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    鶴山市人民政府

    國(guó)徽

    鶴山市人民政府

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    2015年鶴山市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門決算公開(kāi)
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    目  錄

    第一部分  鶴山市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室概況

    一、部門職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    第二部分  鶴山市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2015年部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    第三部分  鶴山市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2015年部門決算情況說(shuō)明

    第四部分  名詞解釋

    第一部分  鶴山市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室概況

    一、部門職責(zé)

    鶴山市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室是主管全市機(jī)構(gòu)編制工作的職能部門。主要職責(zé)是:

    1.貫徹執(zhí)行中央、省和江門市關(guān)于行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革、機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策和法律法規(guī)以及市委、市政府的有關(guān)工作部署和要求,統(tǒng)一管理全市黨政群機(jī)關(guān)(含市直、鎮(zhèn)(街)兩級(jí)黨委、政府各部門,人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān),民主黨派和人民團(tuán)體機(jī)關(guān),以及其他行政機(jī)構(gòu),下同)和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制及其實(shí)名制工作。

    2.負(fù)責(zé)擬訂本市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案并組織實(shí)施,審核市直機(jī)關(guān)和鎮(zhèn)(街)行政管理體制、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。

    3.管理市直機(jī)關(guān)、鎮(zhèn)(街)機(jī)關(guān)的職責(zé)配置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

    4.協(xié)調(diào)市直機(jī)關(guān)之間、市直機(jī)關(guān)與鎮(zhèn)(街)之間的職責(zé)分工。

    5.負(fù)責(zé)擬訂本市事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案并組織實(shí)施,管理全市事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制。

    6.監(jiān)督檢查全市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案、市直機(jī)關(guān)和鎮(zhèn)(街)機(jī)關(guān)“三定”規(guī)定、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案以及機(jī)構(gòu)編制政策法規(guī)的執(zhí)行情況。

    7.負(fù)責(zé)審核市級(jí)議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)、由市領(lǐng)導(dǎo)同志擔(dān)任召集人(主持人)的聯(lián)席會(huì)議的設(shè)立和調(diào)整工作。

    8.負(fù)責(zé)全市黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位的管理體制、機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能配置、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)、人員結(jié)構(gòu)比例、經(jīng)費(fèi)形式的設(shè)立及調(diào)整等機(jī)構(gòu)編制管理事項(xiàng)的審核工作。

    9.貫徹落實(shí)《事業(yè)單位登記管理暫行條例》,組織實(shí)施事業(yè)單位法人登記管理工作;辦理市屬和國(guó)家、省、江門市事業(yè)單位法人登記管理機(jī)關(guān)授權(quán)的事業(yè)單位法人的登記(備案)、變更、注銷、年檢及發(fā)(換)證等有關(guān)手續(xù);對(duì)經(jīng)核準(zhǔn)登記(備案)的事業(yè)單位進(jìn)行監(jiān)督管理。

    10.承辦市委、市政府、市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    鶴山市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室為縣級(jí)行政單位,內(nèi)設(shè)綜合股、機(jī)構(gòu)編制股、監(jiān)督檢查股、登記管理股、行政審批制度改革股,直屬行政機(jī)構(gòu)鶴山市事業(yè)單位登記管理局。

    按照部門決算編報(bào)要求,納入鶴山市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2015年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè),直屬行政機(jī)構(gòu)鶴山市事業(yè)單位登記管理局不單獨(dú)納入部門決算編制,經(jīng)費(fèi)由鶴山市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室匯總編制。

    第二部分  鶴山市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2015年部門決算表

             

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    第三部分  鶴山市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2015年部門決算情況說(shuō)明

    一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

    支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下:

    (一)年度收入總體情況

    鶴山市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2015年度收入261.94萬(wàn)元,其中本年收入261.94萬(wàn)元。具體情況如下:

    1.財(cái)政撥款收入261.94萬(wàn)元,比2014年決算數(shù)增加76.27萬(wàn)元,增長(zhǎng)41.08%,主要原因是人員工資調(diào)整,增加2015年度因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)。

    2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,比2014年決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

    3.事業(yè)單位收入0萬(wàn)元,比2014年決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

    4. 經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,比2014年決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

    5. 其他收入0萬(wàn)元,比2014年決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

    (二)年度支出總體情況

    鶴山市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2015年度總支出262.80萬(wàn)元,其中本年支出262.80萬(wàn)元。具體情況如下:

    1.一般公共服務(wù)支出232.84萬(wàn)元,主要用于黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù),比2014年決算數(shù)增加71.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)44.01%,主要原因是工作任務(wù)增加,主要增加“1+3”清單編制工作、行政審批制度改革、政務(wù)和公益域名注冊(cè)等專項(xiàng)工作,人員工資調(diào)整,增加2015年度因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)。

    2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.35萬(wàn)元,主要用于醫(yī)療保障、計(jì)劃生育事務(wù),比2014年決算數(shù)增加1.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)27.82%,主要原因是單位人員醫(yī)療繳費(fèi)調(diào)整。

    3.住房保障支出22.61萬(wàn)元,主要用于住房改革支出,比2014年決算數(shù)增加6.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)44.38%,主要原因是單位人員住房公積金調(diào)整。

    二、2015年收入決算情況說(shuō)明

    鶴山市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2015年度收入合計(jì)261.94萬(wàn)元。

    (一)財(cái)政撥款收入261.94萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的100%。其中:

    一般公共服務(wù)支出231.98萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的88.56%。包括:黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)231.98萬(wàn)元。

    醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.35萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的2.81%。包括:醫(yī)療保障5.07萬(wàn)元,計(jì)劃生育事務(wù)2.28萬(wàn)元。

    住房保障支出22.61萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的8.63%。包括:住房改革支出22.61萬(wàn)元。

    (二)事業(yè)收入0萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的0%。

    (三)經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的0%。

    (四)其他收入0萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的0%。

    三、2015年度支出決算情況說(shuō)明

    鶴山市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2015年度支出合計(jì)262.80萬(wàn)元。具體如下:

    (一)基本支出225.53萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的85.82%。其中:

    一般公共服務(wù)支出黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)195.57萬(wàn)元,主要用于人員工資福利、公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。

    醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出醫(yī)療保障5.07萬(wàn)元,主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出計(jì)劃生育事務(wù)2.28萬(wàn)元,主要用于職工生育保險(xiǎn)支出。

    住房保障支出住房改革支出22.61萬(wàn)元,主要用于住房改革支出。

    (二)項(xiàng)目支出37.27萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的14.18%。其中:

    一般公共服務(wù)支出黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)37.27萬(wàn)元,主要用于專項(xiàng)辦公費(fèi)、專項(xiàng)調(diào)研費(fèi)和專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

    (三)上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的0%。

    (四)經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的0%。

    (五)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的0%。

    四、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

    (一)2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

    鶴山市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)261.94萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款261.94萬(wàn)元,比2014年決算數(shù)增加76.27萬(wàn)元,增長(zhǎng)41.08%,主要原因是人員工資調(diào)整,增加2015年度因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)。

    (二)2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

    鶴山市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)262.80萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出262.80萬(wàn)元,比2014年決算數(shù)增加79.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)43.54%,主要原因是工作任務(wù)增加,主要增加“1+3”清單編制工作、行政審批制度改革、政務(wù)和公益域名注冊(cè)等專項(xiàng)工作,人員工資調(diào)整,增加2015年度因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)等支出。

    分功能科目看,一般公共服務(wù)支出黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)232.84萬(wàn)元,主要用于人員工資福利、公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出醫(yī)療保障5.07萬(wàn)元,主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出計(jì)劃生育事務(wù)2.28萬(wàn)元,主要用于職工生育保險(xiǎn)支出;住房保障支出住房改革支出22.61萬(wàn)元,主要用于住房改革支出。

    五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

    鶴山市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)262.80萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2014年相比,增加79.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)43.54%。

    (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

    鶴山市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出232.84萬(wàn)元,占88.56%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.35萬(wàn)元,占2.81%;住房保障支出22.61萬(wàn)元,占8.63%。

    (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況

    鶴山市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出262.80萬(wàn)元,具體情況如下:

    1.一般公共服務(wù)支出232.84萬(wàn)元,比2014年決算數(shù)增加71.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)44.01%,主要原因是工作任務(wù)增加,主要增加“1+3”清單編制工作、行政審批制度改革、政務(wù)和公益域名注冊(cè)等專項(xiàng)工作,人員工資調(diào)整,增加2015年度因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)。

    2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.35萬(wàn)元,比2014年決算數(shù)增加1.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)27.82%,主要原因是單位人員醫(yī)療繳費(fèi)調(diào)整。

    3.住房保障支出22.61萬(wàn)元,比2014年決算數(shù)增加6.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)44.38%,主要原因是單位人員住房公積金調(diào)整。

    六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    鶴山市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出225.53萬(wàn)元,其中:

    (一)工資福利支出164.68萬(wàn)元,占基本支出的73.02%。主要包括基本工資75.57萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼55.12萬(wàn)元、獎(jiǎng)金12.97萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)17.16萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)1.44萬(wàn)元、其他工資福利支出2.42萬(wàn)元。

    (二)商品和服務(wù)支出19.87萬(wàn)元,占基本支出的8.81%。主要包括辦公費(fèi)4.31萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.001萬(wàn)元、電費(fèi)1.52萬(wàn)元、郵電費(fèi)7.09萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.42萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.23萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3.00萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.62萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1.68萬(wàn)元。

    (三)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助33.83萬(wàn)元,占基本支出的15%。主要包括救濟(jì)費(fèi)3.30萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)5.60萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金2.32萬(wàn)元、住房公積金22.61萬(wàn)元。

    (四)其他資本性支出7.15萬(wàn)元,占基本支出的3.17%。主要包括辦公設(shè)備購(gòu)置7.15萬(wàn)元。

    七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

    (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

    鶴山市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算12.57萬(wàn)元,完成預(yù)算12.59萬(wàn)元的99.84%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為1.09萬(wàn)元;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.5萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7.98萬(wàn)元,完成預(yù)算8萬(wàn)元的99.75%。

    與2014年相比,2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014年增加1.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.17%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加1.09萬(wàn)元; 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少1.22萬(wàn)元,下降21.33%;公務(wù)接待費(fèi)支出增加2.29萬(wàn)元,增加40.25%。因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2015年我辦1人參加由省編辦統(tǒng)一組織赴境外培訓(xùn)學(xué)習(xí);公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是規(guī)范用車制度,嚴(yán)格車輛管理;公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是行政審批制度改革“1+3”清單編制、事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)試點(diǎn)、中文域名注冊(cè)和網(wǎng)站開(kāi)辦審核掛標(biāo)等專項(xiàng)改革工作任務(wù)重、抽調(diào)人員多。

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

    2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)1.09萬(wàn)元,占8.67%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元,占27.84%;公務(wù)接待費(fèi)7.98萬(wàn)元,占63.49%。具體情況如下:

    1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出1.09萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排出境團(tuán)組1個(gè)、累計(jì)1人次。開(kāi)支內(nèi)容主要是赴香港參加省編辦組織的短期學(xué)習(xí)培訓(xùn)支出1.09萬(wàn)元。

    2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.5萬(wàn)元。其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出為0萬(wàn)元,2015年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.5萬(wàn)元,2015年辦機(jī)關(guān)公務(wù)用車保有量為2輛,主要用于日常公務(wù)使用。

    3.公務(wù)接待費(fèi)支出7.98萬(wàn)元,主要用于上級(jí)單位檢查、其他城市編制系統(tǒng)的交流工作和專項(xiàng)改革工作等方面的接待。2015年,辦機(jī)關(guān)接待國(guó)外來(lái)訪組0個(gè),來(lái)訪外賓0人次;發(fā)生國(guó)內(nèi)接待35次,接待人數(shù)共196人,主要用于日常公務(wù)接待。

    八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出19.87萬(wàn)元,比2014年增加4.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.08%。主要原因是各項(xiàng)改革任務(wù)重、任務(wù)量大、業(yè)務(wù)費(fèi)支出增加。

    (二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    2015年本部門政府采購(gòu)支出總額7.15萬(wàn)元,主要包括:搬遷新辦公地點(diǎn)購(gòu)買辦公家具、辦公設(shè)備等。

    (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    截至2015年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車2輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。

    (四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

    2015年,本部門共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià),涉及項(xiàng)目金額0萬(wàn)元。

    第四部門  名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

    二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

    三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

    五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

    八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

    十、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    十一、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    十三、一般公共服務(wù)支出:反映各級(jí)黨委辦公廳(室)相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。


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