一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
鶴山市委黨校是主管全市黨員干部教育培訓、輪訓工作的職能部門。主要職能:培訓輪訓各級黨員領導干部及后備干部。
納入部門預算編制有下屬0個行政(事業(yè))單位,包括:行政單位0;事業(yè)單位0。
(二)人員構成情況
鶴山市委黨校編制13人,實有12人,離退休9人。下屬事業(yè)單位編制0人,實有0人,離退休0人。
(三)決算年度的主要工作任務
2014年市委黨校主要開展全市干部的教學培訓工作;教學科研、校園維護及會務活動等工作。促進我市干部教育事業(yè)的發(fā)展,提高干部素質的戰(zhàn)略目標。
二、收入決算說明
2014年部門收入決算352.69萬元。其中:財政撥款收入230.92萬元,占65.5%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入121.77萬元,占34.5%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
本年收入中如有需要特別說明的事項可在此一并說明。
三、支出決算說明
2014年部門支出決算352.69萬元。其中:財政撥款收入安排的支出230.92萬元,包括:
(一)基本支出190.65萬元,占82.6%。主要為:工資福利支出100.34萬元,對個人和家庭的補助59.94萬元,商品和服務支出30.37萬元,其他資本性支出等支出0萬元。
(二)項目支出40.27萬元,占17.4%。按支出功能科目劃分,具體如下:
1.一般公共服務(類)人大事務(款)決算支出 7.85萬元,主要支出項目有干部培訓。
2.教育(類)普通教育(款)學前教育(項)決算支出32.42萬元,主要支出項目有干部培訓。
四、“三公”經費決算說明
2014年鶴山市委黨校(含下屬單位)用財政撥款開支的出國(境)經費、車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公”經費)支出合計2.71萬元。
(一)因公出國(境)經費支出0萬元,2014年使用財政撥款安排本機關、下屬0單位出國組團 0個, 0 人次。
(二)公務用車購置費支出0萬元,2014年公務用車購置數(shù) 0 輛。
(三)公務用車運行維護費支出1.82萬元,2014年公務用車保有量 1 輛。主要包括車輛維護、保險油費。
(四)公務接待費支出0.89萬元,2014年發(fā)生國內接待10次,接待人數(shù)共 80 人。
“三公”經費增減變化原因:2014年“三公”經費支出合計 2.71萬元,比上年同期增加(減少、持平) -0.84 萬元。其中:
(一)因公出國(境)經費支出 0 萬元,比上年同期增加(減少、持平) 0 萬元。
(二)公務用車購置費支出 0 萬元,比上年同期增加(減少、持平) 0 萬元。
(三)公務用車運行維護費支出 1.82 萬元,比上年同期增加(減少、持平) -0.26 萬元,增加(或減少)原因: 厲行節(jié)約。
(四)公務接待費支出 0.89 萬元,比上年同期增加(減少、持平) -0.58 萬元,增加(或減少)原因: 厲行節(jié)約。
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:鶴山市委黨校 | 單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 230.92 | 一、一般公共服務支出 | 29 | 7.85 |
二、上級補助收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
三、事業(yè)收入 | 3 | 121.77 | 三、國防支出 | 31 | |
四、經營收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | 155.63 | |
六、其他收入 | 6 | 六、科學技術支出 | 34 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | |||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 45.56 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 8.98 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | |||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | |||
12 | 十二、農林水支出 | 40 | |||
13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | |||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | |||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 43 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | |||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 12.90 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | |||
21 | 二十一、國債還本付息支出 | 49 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 121.77 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合計 | 24 | 352.69 | 本年支出合計 | 52 | 352.69 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 結余分配 | 53 | ||
年初結轉和結余 | 26 | 年末結轉和結余 | 54 | ||
27 | 55 | ||||
合計 | 28 | 352.69 | 合計 | 56 | 352.69 |
收入決算表 | |||||||||
公開02表 | |||||||||
部門: | 鶴山市委黨校 | 單位:萬元 | |||||||
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合計 | 352.69 | 230.92 | 121.77 | ||||||
201 | 一般公共服務支出 | 7.85 | 7.85 | ||||||
20132 | 組織事務 | 7.85 | 7.85 | ||||||
2013299 | 其他組織事務支出 | 7.85 | 7.85 | ||||||
205 | 教育支出 | 155.63 | 155.63 | ||||||
20508 | 進修及培訓 | 155.63 | 155.63 | ||||||
2050802 | 干部教育 | 153.77 | 153.77 | ||||||
2050803 | 培訓支出 | 1.86 | 1.86 | ||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 45.56 | 45.56 | ||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 45.24 | 45.24 | ||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 7.20 | 7.20 | ||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 38.04 | 38.04 | ||||||
20808 | 撫恤 | 0.32 | 0.32 | ||||||
2080801 | 死亡撫恤 | 0.32 | 0.32 | ||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 8.98 | 8.98 | ||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 7.51 | 7.51 | ||||||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 7.51 | 7.51 | ||||||
21007 | 人口與計劃生育事務 | 1.47 | 1.47 | ||||||
2100705 | 計劃生育家庭獎勵 | 1.47 | 1.47 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 12.90 | 12.90 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 12.90 | 12.90 | ||||||
2210201 | 住房公積金 | 12.90 | 12.90 | ||||||
229 | 其他支出 | 121.77 | 121.77 | ||||||
22999 | 其他支出 | 121.77 | 121.77 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 121.77 | 121.77 | ||||||
注:本表反映部門本年度取得的 | 各項收入情 | 況。 |
支出決算表 | |||||||
公開03表 | |||||||
部門: | 鶴山市委黨校 | 單位:萬元 | |||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 352.69 | 190.65 | 162.04 | ||||
201 | 一般公共服務支出 | 7.85 | 7.85 | ||||
20132 | 組織事務 | 7.85 | 7.85 | ||||
2013299 | 其他組織事務支出 | 7.85 | 7.85 | ||||
205 | 教育支出 | 155.63 | 123.21 | 32.42 | |||
20508 | 進修及培訓 | 155.63 | 123.21 | 32.42 | |||
2050802 | 干部教育 | 153.77 | 123.21 | 30.56 | |||
2050803 | 培訓支出 | 1.86 | 1.86 | ||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 45.56 | 45.56 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 45.24 | 45.24 | ||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 7.20 | 7.20 | ||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 38.04 | 38.04 | ||||
20808 | 撫恤 | 0.03 | 0.32 | ||||
2080801 | 死亡撫恤 | 0.03 | 0.32 | ||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 8.98 | 8.98 | ||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 7.51 | 7.51 | ||||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 7.51 | 7.51 | ||||
21007 | 人口與計劃生育事務 | 1.47 | 1.47 | ||||
2100705 | 計劃生育家庭獎勵 | 1.47 | 1.47 | ||||
221 | 住房保障支出 | 12.90 | 12.90 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 12.90 | 12.90 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 12.90 | 12.90 | ||||
229 | 其他支出 | 121.77 | 121.77 | ||||
22999 | 其他支出 | 121.77 | 121.77 | ||||
2299901 | 其他支出 | 121.77 | 121.77 | ||||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:鶴山市委黨校 | 單位:萬元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 230.92 | 一、一般公共服務支出 | 30 | 7.85 | 7.85 | |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||
3 | 三、國防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 155.63 | 155.63 | |||
6 | 六、科學技術支出 | 35 | |||||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | |||||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 45.56 | 45.56 | |||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38 | 8.98 | 8.98 | |||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | |||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | |||||
12 | 十二、農林水支出 | 41 | |||||
13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | |||||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | |||||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 44 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | |||||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 12.9 | 12.9 | |||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | |||||
21 | 二十一、國債還本付息支出 | 50 | |||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | |||||
23 | 52 | ||||||
本年收入合計 | 24 | 230.92 | 本年支出合計 | 53 | 230.92 | 230.92 | |
年初財政撥款結轉和結余 | 25 | 年末結轉和結余 | 54 | ||||
一般公共預算財政撥款 | 26 | 55 | |||||
政府性基金預算財政撥款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
合計 | 29 | 230.92 | 合計 | 58 | 230.92 | 230.92 | |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
一般公共預算財政撥款支出決算表 | |||||
公開05表 | |||||
部門: | 鶴山市委黨校 | 單位:萬元 | |||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計 | 230.92 | 190.65 | 40.27 | ||
201 | 一般公共服務支出 | 7.85 | 7.85 | ||
20132 | 組織事務 | 7.85 | 7.85 | ||
2013299 | 其他組織事務支出 | 7.85 | 7.85 | ||
205 | 教育支出 | 155.63 | 123.21 | 32.42 | |
20508 | 進修及培訓 | 155.63 | 123.21 | 32.42 | |
2050802 | 干部教育 | 153.77 | 123.21 | 30.56 | |
2050803 | 培訓支出 | 1.86 | 1.86 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 45.56 | 45.56 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 45.24 | 45.24 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 7.2 | 7.2 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 38.04 | 38.04 | ||
20808 | 撫恤 | 0.32 | 0.32 | ||
2080801 | 死亡撫恤 | 0.32 | 0.32 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 8.98 | 8.98 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 7.51 | 7.51 | ||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 7.51 | 7.51 | ||
21007 | 人口與計劃生育事務 | 1.47 | 1.47 | ||
2100705 | 計劃生育家庭獎勵 | 1.47 | 1.47 | ||
221 | 住房保障支出 | 12.9 | 12.9 | ||
22102 | 住房改革支出 | 12.9 | 12.9 | ||
2210201 | 住房公積金 | 12.9 | 12.9 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | |||||
公開06表 | |||||
部門: | 鶴山市委黨校 | 單位:萬元 | |||
項 目 | 本年支出合計 | 人員經費 | 公用經費 | ||
經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計 | 190.65 | 160.28 | 30.37 | ||
205 | 教育支出 | 123.21 | 92.84 | 30.37 | |
20508 | 進修及培訓 | 123.21 | 92.84 | 30.37 | |
2050802 | 干部教育 | 123.21 | 92.84 | 30.37 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 45.56 | 45.56 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 45.24 | 45.24 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 7.2 | 7.2 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 38.04 | 38.04 | ||
20808 | 撫恤 | 0.32 | 0.32 | ||
2080801 | 死亡撫恤 | 0.32 | 0.32 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 8.98 | 8.98 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 7.51 | 7.51 | ||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 7.51 | 7.51 | ||
21007 | 人口與計劃生育事務 | 1.47 | 1.47 | ||
2100705 | 計劃生育家庭獎勵 | 1.47 | 1.47 | ||
221 | 住房保障支出 | 12.9 | 12.9 | ||
22102 | 住房改革支出 | 12.9 | 12.9 | ||
2210201 | 住房公積金 | 12.9 | 12.9 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 | |||||
公開07表 | |||||
部門:鶴山市委黨校 | 單位:萬元 | ||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
小計 | 公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2.71 | 1.82 | 1.82 | 0.89 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||
公開08表 | ||||||||
部門: | 鶴山市委黨校 | 單位:萬元 | ||||||
項 目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計 | ||||||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 |