目 錄
第一部分 鶴山市婦女兒童活動中心概況
一、 部門主要職能
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 鶴山市婦女兒童活動中心2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 鶴山市婦女兒童活動中心2016年部門決算
情況
第四部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分:部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
鶴山市婦女兒童活動中心是鶴山市婦聯(lián)下屬事業(yè)單位,經(jīng)費渠道為財政劃撥。主要職能是為婦女兒童提供教育和培訓(xùn)。集科研、教育、培訓(xùn)、活動服務(wù)于一體,多功能綜合性的少年兒童校外教育活動基地和婦女教育培訓(xùn)基地。設(shè)辦公室、婦女兒童維權(quán)服務(wù)中心、婦女兒童培訓(xùn)服務(wù)部、婦女兒童文體服務(wù)部等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
納入預(yù)算編制單位1個:鶴山市婦女兒童活動中心。
(二)人員構(gòu)成情況
鶴山市婦女兒童活動中心核定全額撥款事業(yè)編制3名,經(jīng)市政府批準(zhǔn),財政供給的臨時聘用人員指標(biāo)7名,2016年實有在職在編人員3名,臨時聘用人員6名。
第二部分 鶴山市婦女兒童活動中心2016年部門決算表
(附件)
第三部分 鶴山市婦女兒童活動中心
2016年部門決算情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。
2016年支出決算60.21萬元,其中:財政撥款支出59.26萬元,比2015年增加2.54萬元。
2016年財政撥款支出按用途劃分,基本支出47.27萬元,占79.77%,其中:工資福利支出29.18萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助4.31萬元,商品和服務(wù)支出13.78萬元,其他資本性支出等支出0萬元;項目支出決算11.99萬元,占20.23%,主要支出項目婦女兒童教育培訓(xùn)支出6萬元;婦女兒童活動中心維修維護(hù)水電支出5.99萬元;政府性基金財政撥款支出0萬元。
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
2016年度鶴山市婦女兒童活動中心收入為財政撥款收入為59.26萬元,總支出為69.70萬元。
二、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年財政撥款支出中,基本支出47.27萬元,占79.77%,其中:工資福利支出29.18萬元,比2015年增加1.37萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助4.31萬元,比2015年減少0.22萬元;商品和服務(wù)支出13.78萬元,比2015年增加3.43萬元;其他資本性支出等支出0萬元;項目支出決算11.99萬元,占20.23%,比2015年增加0.71萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2016年度一般公共財政撥款支出中,其中群眾團(tuán)體事務(wù)支出48.82萬元;教育培訓(xùn)支出6萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.17萬元;住房保障支出3.27萬元。
四、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年財政撥款支出中,基本支出47.27萬元,其中:工資福利支出29.18萬元,占69.03%;對個人和家庭的補(bǔ)助4.31萬元,占10.2%;商品和服務(wù)支出13.78萬元,占32.6%。
五、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說
2016年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共1.41萬元,比2015年減少0.04萬元.具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出 0萬元。與2015年持平。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 0萬元,與2015年持平。
3.公務(wù)接待費支出1.41萬元,主要用于日常工作接待、兄弟市區(qū)交流接待和接待支持關(guān)心我市婦女兒童事業(yè)的港澳、海外鄉(xiāng)親,共接待12批次,118人次,比2015年減少0.04萬元,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定要求,堅持厲行節(jié)約原則。
六、2016年度收入支出決算總體情況說明
1.事業(yè)運行經(jīng)費
2016年本部門事業(yè)運行經(jīng)費支出決算13.78萬元,比2016年預(yù)算數(shù)增加0.3萬元,增長1.89%,主要原因是:日常辦公支出增加。
2.政府采購情況
2016年本部門沒有政府采購支出預(yù)算
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2016年12月31日,本部門固定資產(chǎn)總額12.15萬元,包括通用設(shè)備4.44萬元;家具用具7.71萬元。
4.績效目標(biāo)設(shè)置情況
2016年,本部門暫未有開展決算績效管理工作。
第四部分 專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
3、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
8、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
9、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
10、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政單位醫(yī)療(款)反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
11、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(wù)(款)反映計劃生育方面的支出。
12、住房保障支出(類)住房改革支出(款)反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。