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    2017年鶴山市殘疾人聯(lián)合會預(yù)算基本情況說明
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    第一部分   鶴山市殘疾人聯(lián)合會概況

     

    一、部門基本情況

    (一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能

    鶴山市殘疾人聯(lián)合會是主管鶴山市殘疾人工作的工作部門。主要職能:貫徹執(zhí)行國家有關(guān)殘疾人工作方針、政策和法規(guī),制定并組織實施殘疾人事業(yè)規(guī)劃和計劃;聽取反映殘疾人需求,維護殘疾人權(quán)益,團結(jié)教育殘疾人;弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業(yè),溝通政府、社會與殘疾人之間的關(guān)系,動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人;開展殘疾人康復(fù)、教育、就業(yè)、托養(yǎng)、社會保障、扶貧、宣傳文化、體育、維權(quán)、輔助器具適配、組織建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、信息化建設(shè)等,創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活;承擔(dān)政府殘疾人工作委員會的日常工作;指導(dǎo)管理各類殘疾人社團組織;承擔(dān)政府交辦的其他工作。

    鶴山市殘疾人聯(lián)合會設(shè)辦公室、綜合股2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

    納入部門預(yù)算編制范圍的下屬單位1:鶴山市殘疾人綜合服務(wù)中心。

    (二)人員構(gòu)成情況

    鶴山市殘疾人聯(lián)合會編制6人,實有5人,離退休3人。下屬事業(yè)單位編制12人,實有7人。

    (三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

    2017年,我會將繼續(xù)圍繞市委、市政府中心工作,進一步提升殘疾人社會保障水平和服務(wù)能力。切實做好市政府為民辦實事項目;加強黨風(fēng)廉政建設(shè);扎實推進康復(fù)服務(wù)項目的完善,進一步改善殘疾人生活品質(zhì):繼續(xù)加大項目實施力度、繼續(xù)抓好鶴山市殘疾人康復(fù)中心·特殊教育學(xué)校項目的建設(shè)工作,抓好機構(gòu)康復(fù)服務(wù)工作、推進康園中心建設(shè)工作;扎實推進各項救助政策的完善落實,確保“底線民生”;加大殘疾人康復(fù)救助力度,為有康復(fù)需求、符合條件的殘疾人提供康復(fù)資助、積極開展教育救助,加大審核力度,確保應(yīng)助盡助;扎實推進殘疾人就業(yè)服務(wù),進一步提升殘疾人樂業(yè)增收能力:加大就業(yè)安置力度、提升技能培訓(xùn)水平、加強就業(yè)平臺搭建、加大殘疾人就業(yè)保障金征收工作力度、投入資金,繼續(xù)扶持農(nóng)村貧困殘疾人發(fā)展生產(chǎn),改善生活;扎實推進基本公共服務(wù),進一步優(yōu)化殘疾人平等參與社會環(huán)境:切實營造和諧友愛的社會助殘氛圍、切實活躍殘疾人文體生活、切實加大無障礙環(huán)境建設(shè)力度、加強志愿助殘服務(wù)隊伍建設(shè);進一步加強自身建設(shè)。

    二、部門預(yù)算情況說明

    (一)鶴山市殘疾人聯(lián)合會(含下屬事業(yè)單位)2017年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

    鶴山市殘疾人聯(lián)合會(含下屬事業(yè)單位)2017年財政撥款收支總預(yù)算2588.04萬元。收入包括:一般公共預(yù)算撥款本年收入2317.95萬元,政府性基金預(yù)算撥款本年收入267.89萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)2.2萬元。支出包括:教育(類)支出1489萬元、社會保障和就業(yè)(類)支出796.82萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出11.97萬元、住房保障(類)支出20.16萬元、其他支出267.89萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年2.2萬元。

    (二)鶴山市殘疾人聯(lián)合會(含下屬事業(yè)單位)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

    1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

    鶴山市殘疾人聯(lián)合會(含下屬事業(yè)單位)2017年一般公共預(yù)算撥款2317.95萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加1104.46萬元,主要是2017年新增鶴山市殘疾人康復(fù)中心·特殊教育學(xué)校項目基建工程款及設(shè)備采購款,在特殊學(xué)校教育經(jīng)費中安排支出;部分殘疾人事業(yè)專項資金從一般公共預(yù)算調(diào)整至政府性基金預(yù)算中安排支出。

    2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)及增減變動情況

    教育(類)支出1489萬元,占64.24%,比2016年執(zhí)行數(shù)增(減)1488.9萬元,增長1488900%,主要是2017年新增鶴山市殘疾人康復(fù)中心·特殊教育學(xué)校項目基建工程款及設(shè)備采購款,在特殊學(xué)校教育經(jīng)費中安排支出。社會保障和就業(yè)(類)支出796.82萬元,占34.38%,比2016年執(zhí)行數(shù)減少391.59萬元,下降32.95%,主要按照財政預(yù)算要求,該項目中“(銀行代撥)離退休費”2017年無預(yù)算數(shù),“殘疾人就業(yè)和扶貧”減少資金安排,“其他殘疾人事業(yè)支出”2017年無安排基建工程及設(shè)備購置款;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出11.97萬元,占0.51%,比2016年執(zhí)行數(shù)增加3.55萬元,增長42.16%,主要是該項目2017年計費標準提高;住房保障(類)支出20.16萬元,占0.87%,比2016年執(zhí)行數(shù)增加3.6萬元,增長21.74%,主要是根據(jù)《廣東省人民政府辦公廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省人力資源社會保障廳 省財政廳關(guān)于調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加機關(guān)事業(yè)單位離休人員離休費實施意見的通知》,2017年機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加機關(guān)事業(yè)單位離休人員離休費調(diào)整,相應(yīng)住房公積金繳費提高。

    (三)鶴山市殘疾人聯(lián)合會(含下屬事業(yè)單位)2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

    鶴山市殘疾人聯(lián)合會(含下屬事業(yè)單位)2017年一般公共預(yù)算基本支出278.87萬元,其中:

    人員經(jīng)費260.31萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、其他交通費用、退休金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助。

    公用經(jīng)費18.57萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用。

    (四)鶴山市殘疾人聯(lián)合會(含下屬事業(yè)單位)2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

    鶴山市殘疾人聯(lián)合會(含下屬事業(yè)單位) 2017年用一般公共預(yù)算財政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)支出合計11.10萬元。其中:因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元;公務(wù)用車購置費支出0萬元;公務(wù)用車運行維護費支出9.6萬元,主要包括車輛燃油、維修、維護保養(yǎng)、保險、路橋費等;公務(wù)接待費支出1.5萬元,主要包括日常公務(wù)接待和專項業(yè)務(wù)接待。

     “三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是:2017年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計11.10萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少0.5萬元,其中:

    因公出國(境)經(jīng)費支出預(yù)算0萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平。

    公務(wù)接待費支出預(yù)算1.5萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平。

    公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算9.6萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少0.5萬元,減少原因:我會貫徹落實黨的十八屆三中全會、中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約制止奢侈浪費等有關(guān)文件精神,嚴格控制“三公”經(jīng)費。

    (五)鶴山市殘疾人聯(lián)合會2017年政府性基金預(yù)算支出情況說明

    鶴山市殘疾人聯(lián)合會2017年政府性基金預(yù)算撥款267.89萬元,其中:其他支出267.89萬元,占100%。

    (六)鶴山市殘疾人聯(lián)合會(含下屬事業(yè)單位)2017年部門收支預(yù)算情況總體說明

    按照綜合預(yù)算的原則,鶴山市殘疾人聯(lián)合會(含下屬事業(yè)單位)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、??顚S觅Y金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余;支出包括:一般公共服務(wù)支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出等。鶴山市殘疾人聯(lián)合會(含下屬事業(yè)單位)收支總預(yù)算2765.85萬元。

    (七)鶴山市殘疾人聯(lián)合會(含下屬事業(yè)單位)2017年收入預(yù)算情況說明

    鶴山市殘疾人聯(lián)合會(含下屬事業(yè)單位)2017年收入預(yù)算2765.85萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.2萬元,占0.08%;一般公共預(yù)算撥款收入2317.96萬元,占83.81%;政府性基金預(yù)算撥款收入267.89萬元,占9.69%;??顚S觅Y金收入177.80萬元,占6.42%。

    (八)鶴山市殘疾人聯(lián)合會(含下屬事業(yè)單位)2017年支出預(yù)算情況說明

    鶴山市殘疾人聯(lián)合會(含下屬事業(yè)單位)2017年支出預(yù)算2763.65萬元,其中:基本支出278.87萬元,占10.1%;項目支出2484.78萬元,占89.9%。

    三、其他重要事項的情況說明

    1.機關(guān)運行經(jīng)費

    鶴山市殘疾人聯(lián)合會(含下屬事業(yè)單位)2017年機關(guān)運行經(jīng)費合計18.57萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用。

    2.政府采購情況

    鶴山市殘疾人聯(lián)合會(含下屬事業(yè)單位)2017年政府采購合計737.6萬元。其中,政府采購貨物支出670.95萬元、政府采購工程支出54.24萬元,政府采購服務(wù)支出12.41萬元。

    3.國有資產(chǎn)占有使用情況

    鶴山市殘疾人聯(lián)合會無形資產(chǎn)(土地)共321.36萬元,固定資產(chǎn)共189.41萬元,其中鶴山市殘疾人聯(lián)合會(含下屬事業(yè)單位)共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車2輛。

    4.績效目標設(shè)置情況

    2017年度,鶴山市鎮(zhèn)(街)村(社區(qū))殘疾人專職委員經(jīng)費列入鶴山市2017年度財政支出項目預(yù)算績效評審項目,項目2017年度投入金額126.83萬元,總目標將各鎮(zhèn)(街)、社區(qū)殘疾人專職委員納入公益性崗位,完成各鎮(zhèn)(街)、社區(qū)設(shè)置殘疾人專職委員公益性崗位19個,村(社區(qū))協(xié)調(diào)員崗位133個的設(shè)置,建成網(wǎng)絡(luò)健全、服務(wù)完善、保障有力的殘疾人服務(wù)隊伍,促進本市殘疾人就業(yè),讓殘疾人積極參與融入社會,促進殘疾人事業(yè)發(fā)展及社會的和諧穩(wěn)定。

    四、專業(yè)名詞解釋

    為便于社會公眾的理解,我會對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋,格式如下:

    一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

    二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

    三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

    五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

    八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

    十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

    十四、社會保障和就業(yè)支出:反映是一般行政運行、殘疾人康復(fù)、殘疾人就業(yè)和扶貧、其他殘疾人事業(yè)支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出:反映是行政事業(yè)單位在職、退休醫(yī)療、計劃生育獎支出;住房保障支出住房改革:反映是人員住房公積金。

     

    第二部分 2017年鶴山市殘疾人聯(lián)合會部門預(yù)算表

     

     

     

     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
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