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    鶴山市人民政府

    國徽

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    2016年中共鶴山市委黨校部門決算公開
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    目  錄

     

    第一部分   中共鶴山市委黨校概況

    一、 部門職責(zé)

    二、 機構(gòu)設(shè)置

    第二部分  中共鶴山市委黨校2016年部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    第三部分  中共鶴山市委黨校2016年部門決算情況說明

    第四部分  名詞解釋

     

     

     

     

    第一部分  中共鶴山市委黨校概況

     

    一、部門職責(zé)

    中共鶴山市委黨校是全市黨員和黨員干部教育培訓(xùn)、輪訓(xùn)的核心機構(gòu)。其根本任務(wù)是:堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo),樹立和落實科學(xué)發(fā)展觀,全面貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,組織實施上級黨委、政府和市黨代會的各項重大決策,輪訓(xùn)市直機關(guān)企事業(yè)單位科級干部、各鎮(zhèn)副職領(lǐng)導(dǎo)干部以及農(nóng)村黨支部、村委會主任,培訓(xùn)中青年后備干部、意識形態(tài)理論骨干、基層黨務(wù)工作者、入黨積極分子以及其他非中共黨員干部,并開展理論研究工作,結(jié)合培訓(xùn)要求組織調(diào)查研究,撰寫論文,結(jié)合市委中心工作組專題調(diào)查研究,為市委提供參考性意見,同時為市直機關(guān)企事業(yè)單位政治理論及各類業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)提供教學(xué)支持。

    二、機構(gòu)設(shè)置

    (一)本部門沒有下屬單位,部門決算為本級決算。

    (二)本部門內(nèi)設(shè)3個股室,包括辦公室、干部教育培訓(xùn)辦公室、教學(xué)教研辦公室;人員編制13人,實有12人,退休9人。

     

     

     

     

     

    ‘第二部分   2016年中共鶴山市委黨校部門決算表

     

    收入支出決算總表






    公開01表

    部門:中共鶴山市委黨校





    單位:萬元

    收入

    支出

    項    目

    行次

    決算數(shù)

    項    目

    行次

    決算數(shù)

    欄    次


    1

    欄    次


    2

    一、財政撥款收入

    1

    400.90

    一、一般公共服務(wù)支出

    14


    二、上級補助收入

    2


    二、外交支出

    15


    三、事業(yè)收入

    3


    三、國防支出

    16


    四、經(jīng)營收入

    4


    四、公共安全支出

    17


    五、附屬單位上繳收入

    5


    五、教育支出

    18

    401.28

    六、其他收入

    6

    0.14 

    六、科學(xué)技術(shù)支出

    19



    7


    ……

    20



    8



    21


    本年收入合計

    9

    401.04

    本年支出合計

    22

    401.28

         用事業(yè)基金彌補收支差額

    10


                結(jié)余分配

    23


         年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    11

    8.09 

                年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    24

          7.85


    12



    25


    合計

    13

    409.13

    合計

    26

       409.13

    注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

     

     

     

     

     

    收入決算表










    公開02表


    部門:


    中共鶴山市委黨校







    單位:萬元


    項    目

    本年收入合計

    財政撥款收入

    上級補助收入

    事業(yè)收入

    經(jīng)營收入

    附屬單位上繳收入

    其他收入


    功能分類科目編碼

    科目名稱



    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7


    合計

    401.04

    400.90





    0.14 


    205


    教育支出

    312.98

    312.98







    20508


    進修及培訓(xùn)

    312.98

    312.98







    2050802


      干部教育

    304.76

    304.76







    2050803


      培訓(xùn)支出

    8.22

    8.22







    208


    社會保障和就業(yè)支出

    58.19

    58.19







    20805


    行政事業(yè)單位離退休

    58.19

    58.19







    2080501


      歸口管理的行政單位離退休

    15.64

    15.64







    2080502


      事業(yè)單位離退休

    42.55

    42.55







    210


    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    11.08

    11.08







    21005


    醫(yī)療保障

    8.29

    8.29







    2100502


      事業(yè)單位醫(yī)療

    8.29

    8.29







    21007


    計劃生育事務(wù)

    2.79

    2.79







    2100717


      計劃生育服務(wù)

    2.79

    2.79







    221


    住房保障支出

    18.65

    18.65







    22102

    住房改革支出

    18.65

    18.65







    2210201

      住房公積金

    18.65

    18.65







    229

    其他支出

    0.14






    0.14 


    22999

    其他支出

    0.14






    0.14 


    2299901

    其他支出

    0.14






    0.14 


    注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。














     

     

     

     

     

    支出決算表







    公開03表


    部門:


    中共鶴山市委黨校




    單位:萬元


    項    目

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    上繳上級支出

    經(jīng)營支出

    對附屬單位補助支出


    功能分類科目編碼

    科目名稱



    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6


    合計

    401.28

    302.65

      98.63





    205


    教育支出

    312.98

    214.35

    98.63





    20508


    進修及培訓(xùn)

    312.98

    214.35

    98.63





    2050802


      干部教育

    304.76

    214.35

    90.41





    2050803


      培訓(xùn)支出

    8.22


    8.22





    208


    社會保障和就業(yè)支出

    58.19

    58.19






    20805


    行政事業(yè)單位離退休

    58.19

    58.19






    2080501


      歸口管理的行政單位離退休

    15.64

    15.64






    2080502


      事業(yè)單位離退休

    42.55

    42.55






    210


    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    11.08

    11.08






    21005


    醫(yī)療保障

    8.29

    8.29






    2100502


      事業(yè)單位醫(yī)療

    8.29

    8.29






    21007


    計劃生育事務(wù)

    2.79

    2.79






    2100717


      計劃生育服務(wù)

    2.79

    2.79






    221


    住房保障支出

    18.65

    18.65 






    22102


    住房改革支出

    18.65

    18.65 






    2210201

      住房公積金

    18.65

    18.65 






    229

    其他支出

    0.38

    0.38






    22999

    其他支出

    0.38

    0.38






    2299901

      其他支出

    0.38

    0.38






    注:本表反映部門本年度各項支出情況。


     

     

     

     

     

     

    財政撥款收入支出決算總表








    公開04表

    部門:中共鶴山市委黨校







    單位:萬元

    收入

    支出

    項    目

    行次

    金額

    項    目

    行次

    合計

    一般公共預(yù)算財政撥款

    政府性基金預(yù)算財政撥款

    欄    次


    1

    欄    次


    2

    3

    4

    一、一般公共預(yù)算財政撥款

    1

    400.90

    一、一般公共服務(wù)支出

    15




    二、政府性基金預(yù)算財政撥款

    2


    二、外交支出

    16





    3


    三、國防支出

    17





    4


    四、公共安全支出

    18





    5


    五、教育支出

    19

    400.90

    400.90



    6


    六、科學(xué)技術(shù)支出

    20





    7


    ……

    21





    8



    22




    本年收入合計

    9

    400.90

    本年支出合計

    23

    400.90

    400.90


    年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    10


    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    24




     一般公共預(yù)算財政撥款

    11



    25




       政府性基金預(yù)算財政撥款

    12



    26





    13



    27




    合計

    14

    400.9

    合計

    28

    400.90

    400.90


    注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

     

     

     

     

     

     

     

     

    一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表






    公開05表


    部門:

    中共鶴山市委黨校



    單位:萬元


    項    目

    本年支出合計

    基本支出 

    項目支出


    功能分類科目編碼

    科目名稱




    欄次

    1

    2

    3


    合計

         400.90

    302.27

    98.63


    205

    教育支出

    312.98

    214.35

    98.63


    20508

    進修及培訓(xùn)

    312.98

    214.35

    98.63


    2050802

      干部教育

    304.76

    214.35

    90.41


    2050803

      培訓(xùn)支出

    8.22


    8.22


    208

    社會保障和就業(yè)支出

    58.19

    58.19



    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    58.19

    58.19



    2080501

      歸口管理的行政單位離退休

    15.64

    15.64



    2080502

      事業(yè)單位離退休

    42.55

    42.55



    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    11.08

    11.08



    21005

    醫(yī)療保障

    8.29

    8.29



    2100502

      事業(yè)單位醫(yī)療

    8.29

    8.29



    21007

    計劃生育事務(wù)

    2.79

    2.79



    2100717

      計劃生育服務(wù)

    2.79

    2.79



    221

    住房保障支出

    18.65

    18.65



    22102

    住房改革支出

    18.65

    18.65



    2210201

      住房公積金

    18.65

    18.65



    注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。


     

     

     

     

     

          一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表







    公開06表

    部門:




    單位:萬元

    人員經(jīng)費

    公用經(jīng)費

    經(jīng)濟分類科目編碼

    科目名稱

    金額

    經(jīng)濟分類科目編碼

    科目名稱

    金額

    205

    教育支出

    182.75

    205

    教育支出

      31.60

    20508

    進修及培訓(xùn)

    182.75

    20508

    進修及培訓(xùn)

      31.60

    2050802

    干部教育

     182.75

    2050802

    干部教育

      31.60

    208

    社會保障和就業(yè)支出

      58.19




    20805

    行政事業(yè)單位離退休

      58.19




    2080501

    歸口管理的行政單位離退休

      15.64




    2080502

    事業(yè)單位離退休

      42.55




    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      11.08




    21005

    醫(yī)療保障

       8.29




    2100502

    事業(yè)單位醫(yī)療

       8.29




    21007

    計劃生育事務(wù)

       2.79




    2100717

    計劃生育服務(wù)

       2.79




    221

    住房保障支出

      18.65




    22102

    住房改革支出

      18.65




    2210201

    住房公積金

      18.65




    人員經(jīng)費合計

     270.67

    公用經(jīng)費合計

      31.60












     

     

     

     

     

    財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表










    公開07表

    部門:

    中共鶴山市委黨校






    單位:萬元

    2016年度預(yù)算數(shù)

    2016年度決算數(shù)

    合計

    因公出國(境)費

    公務(wù)用車購置及運行費

    公務(wù)接待費

    合計

    因公出國(境)費

    公務(wù)用車購置及運行費

    公務(wù)接待費

    小計

    公務(wù)用車
      購置費

    公務(wù)用車
      運行費

    小計

    公務(wù)用車
      購置費

    公務(wù)用車
      運行費

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    3.9


    3.00


    3.00

    0.90

    3.03


    2.68


    2.68

    0.35

    注:2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表









    公開08表


    部門:中共鶴山市委黨校






    單位:萬元


       

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    本年收入

    本年支出

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


    功能分類科目編碼

    科目名稱

    小計

    基本支出 

    項目支出




    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6


    合計

    0 

    0

        0

     0

    0

    0 











    注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。


     

     

    一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表










    公開09表

    部門:

    中共鶴山市委黨校






    單位:萬元

    2016年度預(yù)算數(shù)

    2016年度決算數(shù)

    合計

    因公出國(境)費

    公務(wù)用車購置及運行費

    公務(wù)接待費

    合計

    因公出國(境)費

    公務(wù)用車購置及運行費

    公務(wù)接待費

    小計

    公務(wù)用車
      購置費

    公務(wù)用車
      運行費

    小計

    公務(wù)用車
      購置費

    公務(wù)用車
      運行費

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    3.90


    3.00


    3.00

    0.90

    3.03


    2.68


    2.68

    0.35

    注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。

     

    第三部分   2016年中共鶴山市委黨校部門決算情況說明

     

    支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況:

    本年度年支出決算401.28萬元,其中:財政撥款支出400.9萬元、占99.9%。

    本年度財政撥款支出按用途劃分,基本支出302.27萬元占75.3%,其中:工資福利支出162.89萬元,對個人和家庭的補助107.78萬元,商品和服務(wù)支出29.20萬元,其他資本性支出2.4萬元;項目支出98.63萬元占24.6%,主要支出項目有干部進修培訓(xùn)、教學(xué)樓大型修繕等支出。

    一、2016年度收入支出決算總體情況說明

    本年度決算總收入401.28萬元,比上年減少100.13萬元,減少20%,主要原因是減少政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

    本年度決算總支出401.28萬元,比上年減少100.13萬元,減少20%,主要原因是減少政府性基金預(yù)算財政撥款支出。

    二、2016年度收入決算情況說明

    本年度決算收入合計401.28萬元,其中: 一般公共預(yù)算財政撥款收入400.9萬元占99.9%,其他收入0.14萬元占0.1%。

    三、2016年度支出決算情況說明

    本年度決算支出合計401.28萬元,其中:教育支出312.98萬元、占78%,社會保障和就業(yè)支出58.19萬元、占14.5%,醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育支出11.08萬元、占2.8%,住房保障支出18.65萬元、占4.6%,其他支出0.38萬元占0.1%。

    四、2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

    一般公共預(yù)算撥款收入400.9萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加17.45萬元,增長4.6%,主要原因是增加社會保障和就業(yè)撥款收入和干部培訓(xùn)撥款收入。

    一般公共預(yù)算撥款支出400.9萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加17.45萬元,增長4.6%,主要原因是增加社會保障和就業(yè)支出12.4萬元和干部專項培訓(xùn)支出8.22萬元。

    五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算合計400.9萬元, 其中: 教育支出312.98萬元、占78.1%,社會保障和就業(yè)支出58.19萬元、占14.5%,醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育支出11.08萬元、占2.8%,住房保障支出18.65萬元、占4.6%。

    六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算合計302.27萬元,其中:干部教育支出214.35萬元、占70.9%,社會保障和就業(yè)支出58.19萬元、占19.2%,醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育支出11.08萬元、占3.7%,住房保障支出18.65萬元、占6.2%。

    七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    2016年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共3.03萬元,具體情況如下:

    1.因公出國(境)費支出0萬元。

    2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.68萬元;比上年增加1.17萬元,主要包括:(1)公務(wù)車購置費0元;(2) 公務(wù)用車2輛(都是一般公務(wù)用車)運行維護費支出2.68萬元(其中掛靠公務(wù)用車平臺1輛, 運行維護費支出2萬元),本單位自用車運行維護費支出0.68萬元;比增主要是增加掛靠“公務(wù)用車平臺”車輛運行維護費支出。

    3.公務(wù)接待費支出0.35萬元,主要是接待9批76人次,比上年增加0.26萬元,比增主要是接待增加7批次58人次。

    八、其他重要事項的情況說明

    (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

    機關(guān)運行經(jīng)費64.26萬元,比上年增加17.24萬元,增長36.7%,主要原因是培訓(xùn)費、郵電費支出增加。主要包括:辦公費5.99萬元,印刷費0.5萬元,郵電費3.92萬元,培訓(xùn)費12.8萬元,辦公用房物業(yè)管理費0.59萬元,日常維修費5.8萬元,勞務(wù)費17.92萬元,公務(wù)接待費0.35萬元,辦公用房水電費7.74萬元,公務(wù)用車運行維護費2.68萬元,其他商品和服務(wù)支出5.97萬元等。

    (二)政府采購支出情況說明

    本年度政府采購支出7.12萬元,主要采購電器設(shè)備(空調(diào)機),置換禮堂、大會議室使用的舊機。

    (三)國有資產(chǎn)占用情況

    國有資產(chǎn)占有使用情況:2015年固定資產(chǎn)余額1641.8萬元,其中一般公務(wù)用車2輛,沒有單價50萬元以上通用設(shè)備。

    (四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

    本年度沒有績效目標(biāo)設(shè)置。

    第四部分 名詞解釋

    (一)、財政撥款收入:指中央財政當(dāng)年撥付的資金。

    (二)、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所

    取得的收入。

    (三)、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

    (四)、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

    (五)、項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    (六)、“三公”經(jīng)費:納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出

    (七)、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止,當(dāng)年剩余的資金。

    (八)、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    (九)、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

     

     

     


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