2014年度中共鶴山市委辦公室決算公開
第一部分
2014年中共鶴山市委辦公室決算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能。
中共鶴山市委辦公室是協(xié)助市委領導處理市委日常工作的機構。其主要職責:
1. 貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,執(zhí)行市委工作部署并組織實施。
2. 圍繞市委各時期的中心工作,開展調查研究,做好信息收集、情況綜合、方案擬定、部門協(xié)調、督促檢查、催辦查辦、應急值守等工作,為領導決策和實施決策服務。
3. 負責市委工作報告、市委和市委辦文件、會議材料、向上級黨委的請示報告、市委常委會議紀要、市黨政班子聯席會議紀要、市四套班子聯席會議紀要和市委主要領導同志講話稿的草擬工作。
4. 辦理各鎮(zhèn)(街)黨(工)委、市直各部門黨組(黨委)報送市委的請示、報告和函件;負責市委日常公文的草擬、校核和印發(fā);做好上級及本級黨委文件的收發(fā)、送閱、歸檔、保密工作;負責市委和市委辦印章的管理、使用。
5. 負責市委召開會議的會務工作;做好市委重要活動的具體事務;負責市委和市委辦日常行政事務工作。
6. 負責黨政系統(tǒng)的密碼通信和密碼管理,負責中央、省委、江門市委、鶴山市委文件和黨政軍領導機關、要害部門的核心文電、信件的傳遞;負責密碼保密工作。
7. 負責對全市黨委辦公室進行業(yè)務指導。
8. 負責編印政務性刊物《鶴山工作》和《鶴辦通報》、《鶴山調研》、《督查通報》、《督查專報》、《鶴山信息》、《值班綜報》。
9. 負責指導、協(xié)調市委保密委員會辦公室(市國家保密局)。
10. 完成市委領導和上級交辦的其他事項。
(二)人員構成情況。
中共鶴山市委辦公室(含市委領導、市委保密局)編制36名,實有33人;后勤機關編制3名,實有3人;退休老干9人;合同工3人。
(三)決算年度的主要工作任務。
2014 年,市委辦深入貫徹落實黨的十八大、中共江門市委十二屆四次全會、中共鶴山市委十一屆四次全會精神和習近平總書記系列重要講話精神,圍繞市委六大核心任務,服務大局,改革創(chuàng)新、真抓實干,確保市委市政府各項目標任務順利完成。一是圍繞市委中心工作,對市委市政府2014年主要考核目標開展督查督辦,緊緊圍繞市委“造平臺、暢交通、建新城、護生態(tài)、惠民生、強作風”六大核心任務,開展調查研究,確保值班信息報送及時、準確。二是統(tǒng)籌推進鶴山市2014年改革任務要點,做好各項改革任務的跟蹤督辦工作。三是狠抓八項規(guī)定有關辦文辦會內容的落實,提高文件、會議質量,科學統(tǒng)籌全市性會議活動,做好黨內規(guī)范性文件報備。四是深化信訪體制改革,深入開展省涉法涉訴試點工作,推進法治信訪建設。五是及時辦理黨委、政府以及政府職能部門的密碼電報,完成各類密碼通信保障任務。六是創(chuàng)新保密宣傳方式,開展全市保密法紀宣傳教育。七是提高《鶴山工作》宣傳的針對性和實效性,結合我市中心工作和重點工作加強專題策劃和欄目創(chuàng)新。八是狠抓機關黨建工作,加強隊伍建設,加強干部業(yè)務能力培訓、廉潔從政和紀律教育,規(guī)范做好干部選拔任用工作,積極構建高效、務實、和諧、活力機關。
二、收入決算說明
2014年收入決算1207.27萬元,其中:財政撥款收入1207.27萬元,占100%。
三、支出決算說明
2014年支出決算1207.27萬元,其中:財政撥款支出1207.27萬元,包括:
(一)基本支出690.98萬元,占57.23%,其中:工資福利支出456.55萬元,對個人和家庭的補助160.26萬元,商品和服務支出74.17萬元。
(二)項目支出決算516.28萬元,占42.77%。按支出功能科目劃分,具體如下:
一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務決算支出516.28萬元,主要支出項目有重大項目招商活動、重點項目協(xié)調支出、后勤服務、《鶴山工作》編輯設計、新農村工作、網絡保密及文件管理系統(tǒng)建設等方面的開支。
四、“三公經費”支出說明
2014年中共鶴山市委辦公室用財政撥款開支的出國(境)經費、車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公”經費)支出合計280.82萬元,具體情況如下:
(一)因公出國(境)經費支出為零。
(二)公務用車購置費支出24.98萬元,2014年公務用車購置數1輛。主要包括:報廢1輛、更新購置1輛,購置支出24.98萬元,平均每輛24.98萬元。
(三)公務用車運行維護費支出60.52萬元,2014年公務用車保有量11輛,費用主要用于公務車輛的燃料費、維修維護費、過橋路費、保險費、年票以及車輛年審等。
(四)公務接待費支出195.32萬元,2014年發(fā)生國內接待600次,接待人數共7200人,主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
五、“三公”經費增減變化原因
2014年“三公”經費支出合計280.82萬元,比上年同期減少110.17萬元。其中:
(一)因公出國(境)經費支出為零,與上年同期持平。
(二)公務用車購置費支出24.98萬元,比上年同期增加24.98萬元,增加原因:報廢1輛公務用車、更新購置1輛公務用車。
(三)公務用車運行維護費支出60.52萬元,比上年同期減少29.44萬元,減少原因:公車保有量由原來15輛減少為11輛,加強公務用車使用管理。
(四)公務接待費支出195.32萬元,比上年同期減少105.71萬元,減少原因:嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,減少接待開支。
第二部分