2017年鶴山市文化館部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 鶴山市文化館概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市文化館概況
一、主要職責(zé)
鶴山市文化館是為保障人民群眾基本文化權(quán)益而設(shè)立的公益一類文化事業(yè)機(jī)構(gòu),是國(guó)家公共文化設(shè)施的組成部分,是我國(guó)特有的公共文化藝術(shù)活動(dòng)場(chǎng)所,在人民群眾生活中一直發(fā)揮著積極和顯著的作用。其主要職能為:社會(huì)宣傳教育、公益文化服務(wù)、文化藝術(shù)普及、組織輔導(dǎo)群眾文化藝術(shù)(娛樂)活動(dòng)、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
鶴山市文化館部門預(yù)算只有本單位,沒有下屬單位。為明確各部門職責(zé),更趨于管理,部門設(shè)置如下:辦公室、藝術(shù)及培訓(xùn)部、工程部、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心。
鶴山市文化館編制10人,實(shí)有9人,離退休4人。
第二部分 2017年部門預(yù)算表
表1
收支總體情況表
單位名稱: 單位:萬(wàn)元
收 入 |
支 出 |
||
項(xiàng) 目 |
2017年預(yù)算 |
項(xiàng) 目 |
2017年預(yù)算 |
一、財(cái)政撥款 |
204.29 |
一、基本支出 |
169.89 |
二、財(cái)政專戶撥款 |
- |
二、項(xiàng)目支出 |
34.40 |
三、其他資金 |
- |
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
- |
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
204.29 |
本年支出合計(jì) |
204.29 |
|
|
|
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
- |
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
- |
五、附屬單位上繳收入 |
- |
五、上繳上級(jí)支出 |
- |
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
- |
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
- |
七、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|
|
收入總計(jì) |
204.29 |
支出總計(jì) |
204.29 |
注:財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
表2
收入總體情況表
單位名稱: 單位:萬(wàn)元
項(xiàng) 目 |
2017年預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 |
204.29 |
一般公共預(yù)算撥款 |
204.29 |
基金預(yù)算撥款 |
|
二、財(cái)政專戶撥款 |
- |
教育收費(fèi) |
|
其他財(cái)政收入撥款 |
|
三、其他資金 |
- |
事業(yè)收入 |
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
|
其他收入 |
|
|
|
本年收入合計(jì) |
204.29 |
|
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
|
七、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|
|
收 入 總 計(jì) |
204.29 |
表3
支出總體情況表
單位名稱: 單位:萬(wàn)元
項(xiàng) 目 |
2017年預(yù)算 |
一、基本支出 |
169.89 |
工資福利支出 |
122.39 |
一般商品和服務(wù)支出 |
11.26 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
36.24 |
其他資本性支出等 |
|
|
|
二、項(xiàng)目支出 |
34.40 |
日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 |
|
政府購(gòu)買服務(wù)類項(xiàng)目 |
|
其他類項(xiàng)目 |
|
科技研發(fā)類項(xiàng)目 |
|
基本建設(shè)類項(xiàng)目 |
|
補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目 |
|
信息化運(yùn)維類項(xiàng)目 |
|
專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目 |
34.40 |
因公出國(guó)(境)項(xiàng)目 |
|
信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目 |
|
|
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
|
|
|
本年支出合計(jì) |
204.29 |
|
|
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
五、上繳上級(jí)支出 |
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
支 出 總 計(jì) |
204.29 |
表4
財(cái)政撥款總體情況表
單位名稱: 單位:萬(wàn)元
收 入 |
支 出 |
||
項(xiàng) 目 |
2017年預(yù)算 |
項(xiàng) 目 |
2017年預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算 |
204.29 |
一、一般公共預(yù)算 |
204.29 |
二、政府性基金預(yù)算 |
|
二、政府性基金預(yù)算 |
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
204.29 |
本年支出合計(jì) |
204.29 |
|
|
|
|
四、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
- |
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
- |
收入總計(jì) |
204.29 |
支出總計(jì) |
204.29 |
表5
一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
單位名稱: 單位:萬(wàn)元
功能科目名稱 |
一般公共預(yù)算支出 |
||
小計(jì) |
其中:基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
204.29 |
169.89 |
34.40 |
207 文化體育與傳媒支出 |
159.01 |
124.61 |
34.40 |
20701 文化 |
155.01 |
124.61 |
30.40 |
2070103 機(jī)關(guān)服務(wù) |
124.61 |
124.61 |
|
2070108 文化活動(dòng) |
2.89 |
|
2.89 |
2070109 群眾文化 |
11.5 |
|
11.5 |
2070111 文化創(chuàng)作與保護(hù) |
6.5 |
|
6.5 |
2070199 其他文化支出 |
9.51 |
|
9.51 |
20799 其他文化體育與傳媒支出 |
4 |
|
4 |
2079999 其他文化體育與傳媒支出 |
4 |
|
4 |
208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
27.04 |
27.04 |
|
20805 行政事業(yè)單位離退休 |
27.04 |
27.04 |
|
2080502 事業(yè)單位離退休 |
8.05 |
8.05 |
|
208050299 其他事業(yè)單位離退休 |
8.05 |
8.05 |
|
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
13.57 |
13.57 |
|
208050502 事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
13.57 |
13.57 |
|
20805050201 其他事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
13.57 |
13.57 |
|
2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
5.42 |
5.42 |
|
208050602 事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
5.42 |
5.42 |
|
20805060201 其他事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
5.42 |
5.42 |
|
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
7.72 |
7.72 |
|
21007 計(jì)劃生育事務(wù) |
2.07 |
2.07 |
|
2100717 計(jì)劃生育服務(wù) |
2.07 |
2.07 |
|
21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.65 |
5.65 |
|
2101102 事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.65 |
5.65 |
|
210110299 其他事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.65 |
5.65 |
|
221 住房保障支出 |
10.52 |
10.52 |
|
22102 住房改革支出 |
10.52 |
10.52 |
|
2210201 住房公積金 |
10.52 |
10.52 |
|
221020101 其他單位住房公積金 |
10.52 |
10.52 |
|
表6
一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
單位名稱: 單位:萬(wàn)元
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2017年預(yù)算 |
|
合計(jì) |
169.89 |
|
301 工資福利支出 |
122.39 |
|
30101 基本工資 |
69.28 |
|
30102 津貼補(bǔ)貼 |
8.66 |
|
30103 獎(jiǎng)金 |
9.25 |
|
30104 其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
3.9 |
|
30107 績(jī)效工資 |
12.3 |
|
30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
13.57 |
|
30109 職業(yè)年金繳費(fèi) |
5.43 |
|
302 商品和服務(wù)支出 |
11.26 |
|
30201 辦公費(fèi) |
3.56 |
|
30226 勞務(wù)費(fèi) |
3 |
|
30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3.1 |
|
30299 其他商品和服務(wù)支出 |
1.6 |
|
303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
36.24 |
|
30302 退休費(fèi) |
10.07 |
|
30309 獎(jiǎng)勵(lì)金 |
2.07 |
|
30399 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
13.58 |
|
30311 住房公積金 |
10.52 |
表7
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
單位名稱: 單位:萬(wàn)元
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2017年預(yù)算 |
|
合計(jì) |
34.4 |
|
302 商品和服務(wù)支出 |
32.90 |
|
30299 其他商品和服務(wù)支出 |
32.90 |
|
310 其他資本性支出 |
1.50 |
|
31002 辦公設(shè)備購(gòu)置 |
1.50 |
表8
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
單位名稱: 單位:萬(wàn)元
項(xiàng) 目 |
2017年預(yù)算 |
行政經(jīng)費(fèi) |
169.89 |
“三公”經(jīng)費(fèi) |
3.10 |
其中:(一)因公出國(guó)(境)支出 |
0.00 |
(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 |
3.10 |
1.公務(wù)用車購(gòu)置 |
0.00 |
2. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3.10 |
(三)公務(wù)接待費(fèi)支出 |
0.00 |
注:
1、行政經(jīng)費(fèi)包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等(不包括離退休支出,包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、 取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)設(shè)費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍) (2)一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)設(shè)費(fèi)、辦公用房維修租賃、購(gòu)置費(fèi)(包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車輛等)、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、 信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi) 、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費(fèi)用。
表9
2017年政府性基金預(yù)算支出情況表
單位名稱: 單位:萬(wàn)元
功能科目名稱 |
政府性基金預(yù)算支出 |
||
小計(jì) |
其中:基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
|
|
|
注:如該部門無(wú)政府性基金安排的支出,則本表為空。
表10
2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
單位名稱: 單位:萬(wàn)元
支出項(xiàng)目類別(資金使用單位) |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
|||
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合計(jì) |
169.89 |
169.89 |
169.89 |
|
|
|
|
鶴山市文化館 |
169.89 |
169.89 |
169.89 |
|
|
|
|
工資和福利支出 |
122.39 |
122.39 |
122.39 |
|
|
|
|
商品和服務(wù)支出 |
11.26 |
11.26 |
11.26 |
|
|
|
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
36.24 |
36.24 |
36.24 |
|
|
|
|
其他資本性支出等 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
表11
2017年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
單位名稱: 單位:萬(wàn)元
支出項(xiàng)目類別(資金使用單位) |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
績(jī)效目標(biāo) |
|||
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合計(jì) |
34.40 |
34.40 |
34.40 |
|
|
|
|
|
鶴山市文化館 |
34.40 |
34.40 |
34.40 |
|
|
|
|
|
文化活動(dòng) |
2.89 |
2.89 |
2.89 |
|
|
|
|
|
群眾文化 |
11.5 |
11.5 |
11.5 |
|
|
|
|
|
文化創(chuàng)作與保護(hù) |
6.5 |
6.5 |
6.5 |
|
|
|
|
|
其他文化支出 |
9.51 |
9.51 |
9.51 |
|
|
|
|
|
其他文化體育與傳媒支出 |
4 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年年本部門收入預(yù)算204.29萬(wàn)元,比上年減少3.5萬(wàn)元, 減少1.68%,主要原因是專項(xiàng)支出減少;支出預(yù)算204.29萬(wàn)元,比上年減少3.5萬(wàn)元, 減少1.68%,主要原因是專項(xiàng)支出減少。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排3.1萬(wàn)元,與上年保持不變。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,與上年保持不變;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,與上年保持不變;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.1萬(wàn)元,與上年保持不變;公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,與上年保持不變。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2017年,本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排11.26萬(wàn)元,與上年持平。其中:辦公費(fèi)3.56萬(wàn)元,勞務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.1萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出1.6萬(wàn)元等。
四、政府采購(gòu)情況
2017年本部門政府采購(gòu)安排1.5萬(wàn)元,其中:貨物類采購(gòu)預(yù)算1.5萬(wàn)元。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日,本部門共有車輛1輛(一般公務(wù)用車);單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
2017年本部門預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車0輛,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
2017年本部門實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè),涉及財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元。
四、專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入,包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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