2016年度鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況
一、主要職責(zé)
鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是主管全市安全生產(chǎn)工作的職能部門,主要職能:1、承擔(dān)市安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室的日常工作;2、依法行使全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督職權(quán),指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督有關(guān)部門的安全生產(chǎn)工作;3、負(fù)責(zé)發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息,綜合管理生產(chǎn)安全傷亡事故統(tǒng)計(jì)和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法分析工作;4、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)工作,負(fù)責(zé)安全評(píng)價(jià)、安全培訓(xùn)、安全認(rèn)證、安全咨詢等社會(huì)中介組織資質(zhì)的監(jiān)督管理工作;5、負(fù)責(zé)綜合監(jiān)督管理危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹安全生產(chǎn)工作;6、組織、指導(dǎo)全市安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核、考評(píng)工作、安全生產(chǎn)宣傳教育工作,負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員的安全培訓(xùn)、考核工作;7、依法監(jiān)督檢查新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用(簡(jiǎn)稱“三同時(shí)”)情況;8、負(fù)責(zé)依法查處生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違法案件,負(fù)責(zé)有關(guān)監(jiān)督檢查、行政處罰、行政強(qiáng)制等工作;9、組織實(shí)施注冊(cè)安全主任制度和注冊(cè)安全工程師執(zhí)業(yè)資格制度;10、擬定安全生產(chǎn)科技規(guī)劃,組織、指導(dǎo)全市安全生產(chǎn)重大科學(xué)技術(shù)研究,技術(shù)示范和全市安全生產(chǎn)信息化工作;11、負(fù)責(zé)工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作,依法監(jiān)督用人單位貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)職業(yè)病防治法律法規(guī)規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)情況;依法組織查處職業(yè)病危害事故和違法違規(guī)行為;按照職責(zé)分工,擬定工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生有關(guān)執(zhí)法規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn);負(fù)責(zé)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目和技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”的備案、審核、審查和竣工驗(yàn)收及監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)監(jiān)督管理用人單位職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)工作;負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定和監(jiān)督管理工作;組織指導(dǎo)并監(jiān)督檢查有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)工作;12、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)較大以上安全生產(chǎn)事故災(zāi)難的應(yīng)急救援工作,制定應(yīng)急救援預(yù)案和工作規(guī)劃,做好預(yù)警預(yù)報(bào)、人員調(diào)集、組織救援、物質(zhì)保障、善后處理等方面工作,落實(shí)各項(xiàng)應(yīng)急措施;13、承辦市人民政府和江門市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)本部門無(wú)下屬單位,部門預(yù)算為局本級(jí)預(yù)算。
(二)本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況:內(nèi)設(shè)辦公室、監(jiān)管一股、監(jiān)管二股、執(zhí)法監(jiān)察股、職業(yè)健康監(jiān)管股,行政編制20人,實(shí)有在職人員20人,退休人員4人。
第二部分 2016年部門預(yù)算表
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表1 |
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收支總體情況表 |
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單位名稱:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
單位:萬(wàn)元 |
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收 入 |
支 出 |
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項(xiàng) 目 |
2016年預(yù)算 |
項(xiàng) 目 |
2016年預(yù)算 |
||
一、財(cái)政撥款 |
483.07 |
一、基本支出 |
417.49 |
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二、財(cái)政專戶撥款 |
- |
二、項(xiàng)目支出 |
65.58 |
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三、其他資金 |
- |
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
- |
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本年收入合計(jì) |
483.07 |
本年支出合計(jì) |
483.07 |
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
- |
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
- |
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五、附屬單位上繳收入 |
- |
五、上繳上級(jí)支出 |
- |
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六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
- |
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
- |
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七、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
- |
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收入總計(jì) |
483.07 |
支出總計(jì) |
483.07 |
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注:財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。 |
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表2 |
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收入總體情況表 |
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單位名稱:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
單位:萬(wàn)元 |
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項(xiàng) 目 |
2016年預(yù)算 |
|
一、預(yù)算撥款 |
483.07 |
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一般公共預(yù)算撥款 |
483.07 |
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基金預(yù)算撥款 |
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二、財(cái)政專戶撥款 |
- |
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教育收費(fèi) |
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其他財(cái)政收入撥款 |
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三、其他資金 |
- |
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事業(yè)收入 |
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事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
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其他收入 |
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本年收入合計(jì) |
483.07 |
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
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七、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
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收 入 總 計(jì) |
483.07 |
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表3 |
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支出總體情況表 |
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單位名稱:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
單位:萬(wàn)元 |
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項(xiàng) 目 |
2016年預(yù)算 |
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一、基本支出 |
417.49 |
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工資福利支出 |
305.35 |
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一般商品和服務(wù)支出 |
47.82 |
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對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
62.32 |
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其他資本性支出等 |
2.00 |
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二、項(xiàng)目支出 |
65.58 |
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日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 |
65.58 |
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政府購(gòu)買服務(wù)類項(xiàng)目 |
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其他類項(xiàng)目 |
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科技研發(fā)類項(xiàng)目 |
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基本建設(shè)類項(xiàng)目 |
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補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目 |
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信息化運(yùn)維類項(xiàng)目 |
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專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目 |
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因公出國(guó)(境)項(xiàng)目 |
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信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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本年支出合計(jì) |
483.07 |
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、上繳上級(jí)支出 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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支 出 總 計(jì) |
483.07 |
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表4 |
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財(cái)政撥款總體情況表 |
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單位名稱:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
單位:萬(wàn)元 |
|||||||
收 入 |
支 出 |
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項(xiàng) 目 |
2016年預(yù)算 |
項(xiàng) 目 |
2016年預(yù)算 |
|||||
一、一般公共預(yù)算 |
483.07 |
一、一般公共預(yù)算 |
483.07 |
|||||
二、政府性基金預(yù)算 |
|
二、政府性基金預(yù)算 |
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三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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本年收入合計(jì) |
483.07 |
本年支出合計(jì) |
483.07 |
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四、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
- |
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
- |
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收入總計(jì) |
483.07 |
支出總計(jì) |
483.07 |
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表5 |
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一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目) |
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單位名稱:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
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單位:萬(wàn)元 |
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功能科目名稱 |
一般公共預(yù)算支出 |
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小計(jì) |
其中:基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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合計(jì) |
483.07 |
417.49 |
65.58 |
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[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
28.65 |
23.07 |
5.58 |
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[20805]行政事業(yè)單位離退休 |
23.07 |
23.07 |
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[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
23.07 |
23.07 |
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[20808]撫恤 |
5.58 |
|
5.58 |
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[2080801]死亡撫恤 |
5.58 |
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5.58 |
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[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
13.68 |
13.68 |
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[21005]醫(yī)療保障 |
8.97 |
8.97 |
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[2100501]行政單位醫(yī)療 |
8.97 |
8.97 |
|
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[21007]計(jì)劃生育事務(wù) |
4.71 |
4.71 |
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[2100717]計(jì)劃生育服務(wù) |
4.71 |
4.71 |
|
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[215]資源勘探信息等支出 |
406.20 |
346.20 |
60.00 |
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[21506]安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
346.20 |
346.20 |
|
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[2150601]行政運(yùn)行 |
320.85 |
320.85 |
|
|||
[2150602]一般行政管理事務(wù) |
25.35 |
25.35 |
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[2150699]其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出 |
60.00 |
|
60.00 |
|||
[221]住房保障支出 |
34.54 |
34.54 |
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|||
[22102]住房改革支出 |
34.54 |
34.54 |
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[2210201]住房公積金 |
34.54 |
34.54 |
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表6 |
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一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目) |
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單位名稱:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
|
單位:萬(wàn)元 |
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政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2016年預(yù)算 |
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合計(jì) |
417.49 |
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[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
305.35 |
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[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
[30101]基本工資 |
185.52 |
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[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
19.79 |
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[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
[30103]獎(jiǎng)金 |
27.08 |
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[50102]社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi) |
[30104]社會(huì)保障繳費(fèi) |
70.74 |
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[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
2.22 |
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[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
47.82 |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30207]郵電費(fèi) |
8.9 |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
14.22 |
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[50202]會(huì)議費(fèi) |
[30215]會(huì)議費(fèi) |
0.93 |
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[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
5.85 |
|
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[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
13.91 |
|
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
4.02 |
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[503]機(jī)關(guān)資本性支出(一) |
[310]資本性支出 |
2 |
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[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 |
2 |
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[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
62.32 |
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[50901]社會(huì)福利和救助 |
[30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 |
4.71 |
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[50905]離退休費(fèi) |
[30302]退休費(fèi) |
23.07 |
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[50903]住房公積金 |
[30311]住房公積金 |
34.54 |
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表7 |
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一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目) |
|||
單位名稱:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
|
單位:萬(wàn)元 |
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政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2016年預(yù)算 |
|
|
合計(jì) |
65.58 |
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
60 |
|
[50209]維修(護(hù))費(fèi) |
[30213]維修(護(hù))費(fèi) |
8 |
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
52 |
|
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
5.58 |
|
[50901]社會(huì)福利和救助 |
[30304]撫恤金 |
5.58 |
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表8 |
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
|
單位名稱:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
單位:萬(wàn)元 |
項(xiàng) 目 |
2016年預(yù)算 |
行政經(jīng)費(fèi) |
394.42 |
“三公”經(jīng)費(fèi) |
19.76 |
其中:(一)因公出國(guó)(境)支出 |
0.00 |
(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 |
13.91 |
1.公務(wù)用車購(gòu)置 |
0.00 |
2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
13.91 |
(三)公務(wù)接待費(fèi)支出 |
5.85 |
|
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注:1、行政經(jīng)費(fèi)包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等(不包括離退休支出,包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、
取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)設(shè)費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍)
(2)一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)設(shè)費(fèi)、辦公用房維修租賃、購(gòu)置費(fèi)(包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車輛等)、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、
信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。 |
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表9 |
2016年政府性基金預(yù)算支出情況表 |
|||
單位名稱:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
|
單位:萬(wàn)元 |
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功能科目名稱 |
政府性基金預(yù)算支出 |
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小計(jì) |
其中:基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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合計(jì) |
- |
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|
無(wú) |
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注:如該部門無(wú)政府性基金安排的支出,則本表為空。 |
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表10 |
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2016年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
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|||||||||||||
單位名稱:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
|
|
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|
單位:萬(wàn)元 |
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支出項(xiàng)目類別(資金使用單位) |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
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合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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1 |
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3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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合計(jì) |
417.49 |
417.49 |
417.49 |
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鶴山市安監(jiān)局 |
417.49 |
417.49 |
417.49 |
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工資和福利支出 |
305.35 |
305.35 |
305.35 |
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商品和服務(wù)支出 |
47.82 |
47.82 |
47.82 |
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對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
62.32 |
62.32 |
62.32 |
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其他資本性支出等 |
2.00 |
2.00 |
2 |
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表11 |
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2016年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 |
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單位名稱:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
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單位:萬(wàn)元 |
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支出項(xiàng)目類別(資金使用單位) |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
績(jī)效目標(biāo) |
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合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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合計(jì) |
65.58 |
65.58 |
65.58 |
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鶴山市安監(jiān)局 |
65.58 |
65.58 |
65.58 |
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辦公樓修繕經(jīng)費(fèi) |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
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安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi) |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
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安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
28.00 |
28.00 |
28.00 |
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2015年安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
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(結(jié)轉(zhuǎn))死亡撫恤 |
5.58 |
5.58 |
5.58 |
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第三部分 2016年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門收入預(yù)算483.07萬(wàn)元,比上年增加85.11萬(wàn)元, 增長(zhǎng)21.39%,主要原因是在職人員有所調(diào)動(dòng)、人員工資有所調(diào)整、安全生產(chǎn)專項(xiàng)工作力度與宣傳教育力度不斷增強(qiáng)。;支出預(yù)算483.07萬(wàn)元,比上年增加85.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.39%, 主要原因是在職人員有所調(diào)動(dòng)、人員工資有所調(diào)整、安全生產(chǎn)專項(xiàng)工作力度與宣傳教育力度不斷增強(qiáng)。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排19.76萬(wàn)元,比上年增加0.76萬(wàn)元,增長(zhǎng)4%,主要原因是安全生產(chǎn)工作力度增強(qiáng),公務(wù)車運(yùn)行增加。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)零萬(wàn)元,與上年保持不變;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)13.91萬(wàn)元,比上年增加1.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.92%,主要原因是安全生產(chǎn)工作力度增強(qiáng),公務(wù)車運(yùn)行增加;公務(wù)接待費(fèi)5.85萬(wàn)元,比上年減少1.15萬(wàn)元,下降16.43%,主要原因是規(guī)范公務(wù)接待支出。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2016年,本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排47.82萬(wàn)元,比上年增加9.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.73%,主要原因是增加其他交通費(fèi)用。其中:郵電費(fèi)8.90萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用14.22萬(wàn)元,會(huì)議費(fèi)0.93萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)5.85萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.91萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出4.02萬(wàn)元等。
四、政府采購(gòu)情況
2016年本部門政府采購(gòu)安排2萬(wàn)元,其中:貨物類采購(gòu)預(yù)算2萬(wàn)元。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日,本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為:辦公大樓1-3層,一樓有執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、飯?zhí)?、雜物室,二樓有局長(zhǎng)室、辦公室、職業(yè)健康監(jiān)管股、會(huì)議室、執(zhí)法儀器放置室;三樓有監(jiān)管一股、二股、會(huì)議室、文印室、檔案室等;主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為:通用設(shè)備122件,專用設(shè)備1件,家具等164件,其中,車輛共3輛,其中,一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛;資產(chǎn)變動(dòng)情況為:2015年11月、12月,增加辦公設(shè)備共17件。
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六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
2016年,本部門推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開的有關(guān)工作情況暫沒有。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入,包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、??顚S觅Y金收入等。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.結(jié)轉(zhuǎn)下年:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。