(zé)審核市級(jí)議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)、由市領(lǐng)導(dǎo)同志擔(dān)任召集人(主持人)的聯(lián)席會(huì)議的設(shè)立和調(diào)整工作。
8.負(fù)責(zé)全市黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位的管理體制、機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能配置、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)、人員結(jié)構(gòu)比例、經(jīng)費(fèi)形式的設(shè)立及調(diào)整等機(jī)構(gòu)編制管理事項(xiàng)的審核工作。
9.貫徹落實(shí)《事業(yè)單位登記管理暫行條例》,組織實(shí)施事業(yè)單位法人登記管理工作;辦理市屬和國家、省、江門市事業(yè)單位法人登記管理機(jī)關(guān)授權(quán)的事業(yè)單位法人的登記(備案)、變更、注銷、年檢及發(fā)(換)證等有關(guān)手續(xù);對(duì)經(jīng)核準(zhǔn)登記(備案)的事業(yè)單位進(jìn)行監(jiān)督管理。
10.承辦市委、市政府、市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。
直屬行政機(jī)構(gòu)鶴山市事業(yè)單位登記管理局不單獨(dú)納入部門決算編制,經(jīng)費(fèi)由鶴山市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室匯總編制。
(二)人員構(gòu)成情況
鶴山市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室編制13名,實(shí)有公務(wù)員13名,離退休干部0名。
(三)決算年度的主要工作任務(wù)
1.推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革。
2.嚴(yán)格控編減編,落實(shí)“約法三章”規(guī)定。
3.開展黨政機(jī)關(guān)網(wǎng)站開辦審核、資格復(fù)核和網(wǎng)站標(biāo)識(shí)管理工作。
4.加強(qiáng)事業(yè)單位管理。
二、收入決算說明
2014年收入決算185.67萬元,其中:財(cái)政撥款收入185.67萬元,占100%。
三、支出決算說明
2014年部門支出決算183.09萬元,其中:財(cái)政撥款收入安排的支出183.09萬元。
(一)基本支出157.9萬元,占86.24%。主要為:工資福利支出116.76萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助21.41萬元,商品和服務(wù)支出15.76萬元,其他資本性支出3.97萬元。
(二)項(xiàng)目支出25.19萬元,占13.76%。按支出功能科目劃分,具體如下:
一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)決算支出183.09萬元,主要支出項(xiàng)目有縣級(jí)大部門體制改革、第三批行政審批制度改革、深化事業(yè)單位分類改革、公共資源交易體制改革等,支出比上年同期減少的原因是第三批行政審批制度改革有第二批作基礎(chǔ),工作開展相對(duì)暢順。
四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說明
2014年鶴山市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室用財(cái)政撥款開支的出國(境)經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)(簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi))支出合計(jì)11.41萬元。
(一)因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。
(二)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。
(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.72萬元,2014年公務(wù)用車保有量2輛。主要包括:豐田RAV4粵JJB612、別克GL8粵JY7101。
(四)公務(wù)接待費(fèi)支出5.69萬元。2014年發(fā)生國內(nèi)接待100批次,接待人數(shù)500人。主要包括:縣級(jí)大部門體制改革、第三批行政審批制度改革、深化事業(yè)單位分類改革、公共資源交易體制改革等改革工作發(fā)生的國內(nèi)接待支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因:2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)11.41萬元,比上年同期減少2.79萬元。其中:
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元,與上年同期持平。
(二)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元,與上年同期持平。
(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.72萬元,比上年同期減少2.28萬元,減少原因:規(guī)范用車制度,嚴(yán)格車輛管理。
(四)公務(wù)接待費(fèi)支出5.69萬元,比上年同期減少0.51萬元,減少原因:接待規(guī)格相對(duì)降低和次數(shù)相對(duì)減少。
附件:2014年鶴山市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門決算公開表.xls