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    鶴山市人民政府

    國(guó)徽

    鶴山市人民政府

    走進(jìn)鶴山 政務(wù)動(dòng)態(tài) 政務(wù)公開 政民互動(dòng) 領(lǐng)導(dǎo)之窗 工作機(jī)構(gòu) 政務(wù)服務(wù) 視頻鶴山
    鶴山市總工會(huì)2014年度部門決算公開
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    鶴山市總工會(huì)2014年度部門決算公開

     

    目       錄

     

    第一部分   鶴山市總工會(huì) 概況

    一、 部門主要職能

    二、 部門決算單位構(gòu)成

    部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況

    第二部分 鶴山市總工會(huì)2014年部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    第三部分   鶴山市總工會(huì)2014年部門決算情況說(shuō)明

     

    第四部分  名詞解釋

     

     

    第一部分   鶴山市總工會(huì)概況

     

    (一)部門主要職能

    鶴山市總工會(huì)是主管全市工會(huì)工作的社會(huì)團(tuán)體。主要職能:①貫徹落實(shí)黨和國(guó)家關(guān)于工會(huì)工作的方針、政策,研究制訂全市工會(huì)工作計(jì)劃和工作意見,并組織實(shí)施。②指導(dǎo)基層工會(huì)參與民主管理,履行維護(hù)職能,協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系,實(shí)施送溫暖工程,努力維護(hù)職工合法權(quán)益。③組織、指導(dǎo)職工實(shí)施群眾性經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新工程。對(duì)企事業(yè)的勞動(dòng)、安全、衛(wèi)生、保護(hù)實(shí)施群眾監(jiān)督檢查。做好勞模、先進(jìn)生產(chǎn)(工作)者及先進(jìn)集體的評(píng)選工作,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。④指導(dǎo)基層工會(huì)開展職工的政治思想、文化、技術(shù)教育和健康的文體、娛樂(lè)活動(dòng)。⑤負(fù)責(zé)工會(huì)組織建設(shè)和干部培訓(xùn)教育工作。⑥監(jiān)督、審查工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收、管、用,指導(dǎo)基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查工作。⑦指導(dǎo)各鎮(zhèn)、部門、單位各基層工會(huì)工作。⑧承辦市委和上級(jí)總工會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

    鶴山市總工會(huì)屬于縣級(jí)社會(huì)團(tuán)體,內(nèi)設(shè)辦公室、組宣部、維權(quán)部等職能股室。下屬事業(yè)單位一個(gè):鶴山市工人文化宮。

    2014納入部門預(yù)算編制共2個(gè)單位,包括鶴山市總工會(huì)(編制10人,實(shí)有10人,離退休10人);下屬事業(yè)單位:鶴山市工人文化宮(編制3人,實(shí)有3人,離退休2人)

     

    (二)部門決算單位構(gòu)成

    本部門決算單位包括:鶴山市總工會(huì)及下屬事業(yè)單位:鶴山市工人文化宮

     

    第二部分   鶴山市總工會(huì)2014年部門決算表

    收入支出決算總表






    公開01表

    部門:鶴山市總工會(huì)





    單位:萬(wàn)元

    收入

    支出

    項(xiàng)    目

    行次

    決算數(shù)

    項(xiàng)    目

    行次

    決算數(shù)

    欄    次


    1

    欄    次


    2

    一、財(cái)政撥款收入

    1

    352.59

    一、一般公共服務(wù)支出

    29

    240.30

    二、上級(jí)補(bǔ)助收入

    2

    0.00

    二、外交支出

    30

    0.00

    三、事業(yè)收入

    3

    0.00

    三、國(guó)防支出

    31

    0.00

    四、經(jīng)營(yíng)收入

    4

    0.00

    四、公共安全支出

    32

    0.00

    五、附屬單位上繳收入

    5

    0.00

    五、教育支出

    33

    0.00

    六、其他收入

    6

    0.00

    六、科學(xué)技術(shù)支出

    34

    0.00


    7

    86.54

    七、文化體育與傳媒支出

    35

    0.00


    8


    八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

    36

    83.28


    9


    九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

    37

    11.80


    10


    十、節(jié)能環(huán)保支出

    38

    0.00


    11


    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    39

    0.00


    12


    十二、農(nóng)林水支出

    40

    0.00


    13


    十三、交通運(yùn)輸支出

    41

    0.00


    14


    十四、資源勘探信息等支出

    42

    0.00


    15


    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

    43

    0.00


    16


    十六、金融支出

    44

    0.00


    17


    十七、援助其他地區(qū)支出

    45

    0.00


    18


    十八、國(guó)土海洋氣象等支出

    46

    0.00


    19


    十九、住房保障支出

    47

    17.21


    20


    二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

    48

    0.00


    21


    二十一、國(guó)債還本付息支出

    49

    0.00


    22


    二十二、其他支出

    50

    86.54


    23



    51


    本年收入合計(jì)

    24

    439.13

    本年支出合計(jì)

    52

    439.13

             用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

    25


                    結(jié)余分配

    53


             年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    26


                    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    54



    27



    55


    合計(jì)

    28

    439.13

    合計(jì)

    56

    439.13

    注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

     

    收入決算表











    公開02表


    部門:鶴山市總工會(huì)







    單位:萬(wàn)元


    項(xiàng)    目

    本年收入合計(jì)

    財(cái)政撥款收入

    上級(jí)補(bǔ)助收入

    事業(yè)收入

    經(jīng)營(yíng)收入

    附屬單位上繳收入

    其他收入


    功能分類科目編碼

    科目名稱



    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7


    合計(jì)

    439.13

    352.59

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    86.54


    201

    一般公共服務(wù)支出

    262.94








    20129

    群眾團(tuán)體事務(wù)

    262.94








    2012901

          行政運(yùn)行

    107.80








    2012902

          一般行政管理事務(wù)

    12.83








    2012903

          機(jī)關(guān)服務(wù)

    4.28








    2012950


    事業(yè)運(yùn)行

    25.11








    208

    社會(huì)保障和就業(yè)支出

    60.63








    20805


    行政事業(yè)單位離退休

    54.33








    2080501


          歸口管理的行政單位離退休

    54.33








    2080502

    事業(yè)單位離退休

    6.30








    20808


    撫恤









    2080801


          死亡撫恤









    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

    11.81








    21005

    醫(yī)療保障

    9.70








    2100501


          行政單位醫(yī)療

    8.10








    2100502

    事業(yè)單位醫(yī)療

    1.60








    21007

    人口與計(jì)劃生育事務(wù)

    2.11








    2100705

          計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)

    2.11








    221

    住房保障支出

    17.21








    22102

    住房改革支出

    17.21








    2210201


          住房公積金

    17.21








    229

    其他支出

    86.54






    86.54


    注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

     

    支出決算表










    公開03表


    部門:鶴山市總工會(huì)






    單位:萬(wàn)元


    項(xiàng)    目

    本年支出合計(jì)

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    上繳上級(jí)支出

    經(jīng)營(yíng)支出

    對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出


    功能分類科目編碼

    科目名稱



    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6


    合計(jì)

    439.13

    239.67

    199.46

    0.00

    0.00

    0.00


    201

    一般公共服務(wù)支出

    262.94

    150.02

    112.92





    20129

    群眾團(tuán)體事務(wù)

    262.94

    150.02

    112.92





    2012901

            行政運(yùn)行

    107.80

    107.80






    2012902

            一般行政管理事務(wù)

    12.83

    12.83






    2012903

            機(jī)關(guān)服務(wù)

    4.28

    4.28






    2012950


    事業(yè)運(yùn)行

    25.11

    25.11






    208


    社會(huì)保障和就業(yè)支出

    60.63

    60.63






    20805


    行政事業(yè)單位離退休

    54.33

    54.33






    2080501


            歸口管理的行政單位離退休

    54.33

    54.33






    2080502

    事業(yè)單位離退休

    6.30

    6.30






    20808


    撫恤








    2080801


            死亡撫恤








    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

    11.81

    11.81






    21005

    醫(yī)療保障

    9.70

    9.70






    2100501


            行政單位醫(yī)療

    8.10

    8.10






    2100502

    事業(yè)單位醫(yī)療

    1.60

    1.60






    21007

    人口與計(jì)劃生育事務(wù)

    2.11

    2.11






    2100705

            計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)

    2.11

    2.11






    221

    住房保障支出

    17.21

    17.21






    22102

    住房改革支出

    17.21

    17.21






    2210201


            住房公積金

    17.21

    17.21






    229

    其他支出

    86.54


    86.54





    注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

     

     

    財(cái)政撥款收入支出決算總表








    公開04表

    部門:鶴山市總工會(huì)







    單位:萬(wàn)元

    收入

    支出

    項(xiàng)    目

    行次

    金額

    項(xiàng)    目

    行次

    合計(jì)

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

    政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

    欄    次


    1

    欄    次


    2

    3

    4

    一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

    1

    439.13

    一、一般公共服務(wù)支出

    30

    240.30

    240.30


    二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

    2


    二、外交支出

    31





    3


    三、國(guó)防支出

    32





    4


    四、公共安全支出

    33





    5


    五、教育支出

    34





    6


    六、科學(xué)技術(shù)支出

    35





    7


    七、文化體育與傳媒支出

    36





    8


    八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

    37

    83.28

    83.28



    9


    九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

    38

    11.80

    11.80



    10


    十、節(jié)能環(huán)保支出

    39





    11


    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    40





    12


    十二、農(nóng)林水支出

    41





    13


    十三、交通運(yùn)輸支出

    42





    14


    十四、資源勘探信息等支出

    43





    15


    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

    44





    16


    十六、金融支出

    45





    17


    十七、援助其他地區(qū)支出

    46





    18


    十八、國(guó)土海洋氣象等支出

    47





    19


    十九、住房保障支出

    48

    17.21

    17.21



    20


    二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

    49





    21


    二十一、國(guó)債還本付息支出

    50





    22


    二十二、其他支出

    51

    86.54

    86.54



    23



    52




    本年收入合計(jì)

    24

    439.13

    本年支出合計(jì)

    53

    439.13

    439.13


    年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    25


    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    54




          一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

    26



    55




            政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

    27



    56





    28



    57




    合計(jì)

    29

    439.13

    合計(jì)

    58

    439.13

    439.13


    注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

     

     

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表







    公開05表


    部門:鶴山市總工會(huì)



    單位:萬(wàn)元


    項(xiàng)    

    本年支出合計(jì)

    基本支出 

    項(xiàng)目支出


    功能分類科目編碼

    科目名稱



    欄次

    1

    2

    3


    合計(jì)

    439.13

    239.67

    199.46


    201

    一般公共服務(wù)支出

    349.48

    150.02

    199.46


    20129

    群眾團(tuán)體事務(wù)

    349.48

    150.02

    199.46


    2012901

      行政運(yùn)行

    107.80

    107.80



    2012902

      一般行政管理事務(wù)

    12.83

    12.83



    2012903

      機(jī)關(guān)服務(wù)

    4.28

    4.28



    2012950


    事業(yè)運(yùn)行

    25.11

    25.11



    208


    社會(huì)保障和就業(yè)支出

    60.63

    60.63



    20805


    行政事業(yè)單位離退休

    54.33

    54.33



    2080501


      歸口管理的行政單位離退休

    54.33

    54.33



    2080502

    事業(yè)單位離退休

    6.30

    6.30



    20808


    撫恤





    2080801


      死亡撫恤





    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

    11.81

    11.81



    21005

    醫(yī)療保障

    9.70

    9.70



    2100501


      行政單位醫(yī)療

    8.10

    8.10



    2100502

    事業(yè)單位醫(yī)療

    1.60

    1.60



    21007

    人口與計(jì)劃生育事務(wù)

    2.11

    2.11



    2100705

      計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)

    2.11

    2.11



    221

    住房保障支出

    17.21

    17.21



    22102

    住房改革支出

    17.21

    17.21



    2210201


      住房公積金

    17.21

    17.21



    注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。

     

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表







    公開06表


    部門:鶴山市總工會(huì)



    單位:萬(wàn)元


    項(xiàng)    

    本年支出合計(jì)

    人員經(jīng)費(fèi)

    公用經(jīng)費(fèi)


    經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

    科目名稱




    欄次

    1

    2

    3


    合計(jì)

    239.67

    222.56

    17.11


    201

    一般公共服務(wù)支出

    150.02

    150.02



    20129

    群眾團(tuán)體事務(wù)

    150.02

    132.91



    2012901

      行政運(yùn)行

    107.80

    107.80



    2012902

      一般行政管理事務(wù)

    12.83


    12.83


    2012903

      機(jī)關(guān)服務(wù)

    4.28


    4.28


    2012950

    事業(yè)運(yùn)行

    25.11

    25.11



    208


    社會(huì)保障和就業(yè)支出

    60.63

    60.63



    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    54.33

    54.33



    2080501

      歸口管理的行政單位離退休

    54.33

    54.33



    2080502

    事業(yè)單位離退休

    6.30

    6.30



    20808

    撫恤





    2080801

      死亡撫恤





    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

    11.81

    11.81



    21005

    醫(yī)療保障

    9.70

    9.70



    2100501

      行政單位醫(yī)療

    8.10

    8.10



    2100502

    事業(yè)單位醫(yī)療

    1.60

    1.60



    21007

    人口與計(jì)劃生育事務(wù)

    2.11

    2.11



    2100705

      計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)

    2.11

    2.11



    221

    住房保障支出

    17.21

    17.21



    22102

    住房改革支出

    17.21

    17.21



    2210201


      住房公積金

    17.21

    17.21



    注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

     

    財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表












    公開07表

    部門:鶴山市總工會(huì)











    單位:萬(wàn)元

    2014年度預(yù)算數(shù)

    2014年度決算數(shù)

    合計(jì)

    因公出國(guó)(境)費(fèi)

    公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

    公務(wù)接待費(fèi)

    合計(jì)

    因公出國(guó)(境)費(fèi)

    公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

    公務(wù)接待費(fèi)

    小計(jì)

    公務(wù)用車
                  購(gòu)置費(fèi)

    公務(wù)用車
                  運(yùn)行費(fèi)

    小計(jì)

    公務(wù)用車
                  購(gòu)置費(fèi)

    公務(wù)用車
                  運(yùn)行費(fèi)

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    12.325

    0

    8.5

    0

    8.5

    3.825

    12.31

    0

    8.5

    0

    8.5

    3.81

    注:2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

     

     

    政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表










    公開08表


    部門:鶴山市總工會(huì)






    單位:萬(wàn)元


    項(xiàng)    

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    本年收入

    本年支出

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


    功能分類科目編碼

    科目名稱

    小計(jì)

    基本支出 

    項(xiàng)目支出




    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6


    合計(jì)






























































    注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

     

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表












    公開09表

    部門:鶴山市總工會(huì)











    單位:萬(wàn)元

    2014年度預(yù)算數(shù)

    2014年度決算數(shù)

    合計(jì)

    因公出國(guó)(境)費(fèi)

    公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

    公務(wù)接待費(fèi)

    合計(jì)

    因公出國(guó)(境)費(fèi)

    公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

    公務(wù)接待費(fèi)

    小計(jì)

    公務(wù)用車
                      購(gòu)置費(fèi)

    公務(wù)用車
                      運(yùn)行費(fèi)

    小計(jì)

    公務(wù)用車
                      購(gòu)置費(fèi)

    公務(wù)用車
                      運(yùn)行費(fèi)

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    12.325

    0

    8.5

    0

    8.5

    3.825

    12.31

    0

    8.5

    0

    8.5

    3.81

    注:2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。






     

     

    第三部分   鶴山市總工會(huì)2014年部門決算情況說(shuō)明

    一、2014年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

    支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。

    2014年支出決算439.13萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款支出352.59萬(wàn)元。2014年財(cái)政撥款支出按用途劃分,基本支出239.67萬(wàn)元,占67.97%,其中:工資福利支出161.93萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助60.63萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出17.11萬(wàn)元,其他資本性支出等支出0萬(wàn)元;項(xiàng)目支出決算112.92萬(wàn)元,占32.03%,主要支出項(xiàng)目為財(cái)政劃撥行政事業(yè)單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

    (一)年度收入總體情況

    2014年度決算收入439.13萬(wàn)元,其中財(cái)政撥款收入352.59萬(wàn)元,比2013年決算數(shù)增加8.89萬(wàn)元,上升2.58%主要原因是人員工資、退休人員養(yǎng)老金調(diào)整變動(dòng);其他收入(財(cái)政專戶支出的稅務(wù)代收工會(huì)經(jīng)費(fèi))86.54萬(wàn)元,比2013年決算數(shù)減少16.46萬(wàn)元,下降15.98%,原因?yàn)楸灸甓然鶎庸?huì)稅務(wù)代收經(jīng)費(fèi)使用項(xiàng)目減少;

    (二)年度支出總體情況

    2014年度決算支出439.13萬(wàn)元,比2013年決算數(shù)減少7.57萬(wàn)元,下降1.69%。主要原因是人員工資、退休人員養(yǎng)老金調(diào)整變動(dòng)

    二、2014年收入決算情況說(shuō)明

    2014年度決算收入439.13萬(wàn)元,其中財(cái)政撥款收入352.59萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的80.29%;其他收入(財(cái)政專戶支出的稅務(wù)代收工會(huì)經(jīng)費(fèi))86.54萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的19.71%;

    三、2014年度支出決算情況說(shuō)明

    2014年度決算支出439.13萬(wàn)元。其中:一般公共服務(wù)支出240.3萬(wàn)元,比2013年決算數(shù)增加9.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.02%。主要原因是在職退休人員工資調(diào)整及住房改革性補(bǔ)貼增加;社會(huì)保障和就業(yè)支出83.28萬(wàn)元,比2013年決算數(shù)減少6.23萬(wàn)元,下降6.96%。主要原因是在職退休人員工資調(diào)整;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11.8萬(wàn)元,比2013年決算數(shù)增加3.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)51.08%。主要原因計(jì)劃生育獎(jiǎng)金調(diào)整增加及人員變動(dòng)調(diào)整增加;住房保障支出17.21萬(wàn)元,比2013年決算數(shù)增加1.86萬(wàn)元,上升12.11%。主要原因是住房公積金調(diào)整;其他支出(財(cái)政專戶支出的稅務(wù)代收工會(huì)經(jīng)費(fèi))86.54萬(wàn)元,比2013年決算數(shù)減少16.46萬(wàn)元,下降15.98%,原因是:本年度基層工會(huì)稅務(wù)代收經(jīng)費(fèi)使用項(xiàng)目減少

     

    四、2014年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2014年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款439.13萬(wàn)元,比2013年決算數(shù)減少7.57萬(wàn)元,下降1.69%。主要原因是人員工資、退休人員養(yǎng)老金調(diào)整變動(dòng)

    五、2014年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    2014年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出352.59萬(wàn)元。其中:一般公共服務(wù)支出240.3萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出83.28萬(wàn)元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11.8萬(wàn)元;住房保障支出17.21萬(wàn)元;(增減情況及原因見第三大點(diǎn):2014年度支出決算情況說(shuō)明)

    六、2014年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    2014年度般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算239.67萬(wàn)元(人員經(jīng)費(fèi)222.56萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)17.11萬(wàn)元)。其中:工資福利支出161.93萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出17.11萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助60.63萬(wàn)元。

    七、2014年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

    2014年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共12.31萬(wàn)元,具體情況如下:

    1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出 0萬(wàn)元,全年使用財(cái)政撥款安排廳機(jī)關(guān)、廳屬單位出國(guó)團(tuán)組 0 個(gè)、 0 人次。

    2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.5萬(wàn)元,主要包括:(1)報(bào)廢 0 輛、更新購(gòu)置 0輛,購(gòu)置支出  0萬(wàn)元,平均每輛  0萬(wàn)元;(2)公務(wù)車保有量  2輛(,全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.5萬(wàn)元,平均每輛4.25萬(wàn)元。與預(yù)算8.5萬(wàn)元持平。

    3.公務(wù)接待費(fèi)支出 3.81萬(wàn)元,比預(yù)算減少0.015萬(wàn)元。2014年度國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次30個(gè),國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次200人,主要用于上下級(jí)單位及基層工會(huì)工作調(diào)研接待。公務(wù)接待費(fèi)減少原因:嚴(yán)格執(zhí)行黨中央八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模。

     

    八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    2014年度公用經(jīng)費(fèi)為17.11萬(wàn)元,包括機(jī)關(guān)日常運(yùn)行水電費(fèi)、辦公費(fèi)、公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等。

    (二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    2014年度未發(fā)生財(cái)政性撥款采購(gòu)支出

    (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    無(wú)

    (四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

    2014年度嚴(yán)格根據(jù)年初預(yù)算控制支出,按照年初工作預(yù)算要求認(rèn)真完成年度各項(xiàng)工作。

    第四部分 名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

    二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

    五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

    八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

    十、項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

    十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

     


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