1. <menu id="9yqq1"><button id="9yqq1"></button></menu>

  2. <menuitem id="9yqq1"><p id="9yqq1"><u id="9yqq1"></u></p></menuitem>
    
    
    <dfn id="9yqq1"></dfn>

    鶴山市人民政府

    國徽

    鶴山市人民政府

    走進(jìn)鶴山 政務(wù)動(dòng)態(tài) 政務(wù)公開 政民互動(dòng) 領(lǐng)導(dǎo)之窗 工作機(jī)構(gòu) 政務(wù)服務(wù) 視頻鶴山
    鶴山市供銷社2015年度部門決算公開
    【字體: 】【 打印】 【 關(guān)閉
    分享到:

    目       錄 

    第一部分  鶴山市供銷合作聯(lián)社概況

    一、 部門主要職能

    二、 部門決算單位構(gòu)成

    第二部分   鶴山市供銷合作聯(lián)社2015年部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    第三部分   鶴山市供銷合作聯(lián)社2015年部門決算情況說明

     

    第一部分  鶴山市供銷合作聯(lián)社概況

    (一)部門主要職能

    鶴山市供銷合作聯(lián)社是全市供銷合作社的聯(lián)合組織,是全國供銷社系統(tǒng)的縣級(jí)市機(jī)構(gòu),是市政府的直屬科級(jí)事業(yè)單位。現(xiàn)設(shè)職能股(室)3個(gè):

    (1)辦公室。職能:協(xié)調(diào)內(nèi)部工作關(guān)系,開展市場調(diào)查研究,起草文件,負(fù)責(zé)文秘、保密、接待、信訪、檔案以及行政事務(wù)、后勤管理等工作;負(fù)責(zé)本機(jī)關(guān)及下屬公司、基層社的人事、黨務(wù)、組織、紀(jì)檢、宣傳、計(jì)生、精神文明等工作。

    (2)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)股。職能:組織實(shí)施國家和省、市有關(guān)供銷合作社的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、稅務(wù)、信貸制度,指導(dǎo)和監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)工作,考核分析財(cái)務(wù)、計(jì)劃執(zhí)行情況。

    (3)基層業(yè)務(wù)股。職能:宣傳黨中央有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、方針政策,指導(dǎo)全市供銷合作社下屬公司、基層社業(yè)務(wù)發(fā)展、經(jīng)營管理、安全生產(chǎn)工作,對(duì)政府授權(quán)和有關(guān)單位委托經(jīng)營的項(xiàng)目進(jìn)行組織協(xié)調(diào)管理。

    (二)部門決算單位構(gòu)成

    鶴山市供銷合作聯(lián)社共有編制11人,實(shí)有人數(shù)11人〔含在職公務(wù)員9人,工勤2人〕,離退休人員23人。

    第二部分   鶴山市供銷合作聯(lián)社2015年部門決算表 

    第三部分   鶴山市供銷合作聯(lián)社2015年部門決算情況說明

    2015年支出決算526.36萬元,其中:財(cái)政撥款支出526.36萬元,占100%。

                  2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分,基本支出353.76萬元,占67.21%,其中:工資福利支出146.90萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助183.90萬元,商品和服務(wù)支出22.96萬元;項(xiàng)目支出決算172.60萬元,占32.79%,主要支出項(xiàng)目有郵電費(fèi),2015年鶴山市級(jí)產(chǎn)銷對(duì)接示范工程專項(xiàng)資金,2013年江門市級(jí)新網(wǎng)工程專項(xiàng)資金,2015年江門市級(jí)產(chǎn)銷對(duì)接示范工程專項(xiàng)資金,2015年江門市級(jí)新網(wǎng)工程專項(xiàng)資金,租金返還,鶴山市扶持供銷社發(fā)展資金。

                  一、2015年度收入支出決算總體情況說明

    2015年收入決算數(shù)526.36萬元,其中:財(cái)政撥款收入526.36萬元。2015年支出決算數(shù)526.36萬元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出151.78萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.45萬元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出340.04萬元;住房保障支出19.09萬元。

    二、2015年收入決算情況說明

    2015年財(cái)政撥款收入526.36萬元,其中:歸口管理的行政單位離退休113.80萬元;死亡撫恤37.98萬元;行政單位醫(yī)療13.04萬元;計(jì)劃生育服務(wù)2.41萬元;行政運(yùn)行167.44萬元;一般行政管理事務(wù)5.10萬元;其他商業(yè)流通事務(wù)支出167.50萬元;住房公積金19.09萬元。

    三、2015年度支出決算情況說明

    2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分,基本支出353.76萬,其中:歸口管理的行政單位離退休113.80萬元;死亡撫恤37.98萬元;行政單位醫(yī)療13.04萬元;計(jì)劃生育服務(wù)2.41萬元;行政運(yùn)行167.44萬元;住房公積金19.09萬元;項(xiàng)目支出決算172.60萬元,其中:一般行政管理事務(wù)5.10萬元;其他商業(yè)流通事務(wù)支出167.50萬元。

    四、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入526.36萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出526.36萬元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出151.78萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.45萬元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出340.04萬元;住房保障支出19.09萬元。

    五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出526.36萬元,基本支出353.76萬,其中:歸口管理的行政單位離退休113.80萬元;死亡撫恤37.98萬元;行政單位醫(yī)療13.04萬元;計(jì)劃生育服務(wù)2.41萬元;行政運(yùn)行167.44萬元;住房公積金19.09萬元;項(xiàng)目支出決算172.60萬元,其中:一般行政管理事務(wù)5.10萬元;其他商業(yè)流通事務(wù)支出167.50萬元。

    六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出353.76萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)330.80萬元,包括工資福利支出146.90萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助183.90萬元;公用經(jīng)費(fèi)22.96萬元,包括商品和服務(wù)支出22.96萬元。

    七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共9.7萬元,具體情況如下(按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說明):

    1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,全年使用財(cái)政撥款安排廳機(jī)關(guān)、廳屬單位出國團(tuán)組0個(gè)、0人次。開支內(nèi)容包括:       

    (1)參加會(huì)議支出0萬元;

    (2)出國談判、工作磋商支出0萬元;

    (3)境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬元。

    2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.5萬元,主要包括:

    (1)報(bào)廢0輛、更新購置0輛,購置支出0萬元,平均每輛0萬元;

    (2)公務(wù)車保有量1輛,全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.5萬元,平均每輛3.5萬元。比上年同期減少 0.5萬元,減少原因:貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定要求,厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制支出,降低行政運(yùn)行成本。

    3.公務(wù)接待費(fèi)支出6.2萬元,主要用于日常公務(wù)接待。比上年同期增加 0.6萬元,增加原因:本年度業(yè)務(wù)量增加,接待費(fèi)相應(yīng)增加。

    八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.96萬元,其中:參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.96萬元。

    (二)政府采購支出情況說明

    2015年我單位沒有發(fā)生政府采購事項(xiàng)。

    (三)國有資產(chǎn)占用情況

    2015年公車保留1輛,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.5萬元,主要包括公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路過橋費(fèi)支出等。

    (四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

    2015年,我單位以績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向,進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè),提升自評(píng)質(zhì)量,預(yù)算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標(biāo)編制,及時(shí)報(bào)送績效目標(biāo)。二是探索績效跟蹤監(jiān)控,要求加強(qiáng)過程監(jiān)控。三是深入開展財(cái)政支出績效評(píng)價(jià),對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)施績效自評(píng)和項(xiàng)目核查,在此基礎(chǔ)是形成自評(píng)報(bào)告。四是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用,組織績效自評(píng)和績效跟蹤監(jiān)控,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)改進(jìn),加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果項(xiàng)目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機(jī)制,明確職責(zé)分工,努力提高了績效管理工作水平。

     

    AV鲁丝国产无码在线观看,妻无码专区aⅴ,在线视频网站色秀视频,久久99精品久久久久婷婷

    1. <menu id="9yqq1"><button id="9yqq1"></button></menu>

    2. <menuitem id="9yqq1"><p id="9yqq1"><u id="9yqq1"></u></p></menuitem>
      
      
      <dfn id="9yqq1"></dfn>