2016年鶴山市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室預(yù)算公開
目 錄
第一部分 鶴山市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室概況
一、主要職責
機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門基本概況
一、主要職責
鶴山市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室是鶴山市人大常委會的辦事機構(gòu),主要是圍繞地方國家權(quán)力機關(guān)的職能,做好人民代表大會、人大常委會、主任會議等“三會”的服務(wù)工作。負責市人大常委會和主任會議、常委會黨組決定事項及常委會領(lǐng)導(dǎo)交辦事項的組織實施和督促、檢查;負責市人民代表大會、常委會會議和主任會議及有關(guān)重要會議的會務(wù);協(xié)助常委會實施法律監(jiān)督和工作監(jiān)督、討論決定本行政區(qū)域重大事項、行使對地方國家機關(guān)有關(guān)人員的人事任免權(quán)、聯(lián)系人大代表、開展調(diào)查研究、專題視察及執(zhí)法檢查等工作服務(wù)。
機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)憲法、法律賦予人大常委會的職權(quán)和工作需要,鶴山市人大常委會機關(guān)設(shè)8個正科級辦事機構(gòu):辦公室、研究室、法制工作委員會、財經(jīng)城建環(huán)保工作委員會、農(nóng)村工作委員會、教育科學(xué)文化衛(wèi)生工作委員會、僑務(wù)工作委員會、選舉聯(lián)絡(luò)任免工作委員會。按照部門決算編報要求,納入2016年部門預(yù)算編報范圍的單位共8個。
第二部分 2016年部門預(yù)算表
表1
收支總體情況表
單位名稱: 單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2016年預(yù)算 | 項 目 | 2016年預(yù)算 |
一、財政撥款 | 1,301.97 | 一、基本支出 | 894.99 |
二、財政專戶撥款 | - | 二、項目支出 | 406.98 |
三、其他資金 | - | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | - |
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本年收入合計 | 1,301.97 | 本年支出合計 | 1,301.97 |
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四、上級補助收入 | - | 四、對附屬單位補助支出 | - |
五、附屬單位上繳收入 | - | 五、上繳上級支出 | - |
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 | - | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | - |
七、上年結(jié)轉(zhuǎn) | - |
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收入總計 | 1,301.97 | 支出總計 | 1,301.97 |
注:財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
表2
收入總體情況表
單位名稱: 單位:萬元
項 目 | 2016年預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 | 1,301.97 |
一般公共預(yù)算撥款 | 1,301.97 |
基金預(yù)算撥款 |
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二、財政專戶撥款 | - |
教育收費 |
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其他財政收入撥款 |
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三、其他資金 | - |
事業(yè)收入 |
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事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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其他收入 |
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本年收入合計 | 1,301.97 |
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四、上級補助收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
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七、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
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收 入 總 計 | 1,301.97 |
表3
支出總體情況表
單位名稱: 單位:萬元
項 目 | 2016年預(yù)算 |
一、基本支出 | 894.99 |
工資福利支出 | 519.45 |
一般商品和服務(wù)支出 | 71.00 |
對個人和家庭的補助 | 304.54 |
其他資本性支出等 | - |
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二、項目支出 | 406.98 |
日常運轉(zhuǎn)類項目 | 406.98 |
政府購買服務(wù)類項目 |
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其他類項目 |
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科技研發(fā)類項目 |
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基本建設(shè)類項目 |
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補助企事業(yè)類項目 |
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信息化運維類項目 |
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專項業(yè)務(wù)類項目 |
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因公出國(境)項目 |
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信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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本年支出合計 | 1,301.97 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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五、上繳上級支出 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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支 出 總 計 | 1,301.97 |
表4
財政撥款總體情況表
單位名稱: 單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2016年預(yù)算 | 項 目 | 2016年預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算 | 1,301.97 | 一、一般公共預(yù)算 | 1,301.97 |
二、政府性基金預(yù)算 |
| 二、政府性基金預(yù)算 |
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三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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本年收入合計 | 1,301.97 | 本年支出合計 | 1,301.97 |
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四、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
| 四、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收入總計 | 1,301.97 | 支出總計 | 1,301.97 |
表5
一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
單位名稱: 單位:萬元
功能科目名稱 | 一般公共預(yù)算支出 | ||
小計 | 其中:基本支出 | 項目支出 | |
合計 | 1301.97 | 894.99 | 406.98 |
201一般公共服務(wù)支出 | 971.32 | 564.34 | 406.98 |
20101人大事務(wù) | 971.32 | 564.34 | 406.98 |
2010101行政運行 | 519.54 | 519.54 |
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2010102一般行政管理事務(wù) | 38.50 | 38.50 |
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2010103機關(guān)服務(wù) | 123.27 | 6.30 | 116.97 |
2010104人大會議 | 108.16 |
| 108.16 |
2010106人大監(jiān)督 | 30.00 |
| 30.00 |
2010107人大代表履職能力提升 | 15.00 |
| 15.00 |
2010108 代表工作 | 33.85 |
| 33.85 |
2010109人大信訪工作 | 15.00 |
| 15.00 |
2010199其他人大事務(wù)支出 | 88.00 |
| 88.00 |
208社會保障和就業(yè)支出 | 244.54 | 244.54 | 0.00 |
20805行政事業(yè)單位離退休 | 244.54 | 244.54 |
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2080501歸口管理的行政單位離退休 | 244.54 | 244.54 | 0.00 |
210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 31.89 | 31.89 |
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21005醫(yī)療保障 | 26.11 | 26.11 | 0.00 |
2100501行政單位醫(yī)療 | 26.11 | 26.11 |
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21007計劃生育事務(wù) | 5.78 | 5.78 | 0.00 |
2100717計劃生育服務(wù) | 5.78 | 5.78 | 0.00 |
221住房保障支出 | 54.22 | 54.22 |
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22102住房改革支出 | 54.22 | 54.22 | 0.00 |
2210201住房公積金 | 54.22 | 54.22 |
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221020101其他單位住房公積金 | 54.22 | 54.22 | 0.00 |
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表6
一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
單位名稱: 單位:萬元
部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 2016年預(yù)算 |
合計 | 894.99 |
[301]工資福利支出 | 519.45 |
[30101]基本工資 | 294.56 |
[30102]津貼補貼 | 27.36 |
[30103]獎金 | 71.03 |
[30104]社會保障繳費 | 122.90 |
[30199]其他工資福利支出 | 3.60 |
[302]商品和服務(wù)支出 | 71.00 |
[30207]郵電費 | 15.90 |
[30239]其他交通費用 | 22.60 |
[30231]公務(wù)用車運行維護費 | 5.00 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 | 27.50 |
[303]對個人和家庭的補助 | 304.54 |
[30302]退休費 | 244.54 |
[30309]獎勵金 | 5.78 |
[30311]住房公積金 | 54.22 |
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表7
一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
單位名稱: 單位:萬元
部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 2016年預(yù)算 |
合計 | 406.98 |
[302]商品和服務(wù)支出 | 330.01 |
[30215]會議費 | 118.16 |
[30217]公務(wù)接待費 | 23.00 |
[30231]公務(wù)用車運行維護費 | 30.00 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 | 158.85 |
[310]其他資本性支出 | 76.97 |
[31002]辦公設(shè)備購置 | 76.97 |
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表8
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
單位名稱: 單位:萬元
項 目 | 2016年預(yù)算 |
行政經(jīng)費 | 650.45 |
“三公”經(jīng)費 | 58.00 |
其中:(一)因公出國(境)支出 |
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(二)公務(wù)用車購置及運行維護支出 | 35.00 |
1.公務(wù)用車購置 |
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2. 公務(wù)用車運行維護費 | 35.00 |
(三)公務(wù)接待費支出 | 23.00 |
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注:
1、行政經(jīng)費包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等(不包括離退休支出,包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、 取暖費、交通費、差旅費、會設(shè)費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計范圍) (2)一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會設(shè)費、辦公用房維修租賃、購置費(包括設(shè)備、計算機、車輛等)、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、 信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費等。
2、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、 培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費用。
表9
2016年政府性基金預(yù)算支出情況表
單位名稱: 單位:萬元
功能科目名稱 | 政府性基金預(yù)算支出 | ||
小計 | 其中:基本支出 | 項目支出 | |
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注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。
表10
2016年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
單位名稱: 單位:萬元
支出項目類別(資金使用單位) | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | |||
合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 894.99 | 894.99 | 894.99 |
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鶴山市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室 | - | - |
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工資和福利支出 | 519.45 | 519.45 | 519.45 |
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商品和服務(wù)支出 | 71.00 | 71.00 | 71.00 |
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對個人和家庭的補助 | 304.54 | 304.54 | 304.54 |
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表11
2016年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
單位名稱: 單位:萬元
支出項目類別(資金使用單位) | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標 | |||
合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合計 | 406.98 | 406.98 | 406.98 |
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鶴山市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室 | 406.98 | 406.98 | 406.98 |
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鶴山市十五屆人大換屆選舉 | 51.08 | 51.08 | 51.08 |
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江門市人大例會期間代表活動經(jīng)費 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
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鶴山市十四屆人大六次會議 | 51.08 | 51.08 | 51.08 |
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人大監(jiān)督專項支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
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人大代表履職學(xué)習(xí)經(jīng)費 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
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代表工作 | 33.85 | 33.85 | 33.85 |
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人大信訪工作專項支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
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后勤服務(wù)專項經(jīng)費 | 116.97 | 116.97 | 116.97 |
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其他人大事務(wù)專項支出 | 88.00 | 88.00 | 88.00 |
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第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門收入預(yù)算1301.97萬元,比上年增加268.70萬元,上升26.00%,主要換屆選舉、人員變動。支出預(yù)算1301.97萬元,比上年增加268.70萬元,上升26.00%,主要換屆選舉、人員變動。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排85萬元,比上年減少27萬元,下降31.76%,主要原因是加強公務(wù)用車使用管理,認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,減少公務(wù)接待費支出。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務(wù)用車購置及運行費35萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少5萬元,主要原因是加強公務(wù)用車使用管理;公務(wù)接待費23萬元,比上年減少22萬元,下降主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,減少公務(wù)接待費支出。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2016年,本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排32.50萬元,比上年減少3.12萬元,減少8.76%,主要原因是人員變動。
四、政府采購情況
2016年本部門政府采購安排76.97萬元,其中:貨物類采購預(yù)算76.97萬元,工程類采購預(yù)算0萬元,服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
鶴山市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2016年車輛資產(chǎn)共有7輛,均為一般公務(wù)用車。
預(yù)算績效信息公開情況
鶴山市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2016年沒有設(shè)置績效目標。
名詞解釋
1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金收入,包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、??顚S觅Y金收入等。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。