2017年鶴山市機關(guān)事務(wù)管理中心部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 鶴山市機關(guān)事務(wù)管理中心概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市機關(guān)事務(wù)管理中心概況
主要職責(zé)
鶴山市機關(guān)事務(wù)管理中心是市人民政府辦公室所屬公益一類事業(yè)單位。主要職責(zé)是負(fù)責(zé)市府大院通信、文電、報紙、雜志及其它資料處理;負(fù)責(zé)市府大院內(nèi)的治安保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、美化綠化、水電管理工作,確保大院機關(guān)安全,優(yōu)化辦公條件;負(fù)責(zé)飯?zhí)玫群笄谑聞?wù)工作,為領(lǐng)導(dǎo)服務(wù),為機構(gòu)服務(wù);負(fù)責(zé)市府大院會議室的使用和安排,參與組織大型會議的會務(wù)工作以及辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
市機關(guān)事務(wù)管理中心設(shè)5個內(nèi)設(shè)機構(gòu):
1.綜合管理部。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)中心日常工作,起草中心綜合性文件工作;負(fù)責(zé)中心文書檔案、組織人事、黨務(wù)、工資社保、精神文明建設(shè)、計劃生育、工青婦等工作。
2.會務(wù)服務(wù)部。負(fù)責(zé)市府大院會議室的管理和協(xié)調(diào);負(fù)責(zé)做好市委、人大、政府、政協(xié)重大會議、重要活動的會務(wù)及后勤服務(wù)工作。
3.物業(yè)管理部。負(fù)責(zé)市府大院內(nèi)的治安保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、美化綠化等工作,確保大院機關(guān)安全和辦公環(huán)境優(yōu)美。
4.后勤保障部。負(fù)責(zé)機關(guān)飯?zhí)玫群笄谑聞?wù)和市府大院內(nèi)通信、文電、報紙、雜志及其它資料的處理。
5.設(shè)備維護(hù)部。負(fù)責(zé)市府大院會議室內(nèi)設(shè)施設(shè)備的使用和日常維護(hù);負(fù)責(zé)市府大院內(nèi)水電管理和維護(hù)工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
(一)本部門無下屬單位,部門預(yù)算為中心本級預(yù)算。
(二)本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu):綜合管理部、會務(wù)服務(wù)部、物業(yè)管理部、后勤保障部、設(shè)備維護(hù)部。
人員構(gòu)成情況:鶴山市機關(guān)事務(wù)管理中心共有編制27名,在編人員26人,實有人數(shù)45人(含19名合同工);離退休10人。
第二部分 2017年部門預(yù)算表
表1
收支總體情況表
單位名稱:鶴山市機關(guān)事務(wù)管理中心 單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2017年預(yù)算 | 項 目 | 2017年預(yù)算 |
一、財政撥款 | 1016.14 | 一、基本支出 | 462.45 |
二、財政專戶撥款 |
| 二、項目支出 | 553.69 |
三、其他資金 |
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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本年收入合計 |
| 本年支出合計 | 1016.14 |
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四、上級補助收入 |
| 四、對附屬單位補助支出 |
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五、附屬單位上繳收入 |
| 五、上繳上級支出 |
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六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
| 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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七、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 62.70 |
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收入總計 | 1078.84 | 支出總計 | 1016.14 |
注:財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
表2
收入總體情況表
單位名稱:鶴山市機關(guān)事務(wù)管理中心 單位:萬元
項 目 | 2017年預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 | 1016.14 |
一般公共預(yù)算撥款 | 1016.14 |
基金預(yù)算撥款 | 0.00 |
二、財政專戶撥款 |
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教育收費 |
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其他財政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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事業(yè)收入 |
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事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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其他收入 |
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本年收入合計 | 1016.14 |
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四、上級補助收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
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七、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 62.70 |
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收 入 總 計 | 1016.14 |
表3
支出總體情況表
單位名稱:鶴山市機關(guān)事務(wù)管理中心 單位:萬元
項 目 | 2017年預(yù)算 |
一、基本支出 | 462.45 |
工資福利支出 | 341.99 |
一般商品和服務(wù)支出 | 29.90 |
對個人和家庭的補助 | 90.57 |
其他資本性支出等 | 0.00 |
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二、項目支出 | 553.69 |
日常運轉(zhuǎn)類項目 | 553.69 |
政府購買服務(wù)類項目 | 0.00 |
其他類項目 | 0.00 |
科技研發(fā)類項目 | 0.00 |
基本建設(shè)類項目 | 0.00 |
補助企事業(yè)類項目 | 0.00 |
信息化運維類項目 | 0.00 |
專項業(yè)務(wù)類項目 | 0.00 |
因公出國(境)項目 | 0.00 |
信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 | 0.00 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0.00 |
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本年支出合計 | 1016.14 |
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四、對附屬單位補助支出 | 0.00 |
五、上繳上級支出 | 0.00 |
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
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支 出 總 計 | 1016.14 |
表4
財政撥款總體情況表
單位名稱:鶴山市機關(guān)事務(wù)管理中心 單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2017年預(yù)算 | 項 目 | 2017年預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算 | 1016.14 | 一、一般公共預(yù)算 | 1016.14 |
二、政府性基金預(yù)算 |
| 二、政府性基金預(yù)算 |
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三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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本年收入合計 | 1016.14 | 本年支出合計 | 1016.14 |
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四、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 62.70 | 四、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收入總計 | 1078.84 | 支出總計 | 1016.14 |
表5
一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
單位名稱:鶴山市機關(guān)事務(wù)管理中心 單位:萬元
功能科目名稱 | 一般公共預(yù)算支出 | ||
小計 | 其中:基本支出 | 項目支出 | |
合計 | 1016.14 | 462.45 | 553.69 |
[201]一般公共服務(wù)支出 | 895.12 | 341.43 | 553.69 |
[20103]政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 895.12 | 341.43 | 553.69 |
[2010303]機關(guān)服務(wù) | 403.69 | 0.00 | 403.69 |
[2010350]事業(yè)運行 | 341.43 | 341.43 | 0.00 |
[2010399]其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
[208]社會保障和就業(yè)支出 | 72.52 | 72.52 | 0.00 |
[20805]行政事業(yè)單位離退休 | 72.52 | 72.52 | 0.00 |
[2080502]事業(yè)單位離退休 | 17.15 | 17.15 | 0.00 |
[208050299]其他事業(yè)單位離退休 | 17.15 | 17.15 | 0.00 |
[2080505]機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 39.55 | 39.55 | 0.00 |
[208050502]事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 39.55 | 39.55 | 0.00 |
[20805050201]其他事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 39.55 | 39.55 | 0.00 |
[2080506]機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 15.82 | 15.82 | 0.00 |
[208050602]事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 15.82 | 15.82 | 0.00 |
[208050602]其他事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 15.82 | 15.82 | 0.00 |
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 20.50 | 20.50 | 0.00 |
[21007]計劃生育事務(wù) | 6.36 | 6.36 | 0.00 |
[2100717]計劃生育服務(wù) | 6.36 | 6.36 | 0.00 |
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 14.14 | 14.14 | 0.00 |
[2101102]事業(yè)單位醫(yī)療 | 14.14 | 14.14 | 0.00 |
[210110299]事業(yè)單位醫(yī)療 | 14.14 | 14.14 | 0.00 |
[221]住房保障支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
[22102]住房改革支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
[2210201]住房公積金 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
[221020101]其他單位住房公積金 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
表6
一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
單位名稱:鶴山市機關(guān)事務(wù)管理中心 單位:萬元
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2017年預(yù)算 |
合計 | 462.45 |
[301]工資福利支出 | 341.98 |
[30101]基本工資 | 160.49 |
[30102]津貼補貼 | 26.53 |
[30103]獎金 | 28.64 |
[30104]其他社會保障繳費 | 10.85 |
[30107]績效工資 | 31.30 |
[30108]機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 39.55 |
[30109]職業(yè)年金繳費 | 15.82 |
[30199]其他工資福利支出 | 28.80 |
[302]商品和服務(wù)支出 | 29.90 |
[30201]辦公費 | 3.00 |
[30202]印刷費 | 0.50 |
[30205]水費 | 0.20 |
[30206]電費 | 3.00 |
[30209]物業(yè)管理費 | 3.00 |
[30211]差旅費 | 0.50 |
[30215]會議費 | 0.50 |
[30217]公務(wù)接待費 | 1.00 |
[30231]公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 1.00 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 | 17.20 |
[303]對個人和家庭的補助 | 90.57 |
[30302]退休費 | 21.19 |
[30309]獎勵金 | 6.36 |
[30311]住房公積金 | 28.00 |
[30399]其他對個人和家庭的補助 | 35.01 |
表7
一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
單位名稱:鶴山市機關(guān)事務(wù)管理中心 單位:萬元
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2017年預(yù)算 |
合計 | 553.69 |
[302]商品和服務(wù)支出 | 415.00 |
[30215]會議費 | 44.50 |
[30217]公務(wù)接待費 | 197.00 |
[30231]公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 23.50 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 | 150.00 |
[310]資本性支出 | 138.69 |
[31002]辦公設(shè)備購置 | 35.00 |
[31006]大型修繕 | 50.00 |
[31013]公務(wù)用車購置 | 53.69 |
表8
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
單位名稱:鶴山市機關(guān)事務(wù)管理中心 單位:萬元
項 目 | 2017年預(yù)算 |
行政經(jīng)費 | 0.00 |
“三公”經(jīng)費 | 276.19 |
其中:(一)因公出國(境)支出 | 0.00 |
(二)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)支出 | 78.19 |
1.公務(wù)用車購置 | 53.69 |
2. 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 24.50 |
(三)公務(wù)接待費支出 | 198.00 |
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注:
1、行政經(jīng)費包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等(不包括離退休支出,包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、 取暖費、交通費、差旅費、會設(shè)費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計范圍) (2)一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會設(shè)費、辦公用房維修租賃、購置費(包括設(shè)備、計算機、車輛等)、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、 信息網(wǎng)絡(luò)運行維護(hù)費等。
2、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、 培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費用。
表9
2017年政府性基金預(yù)算支出情況表
單位名稱:鶴山市機關(guān)事務(wù)管理中心 單位:萬元
功能科目名稱 | 政府性基金預(yù)算支出 | ||
小計 | 其中:基本支出 | 項目支出 | |
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注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。
表10
2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
單位名稱:鶴山市機關(guān)事務(wù)管理中心 單位:萬元
支出項目類別(資金使用單位) | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | |||
合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 462.45 | 462.45 | 462.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
鶴山市機關(guān)事務(wù)管理中心 | 462.45 | 462.45 | 462.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工資和福利支出 | 341.99 | 341.99 | 341.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品和服務(wù)支出 | 29.90 | 29.90 | 29.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對個人和家庭的補助 | 90.57 | 90.57 | 90.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表11
2017年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
單位名稱:鶴山市機關(guān)事務(wù)管理中心 單位:萬元
支出項目類別(資金使用單位) | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標(biāo) | |||
合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合計 | 553.69 | 553.69 | 553.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
鶴山市機關(guān)事務(wù)管理中心 | 553.69 | 553.69 | 553.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
市府大院及宿舍修繕款 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
后勤服務(wù)專項經(jīng)費 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
汽車購置款 | 53.69 | 53.69 | 53.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門收入預(yù)算1078.84萬元,比上年增加157.67萬元,增長17.12%,主要原因是:1、基本戶上年結(jié)余納入今年收入;2、增加“市府大院及宿舍修繕款”支出;3、增加“汽車購置款”支出。支出預(yù)算1016.14萬元,比上年增加94.97萬元,增長10.31%,主要原因是:1、增加“市府大院及宿舍修繕款”支出;2、增加“汽車購置款”支出。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排276.19萬元,比上年減少17.50萬元,下降5.96%,主要原因是:1、認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,減少公務(wù)接待費支出;2、加強公務(wù)用車使用管理。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務(wù)用車購置及運行費78.19萬元,比上年增加24.5萬元,增長45.63%,主要原因是:2017年預(yù)算購置一輛中巴汽車;公務(wù)接待費198萬元,比上年減少42萬元,下降17.50%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,減少公務(wù)接待費支出。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2017年,本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元,公用經(jīng)費29.90萬元。其中:辦公費3.0萬元,印刷費0.5萬元,水費0.2萬元,電費3萬元,物業(yè)管理費3萬元,差旅費0.5萬元,會議費0.5萬元,公務(wù)接待費1萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費1萬元,其他商品和服務(wù)支出17.20萬元。
四、政府采購情況
2017年本部門政府采購安排88.69萬元,其中:貨物類采購預(yù)算26.05萬元,工程類采購預(yù)算0萬元,服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
鶴山市機關(guān)事務(wù)管理中心2017年年初固定資產(chǎn)255萬元,車輛資產(chǎn)共有4輛,均為一般公務(wù)用車。單價50萬元(含)以上的通用設(shè)備有1輛中巴車,原值為53.69萬元。
六、預(yù)算績效信息公開情況
鶴山市機關(guān)事務(wù)管理中心2017年沒有設(shè)置績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金收入,包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
附表:部門預(yù)算公開表格說明(市機關(guān)事務(wù)管理中心).xls